• 索 引 號:368/2018-1298945
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):區(qū)城管局
  • 生成日期:2018-01-11 11:36:53.0
  • 公開日期:2018-01-11
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開
岳陽樓區(qū)城市管理局2018年預(yù)算公開
來源:區(qū)財政局 2018-01-11 11:36
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第一部分

岳陽樓區(qū)城市管理局2018年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī),擬訂規(guī)范性文件、措施,擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實施。

(二)負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系;對全區(qū)相關(guān)街道(鄉(xiāng))城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);參與城市管理規(guī)劃設(shè)計評審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查及竣工驗收。

(三)負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團(tuán)體和個人的資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市“兩車一廢”(洗車店、修車店、廢品收購店)法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

(四)負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理,行使對違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

(五)負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀腊踩捌湫麄、教育等工作?/p>

(六)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室8個,二級機(jī)構(gòu)3個(下轄10個路段中隊由我局統(tǒng)一垂直管理),在編人數(shù)331人,其中在職人員325人,退休人員6人。

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)3363.29萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3345.7萬元.納入預(yù)算管理的非稅收入17.59萬元。收入較去年增加了246.97 萬元,主要增加原因是:新增燃?xì)夤芾磙k公室及全額編制新增5人,人員增資經(jīng)費280.15萬元, 商品和服務(wù)支出102.03萬元,執(zhí)法經(jīng)費調(diào)增加67.79萬元,專項經(jīng)費減少203萬元。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)3363.29萬元,其中,社會保障和就業(yè)527.58萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  2650.99元,住房保障支出185.13萬元。支出較去年增加246.97萬元,主要原因是:基本支出增加449.97萬元,項目支出減少203萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入3363.29萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為3282.7萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等費用。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為80.59萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款559.11萬元,比2017年預(yù)算增加212.11萬元,上升38%。主要原因是:2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費人均預(yù)算0.8萬元,2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費人均預(yù)算1.5萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,公務(wù)用車購置費及車運行費52.6萬元,公務(wù)接待費32.6萬元,具體情況如下:1.公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出52.6萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于車輛維護(hù)保養(yǎng)費、清洗費等。2.公務(wù)接待費32.6萬元.其中:(1)外事接待支出0萬元。(2)國內(nèi)公務(wù)接待支出32.6萬元.

3、政府采購情況

(二)本部門2018 年度政府采購支出總額26萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算26萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算26萬元。

五、名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。

二、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

四、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映單位在紀(jì)檢、監(jiān)察方面的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運行(項):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。一般行政管理事務(wù)(項):指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出。其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項):是反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)部門未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。就業(yè)補(bǔ)助(款)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(項):反映財政用于落實相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)政策方面的補(bǔ)貼支出。

六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。提租補(bǔ)貼(項):指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。購房補(bǔ)貼(項):指行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費:指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助

9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10、政府性基金撥款支出分類匯總表

11、專項資金預(yù)算匯總表

12、三公經(jīng)費預(yù)算公開表

13、政府采購預(yù)算表

14、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

岳陽樓區(qū)城市管理局2018年預(yù)算公開.xlsx