岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學2024年部門預算公開
來源:部門預算公開   2024-01-08 09:44

  岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓小學2024年度部門預算說明

  目錄

  第一部分  2024年部門預算說明

  第二部分  部門預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  15、政府性基金預算支出表

  16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  18、國有資本經(jīng)營預算支出表

  19、財政專戶管理資金預算支出表

  20、專項資金預算匯總表

  21、其他項目支出績效目標表

  22、整體支出績效目標表

  23、一般公共預算基本支出表

  注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

  2、維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

  3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

  4、根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構(gòu),建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

  5、堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。

  6、抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

  7、做好安全防范,保證學生的人身安全。

 。ǘC構(gòu)設置

  本部門內(nèi)設機構(gòu)包括:校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工157人,其中:在職編制104人;離退休53人。其中:事業(yè)編制職工104人。

  (三)預算單位構(gòu)成

  單位無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

  二、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算1858.30萬元,其中,一般公共預算撥款1858.30萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加99.82萬元,主要是因為學生人數(shù)增加,所需的消耗性開支增加。

  (二)支出預算

  2024年本部門支出預算1858.30萬元,其中,教育支出1345.58萬元、社會保障和就業(yè)支出321.05萬元、衛(wèi)生健康支出67.68萬元、住房保障支出123.99萬元。支出較去年增加99.82萬元,其中基本支出增加100.82萬元,項目支出減少1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為因為教職工人數(shù)增加,提高了教師待遇,教學所需的消耗性開支增加等。項目支出較上年減少主要是因為撫恤金發(fā)放減少。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算1858.30萬元,其中,教育支出預算1345.58萬元,占72.41%;社會保障和就業(yè)支出321.05萬元,占17.28%;衛(wèi)生健康支出67.68萬元,占3.64%;住房保障支出123.99萬元,占6.67%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為1858.30萬元,其中:人員經(jīng)費1694.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出163.76萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年度本部門無項目預算。

  四、政府性基金預算支出

  2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致持平。

  (三)一般性支出情況

  本部門2024年會議費預算0.00萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無。

  培訓費預算7.40萬元,擬開展5次培訓,人數(shù)212人,內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓等。

  2024年度本部門未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模╊A算績效目標說明

  本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1858.30萬元,其中,基本支出1858.30萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。

  六、名詞解釋

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 。ǘC關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

 。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

 。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

 。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  第二部分  部門預算公開表格

  岳陽市岳陽樓岳陽樓小學2024年度預算公開表.xlsx