中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局2021年部門決算
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)要局   2022-09-15 15:10


中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局

2021年部門決算

 






第一部分  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 








第一部分 

 

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局部門概





 

 

一、 部門職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)要局是負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國(guó)產(chǎn)商用密碼、信息化密碼保障;負(fù)責(zé)密碼電報(bào)的傳輸、批抄、遞送;負(fù)責(zé)省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質(zhì)文件的收發(fā)和傳閱辦理;負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和維護(hù),負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用;負(fù)責(zé)機(jī)要值班安排、機(jī)要密碼宣傳工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦印章管理,負(fù)責(zé)區(qū)委辦公自動(dòng)化、信息化規(guī)范、建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)5人,實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室0個(gè)。

  (二)決算單位構(gòu)成。 

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局本級(jí)。

 








 


第二部分

2021年部門決算表

(見(jiàn)附件)




 

 

 

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明





 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為87.82萬(wàn)元。與上一年度相比,收、支總計(jì)各減少21.83萬(wàn)元,下降19.90%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮行政開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)87.82萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入87.82萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)87.82萬(wàn)元,其中:基本支出87.82萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為87.82萬(wàn)元。與上一年度相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少21.83萬(wàn)元,下降19.90%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮行政開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出87.82萬(wàn)元。與上一年度相比,財(cái)政撥款支出減少21.83萬(wàn)元,下降19.90%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮行政開(kāi)支。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出87.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全支出80.62萬(wàn)元,占91.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2.99萬(wàn)元,占3.40%;衛(wèi)生健康支出1.53萬(wàn)元,占1.74%;住房保障支出2.68萬(wàn)元,占3.05%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為114.08萬(wàn)元,支出決算數(shù)為87.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.98%,其中:

  1、公共安全支出(類)國(guó)家保密(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為60.59萬(wàn)元,支出決算為80.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算其他項(xiàng)計(jì)入了此項(xiàng),另人員調(diào)整,經(jīng)費(fèi)增加。

  2、公共安全支出(類)國(guó)家保密(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為42萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為3.94萬(wàn)元,支出決算為2.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為1.75萬(wàn)元,支出決算為1.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0.93萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元,支出決算為2.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.71%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出87.82萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)48.43萬(wàn)元,占基本支出的55.15%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)39.39萬(wàn)元,占基本支出的44.85%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少2.00萬(wàn)元,下降100%,下降的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。 

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。 

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中: 

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。 

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局2021年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,并已公開(kāi)空表。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 

  2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.39萬(wàn)元,比上一年決算數(shù)減少5.59萬(wàn)元,下降12.43%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮行政開(kāi)支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明 

  2021年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.16萬(wàn)元,機(jī)要工作會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,我單位2021年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額50.57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出41.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.57萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額50.57萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

  截至2021年12月31日,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局共有車輛0輛(臺(tái)),其中:機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

十四 2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為85.62萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為87.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.57%。主要包括:本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。



 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 







 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 




 

 

第五部分

 

附件

2021年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局決算公開(kāi)表.xlsx

2021年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)要局決算公開(kāi)表績(jī)效自評(píng).doc