2021年岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門預算
來源:五里牌街道辦事處   2021-01-21 09:40

岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2021年度單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十六、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表


第一部分  2021年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處位于城區(qū)中心,成立于1984年,2007年經(jīng)區(qū)劃調(diào)整后所轄范圍東起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鶚中路、北達巴陵中路,交通便利、商賈云集,是物流、人流、信息流匯集之地。轄區(qū)面積約7平方公里,常住人口5.5萬人,流動人口約1.4萬人。轄區(qū)內(nèi)有市委、樓區(qū)四大家機關等在內(nèi)的117個轄區(qū)單位。街道管轄楊樹塘、五里牌、高山坡、花板橋、古井、四化建、佘家垅、運通街、新城等9個社區(qū)居委會。

街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設,負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項指標任務,協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作;負責在轄區(qū)開展普法教育工作,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作;負責轄區(qū)的城市管理工作;負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序;負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。

(二)機構設置

根據(jù)編辦核定,本單位設機構包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室。現(xiàn)有人數(shù)74人,其中:在職編制61人(其中機關在職16人,站所在職45人);機關退休13人。

預算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2021年部門預算匯總公開單位構成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處本級

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預算數(shù)1730.88萬元,其中,一般公共預算撥款1730.88萬元(經(jīng)費撥款1580.88萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款150萬元)。收入較去年增加25.49萬元,主要原因是:人員增加及工資津補貼提標等。

(二) 支出預算

2021年年初預算數(shù)1730.88萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出116.86萬元,衛(wèi)生健康支出32.82,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1537.49萬元,住房保障43.71萬元。支出較去年增加25.49萬元,主要原因是:工資調(diào)資及社會保障繳費基數(shù)上調(diào)增加25.49萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算1730.88萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出116.86萬元,占6.75%;衛(wèi)生健康支出32.82萬元,占1.90%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1537.49萬元,占88.83%;住房保障支出43.71萬元,占2.53%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為1548.88萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2021年度本單位項目預算數(shù)為182萬,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出27萬,武裝經(jīng)費5萬,其他支出150萬。

四、政府性基金預算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款117.97萬元,比上年減少10.5萬元,降低12.55%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)21萬元,其中,公務接待費21萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比2020年減少2萬元,降低8.7%,主要原因是:厲行節(jié)約,降低相關費用。

(三)一般性支出情況

2021年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預算總額264.1萬元,其中,其中工程類0萬元,貨物類124.1萬元,服務類140萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理,整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1730.88萬元,其中,基本支出 1548.88萬元,項目支出182萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》

本單位無重點項目。

五、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表

五里牌街道辦事處2021年部門預算公開表.xls