岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注:以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)土地收儲(chǔ)及前期開(kāi)發(fā)工作;承辦轄區(qū)內(nèi)國(guó)家建設(shè)征收集體土地的補(bǔ)償、房屋拆遷和安置等事務(wù)性工作。
2、負(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源探礦權(quán)采礦權(quán)的招拍掛交易的具體工作。
3、負(fù)責(zé)公益性地價(jià)評(píng)估和地籍測(cè)繪工作;管理國(guó)有土地出租、土地抵押登記事務(wù)、代收土地收益金。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施;為轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細(xì)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、各類(lèi)項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查等工作提供技術(shù)服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)信息化建設(shè)、教育培訓(xùn)、檔案管理工作;完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置:綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、信息技術(shù)部、檔案室。
2、本單位現(xiàn)有干部職工17人,其中事業(yè)編制人數(shù)17人。
。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位,本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算335.25萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款335.25萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件15表-政府性基金預(yù)算支出表、16表-政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))、17表-政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))、18表-國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表、19表-財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表均為空。收入較去年增加58.22萬(wàn)元。主要是因?yàn)榻衲瓯締挝粚?shí)有在編人員增加了2人,項(xiàng)目支出增加了8個(gè)人社核定的三性用工人員經(jīng)費(fèi),因此預(yù)算開(kāi)支增加。
(二)支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算335.25萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出24.99萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.34萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出283.42萬(wàn)元,住房保障支出17.5萬(wàn)元。支出較去年增加58.22萬(wàn)元,其中基本支出增加29.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加28.8萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加29.42萬(wàn)元主要是因?yàn)榻衲瓯締挝粚?shí)有在編人員增加了2人,預(yù)算開(kāi)支增加。項(xiàng)目支出28.8萬(wàn)元主要是因?yàn)楸締挝豁?xiàng)目支出增加了8個(gè)人社核定的三性用工人員經(jīng)費(fèi),整體上漲151%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算335.25萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出24.99萬(wàn)元,占比7.45%;衛(wèi)生健康支出9.34萬(wàn)元,占比2.79%;自然資源海洋氣象等支出283.42萬(wàn)元,占比84.54%;住房保障支出17.5萬(wàn)元,占比5.22%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為250.25萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)218.86萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出30.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元,其中:三性用工人員經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,主要用于人社核定的三性用工人員工資等;業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元,主要用于征地拆遷概算編制,征拆補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)審查,征拆款項(xiàng)撥付,征拆公告發(fā)布,征拆檔案管理利用,信訪(fǎng)矛盾調(diào)處,政策宣傳培訓(xùn)等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件15-17表(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額67.75萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)10.7萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)57.05萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)34.22萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)29.08萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)5.14萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2023年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為335.25萬(wàn)元,其中,基本支出250.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出85萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ㄈ┴(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
。ò耍┡嘤(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
(見(jiàn)附件)