岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處2022年度部門決算公開(kāi)
來(lái)源:站前路街道辦事處   2023-09-20 14:22

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)

站前路街道辦事處部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署,領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作,支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署,履行相應(yīng)的行政職能,完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。主要履行以下職能:

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,建設(shè)服務(wù)型基層黨組織,統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建,加強(qiáng)新形勢(shì)下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作,確保黨建工作得實(shí)效。

2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù),配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為,維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,優(yōu)化投資環(huán)境。

3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù),落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。

5.實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作,負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

6.監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作,處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū),大事不出街道,矛盾不上交”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所,F(xiàn)有人數(shù)65人,其中:在職編制53人;離退休12人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處本級(jí)

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為2,026.11萬(wàn)元。與上年相比,增加100.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.20%,主要是因?yàn)樵黾恿颂┖褪袌?chǎng)消防整治經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2,026.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入777.26萬(wàn)元,占38.36%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1,248.85萬(wàn)元,占61.64%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2,026.11萬(wàn)元,其中:基本支出1,085.31萬(wàn)元,占53.57%;項(xiàng)目支出940.8萬(wàn)元,占46.43%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為777.26萬(wàn)元,與上年相比,減少1,148.71萬(wàn)元,減少59.64%,主要是因?yàn)?/font>環(huán)衛(wèi)和社區(qū)資金未納入預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出777.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.36%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1,148.71萬(wàn)元,減少59.64%,主要是因?yàn)?021年決算并未區(qū)分一般公共預(yù)算收入及其他收入,導(dǎo)致上一年決算的一般公共預(yù)算收入偏高,2022年已規(guī)范。

 (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出777.26萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出777.26萬(wàn)元,占100.00%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為866.63萬(wàn)元,支出決算數(shù)為777.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.69%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。  

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為777.26萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度支出均列支在行政運(yùn)行。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。  

年初預(yù)算為51.13萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.75萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為28.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.90萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為616.61萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為57.68萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))

年初預(yù)算為23.75萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為25.56萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

11、國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng))

年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該支出列支在行政運(yùn)行支出中。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出777.26萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)620.94萬(wàn)元,占基本支出的79.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金其他工資福利支出

公用經(jīng)費(fèi)156.32萬(wàn)元,占基本支出的20.11%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為9.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的152.50%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為9.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的152.50%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常防汛接待用餐增加,與上年相比減少2.19萬(wàn)元,減少19.31%,減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.15萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.15萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組240個(gè)、來(lái)賓2290人次,主要是日常防汛發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出777.26萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少89.37萬(wàn)元,減少10.31%。主要原因是:下半年的社保經(jīng)費(fèi)由財(cái)政收回代扣代繳。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.11萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú)。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.20萬(wàn)元,支出決算為0.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。用于開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)25人,內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)。

本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額132.20萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出26.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出65.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出41.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出777.26萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出2,026.11萬(wàn)元,其中:基本支出1,085.31萬(wàn)元,項(xiàng)目支出940.80萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分93.5分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金812.88萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的86.40%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為2,026.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2,026.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是全力抓實(shí)疫情防控。街道主要負(fù)責(zé)人堅(jiān)持靠前指揮、一線調(diào)度,推動(dòng)解決工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。建立健全指揮體系和工作機(jī)制,成立常態(tài)化防控10個(gè)工作組、戰(zhàn)時(shí)4個(gè)工作專班。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班值守,組織召開(kāi)疫情防控工作調(diào)度會(huì)56次,張貼、印發(fā)宣傳資料5萬(wàn)余份,通過(guò)網(wǎng)格微信群每天3次向居民反復(fù)推送防控信息,確保工作人員思想不減壓,居民群眾認(rèn)識(shí)不斷提升。精準(zhǔn)、高效完成外省返鄉(xiāng)自主報(bào)備數(shù)據(jù)摸排2654人次,核處場(chǎng)所碼預(yù)警紅黃碼對(duì)象54372人次,轉(zhuǎn)運(yùn)集中隔離對(duì)象862人次,落實(shí)集中隔離和居家管控對(duì)象2121人次,疫苗接種8萬(wàn)余人次,核酸采樣15萬(wàn)余人次;二是全力抓實(shí)安全生產(chǎn)。認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”和黨政領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)檢查安全生產(chǎn)等制度,在街道黨政班子會(huì)上和干部集體會(huì)議上逢會(huì)必部署安全生產(chǎn),實(shí)行“每月一檢查、每季一講評(píng)、每年一考核”,壓實(shí)工作責(zé)任,推動(dòng)工作落實(shí)。扎實(shí)推進(jìn)泰和市場(chǎng)群區(qū)域性消防安全隱患整治,拆除違建棚亭、獨(dú)立門店、大型廣告牌及招牌等存量違法建設(shè)225處1.5萬(wàn)余平方米,鋪設(shè)消防管道656米,增設(shè)修復(fù)消防栓5處,完成675家門店33511平方米建筑面積的自動(dòng)消防設(shè)施增設(shè)工作,市場(chǎng)內(nèi)突出消防安全隱患問(wèn)題得到有效治理,區(qū)域火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)大幅降低,市安委會(huì)對(duì)整治工作進(jìn)行專門通報(bào)表?yè)P(yáng)。三是全力抓實(shí)平安建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)信訪工作“五包一”責(zé)任,加大信訪矛盾排查力度,全年共接待來(lái)訪群眾22批117人次,處理網(wǎng)上信訪投訴49起,妥善調(diào)處郵政公司員工合同糾紛、圖書(shū)城安裝電梯糾紛等2起群訪事件和湖北賓館非正常死亡突發(fā)事件,構(gòu)建平安和諧的生活環(huán)境。四是扭住舊改“牛鼻子”,促街區(qū)風(fēng)貌煥然一新。搶抓城市更新老舊小區(qū)改造機(jī)遇,挑選精兵強(qiáng)將,提前謀劃,加力加壓,高速高效推進(jìn)2個(gè)片區(qū)17個(gè)鄰里和2個(gè)獨(dú)立小區(qū)的舊改建設(shè),涉及房屋489棟、居民6225戶,拆除違章建筑537處10750平方米,不斷提升城市基礎(chǔ)功能品質(zhì)。 五是守好管理“責(zé)任田”,抓城市“六治”造福一方。六是環(huán)衛(wèi)治臟精準(zhǔn)精細(xì),嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)徹底”“清倉(cāng)見(jiàn)底”工作標(biāo)準(zhǔn)和“一把手管掃帚”工作理念,深入推進(jìn)垃圾分類示范街道建設(shè),督促做實(shí)街道干部聯(lián)社區(qū)、社區(qū)書(shū)記巡街、周五衛(wèi)生大掃除等工作,堅(jiān)持微信群“曬動(dòng)態(tài)、比效果”,嚴(yán)格督查講評(píng),實(shí)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生管理常態(tài)長(zhǎng)效;大力開(kāi)展生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建工作,全面改善了轄區(qū)生活環(huán)境,全年迎接中央、省、市生活垃圾分類評(píng)估小組督導(dǎo)檢查4次,接待省、市、區(qū)重要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研垃圾分類工作3次,接待各縣、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)考察交流垃圾分類將工作7次。七是禁違治違應(yīng)拆盡拆,較真碰硬,零補(bǔ)償拆除存量違法建設(shè)313處9200余平方米,下發(fā)49處圖斑全部核實(shí)整改拆除到位,點(diǎn)多量大、成效明顯,得到了居民群眾的支持和好評(píng)。八是社會(huì)治安提質(zhì)提標(biāo),開(kāi)展“掃樓、掃街”敲門清查行動(dòng)26次,常態(tài)化開(kāi)展夜間巡邏180余次,堅(jiān)決打擊“黃賭毒”和“電信詐騙”不法行為,治安環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)。九是積極辦好民生實(shí)事。用心用情用力落實(shí)好民生兜底政策,全面摸排、精準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整低保戶27戶38人、新增10戶15人、提標(biāo)67戶,確保最低生活應(yīng)保盡保;公平公正開(kāi)展困難群眾節(jié)假日慰問(wèn),慰問(wèn)資金8萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)149戶特困供養(yǎng)人員應(yīng)救盡救;認(rèn)定失業(yè)人員349人,推薦就業(yè)崗位833個(gè),新增就業(yè)728人,完成醫(yī)保征繳8884人,辦理生育證及上報(bào)出生298人,申報(bào)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)扶助70人,發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者看護(hù)費(fèi)21人,讓公共服務(wù)更加細(xì)致,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:雖然財(cái)政資金使用規(guī)范,效果明顯,經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長(zhǎng),社會(huì)和諧進(jìn)步,但也還存在可用財(cái)力偏小,不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要,資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問(wèn)題,需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善,進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理,提高財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施:一是加大宣傳力度,強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式,加大對(duì)各站所預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度,提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí),加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中,發(fā)揮資金使用效益。二是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,需不斷改進(jìn)和細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系,根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整,切實(shí)推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的順利完成。三是初步樹(shù)立績(jī)效理念,通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念,開(kāi)始重視支出績(jī)效問(wèn)題,由重資金爭(zhēng)取,重過(guò)程管理,向重支出責(zé)任,重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念。四是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),通過(guò)設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo),各部門更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確;通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效,并與下年度預(yù)算安排掛鉤,用財(cái)要問(wèn)效,無(wú)效要問(wèn)責(zé),在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。五是提高財(cái)政資金的使用效益,各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái),并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控,有利于整合財(cái)政資金,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),減少支出的隨意性和盲目性,最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處2022年度部門決算公開(kāi)表.xlsx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處2022年整體績(jī)效自評(píng).docx