• 索 引 號(hào):358/2021-1782898
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):區(qū)住建局
  • 生成日期:2021-01-08 08:54:24.0
  • 公開(kāi)日期:2021-01-08
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
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2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開(kāi)
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2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

 

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

 

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、 部門職責(zé)

 (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策,配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局,組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

(三)負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。

(四)負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

(五)負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用,承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

(六)負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理,實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施;負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

(七)負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理,參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施,指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作;負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。

(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作,協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

(九)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃,并依法組織實(shí)施;負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案,并組織落實(shí);組織人防演習(xí)(練)。

(十)擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃,并組織實(shí)施;配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無(wú)線電管理;依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè);參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作;參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

(十一)組織開(kāi)展人防宣傳教育工作;負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理;參與人民防空行政執(zhí)法工作;協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果;協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

(十二)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn),我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立,現(xiàn)有干部職工72 人,其中:在職在崗干部職36工人,退休干部職工36人。 內(nèi)設(shè):辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室;下設(shè):岳陽(yáng)樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

 決算單位包括岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及岳陽(yáng)樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心。

   第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表

   (公開(kāi)表格附后)

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收入共計(jì)13229.77 萬(wàn)元。與2018年相比,增加8059.55萬(wàn)元,增加155.88%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所增加。

2019年度支出共計(jì)10273.17萬(wàn)元。與2018年相比,增加4537.84萬(wàn)元,增加了79.12%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所增加。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)13229.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入13229.77萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)10273.17萬(wàn)元,其中:基本支出747.78萬(wàn)元,占7.28%;項(xiàng)目支出 9525.39 萬(wàn)元,占92.72%。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13229.77萬(wàn)元,與2018年相比,增加8059.55萬(wàn)元,增加155.88%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所增加。    

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)10273.17萬(wàn)元,與2018年相比,增加4537.84萬(wàn)元,增加79.12%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所增加。

五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出10273.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加4537.84萬(wàn)元,增加79.12%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2019年度財(cái)政撥款支出10273.17萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出157.06萬(wàn)元,占1.53%;項(xiàng)目(類)支出 9525.39 萬(wàn)元,占92.72%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出590.72萬(wàn)元,占5.75%;衛(wèi)生健康(類)支出26.61萬(wàn)元,占0.26%;住房保障(類)支出18.39萬(wàn)元,占0.18%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10124.85萬(wàn)元,支出決算為10273.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.46%。其中:

 

1. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為168.11萬(wàn)元,支出決算為157.06萬(wàn)元,未超預(yù)算數(shù)。
  2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為431.35萬(wàn)元,支出決算數(shù)為590.72萬(wàn)元。決算數(shù)超預(yù)算數(shù)159.37萬(wàn)元,主要是人員增加了,增加了人員經(jīng)費(fèi)及退休人員死亡撫恤金。
  3. 衛(wèi)生健康(類)支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為26.61萬(wàn)元,支出決算為26.61萬(wàn)元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。
  4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為18.39萬(wàn)元,支出決算為18.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
  5. 項(xiàng)目支出(類)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為9525.39萬(wàn)元,支出決算為9525.39萬(wàn)元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出747.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)590.72萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)157.06萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為3.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.5%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù),該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為3.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致,與上年相比增加2.28 萬(wàn)元,增加203.57 %,主要原因是慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年單位全體職工參加大型歌詠比賽訓(xùn)練加班用餐,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)公務(wù)用車,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算3.4萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國(guó)(境)0批次0人次,開(kāi)支內(nèi)容為0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,主要是無(wú)公務(wù)用車。

其中: 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為3.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.5%,主要原因是慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年單位全體職工參加大型歌詠比賽訓(xùn)練加班用餐,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

 八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。比上年增加0%,本年支出0 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。比上年增加0%,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比上年增加0 %,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.06萬(wàn)元。未超年初預(yù)算數(shù),主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致 。

(二)一般性支出情況

2019年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元,用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開(kāi)支等。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額  4577.48 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出   0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  4577.48 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  4577.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額   萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,共有車輛0輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;年末無(wú)單價(jià)20 萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第五部分

附件:2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2019年岳陽(yáng)樓區(qū)住防和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體自評(píng)表格.doc

部門(單位)名稱: 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和成鄉(xiāng)建設(shè)局

預(yù) 算 編 碼: 407001

評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組   

 2019年度住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算公開(kāi)表格(1).xls