岳陽市第二中學2023年度部門預算公開
來源:部門預算公開   2023-01-13 11:05

 

 

岳陽市第二中學2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 


第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算“三公”經費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

20、國有資本經營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25國有資產占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,深化教育改革,發(fā)展素質教育,穩(wěn)步提高教學質量,促進教育事業(yè)發(fā)展。

2、保障人員經費,提高教師隊伍幸福感。

3、管好用好預算內資金,改善和優(yōu)化學校的辦學條件。

4、促進學生全面發(fā)展,把教育教學質量放在首位,辦人民滿意的教育。

(二)機構設置

部門內設機構包括:辦公室,教務處,政教處,總務處,團委,黨建辦,教研室,工會。根據編辦核定,我校共有教職工236人,其中:在職編制136人;離退休100人。其中:事業(yè)編制職工136人。

(三)預算單位構成

本單位無下屬單位,本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算2779.71萬元,其中,一般公共預算撥款2779.71萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少150.90元,主要是因為課后輔導費、作業(yè)本費等開支減少。

(二)支出預算

2023年本部門支出預算2779.71萬元,中,教育支出2204.16萬元、社會保障和就業(yè)支出390.56萬元、住房保障支出184.99萬元。支出較去年減少150.90萬元,其中基本支出增加70.78萬元,項目支出減少221.68萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加,提高了教師待遇,增加教學所需的消耗性開支。項目支出較上年減少主要是因為課后輔導費作業(yè)本費等開支減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算2779.71萬元,其中,教育支出預算2204.16萬元,占79.29%;社會保障和就業(yè)支出390.56萬元,占14.05%;住房保障支出184.99萬元,占6.66%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為2779.71萬元,其中:人員經費2629.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出150.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2023度本部門無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經費開支。

(二)“三公”經費預算

本部門2023年“三公”經費預算數(shù)1.00萬元,其中,公務接待費1.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度金額一致,主要原因單位零星開支的一般業(yè)務接待支出。

(三)一般性支出情況

本部門2023年會議費預算0.00萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內容。

培訓費預算12.00萬元,擬開展26次培訓,人數(shù)135人,內容為教師繼續(xù)教育、師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓等。

2023年度本部門未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總350.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類350.00萬元,服務類0.00萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至202212月底,本部門固定資產原值合計3541.78萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計2874.61萬元;通用設備原值小計448.31萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計3.63萬元;圖書檔案原值小計20.84萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計194.39萬元。本部門無形資產原值合計133.00萬元。

截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

部門所有支出實行績效目標管理。納入2023部門整體支出績效目標的金額為2779.71萬元,其中,基本支出2779.71萬元,項目支出0.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-242023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表

(見附件)

岳陽市第二中學2023年度部門預算公開表.xlsx