岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學2023年度部門預算公開
來源:部門預算公開   2023-01-13 15:02

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學
2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 


第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 


一、部門基本概況

(一)職能職責

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

2、維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

4、根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

5、堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

7、好安全防范,保證學生的人身安全。

(二)機構設置

本部門內(nèi)設機構包括:校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工50人,其中:在職編制32人;離退休18人。其中:事業(yè)編制職工18人。

(三)預算單位構成

本單位無下屬單位,本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算561.60萬元,其中,一般公共預算撥款559.94萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉1.66萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少282.97萬元,主要是因為學生人數(shù)減少,減少了教學所需的消耗性開支等;減少了財政專戶管理資金的項目支出

(二)支出預算

2023年本部門支出預算561.60萬元,其中,一般公共服務支出1.86萬元、教育支出376.01萬元、社會保障和就業(yè)支出128.75萬元、衛(wèi)生健康支出17.93萬元,住房保障支出37.05萬元。支出較去年減少282.97萬元,其中基本支出減少68.73萬元,項目支出減少214.24萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為學生人數(shù)減少,減少了教學所需的消耗性開支等,項目支出減少主要是因為學生自愿繳納的課后服務費未納入財政專戶管理。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算561.60萬元,其中,一般公共服務支出1.86萬元,占0.33%;教育支出預算376.01萬元,占66.95%;社會保障和就業(yè)支出128.75萬元,占22.93%;衛(wèi)生健康支出17.93萬元,占3.19%;住房保障支出37.05萬元,占6.60%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為559.94萬元,其中:人員經(jīng)費525.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出34.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費。

(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為1.66萬元,其中:其中撫恤金1.66萬元,主要用于撫恤金發(fā)放人群的生活改善。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度金額一致,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

本部門2023年培訓費預算1.80萬元,擬開展6次培訓,每次5人以上,內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓等

2023年度本部門未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額35.20萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類21.22萬元,服務類13.98萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計1,055.48萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計770.50萬元;通用設備原值小計120.11萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計1.54萬元;圖書檔案原值小計34.52萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計128.81萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為561.60萬元,其中,基本支出559.94萬元,項目支出1.66萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表

(見附件)

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)中學2023年度部門預算公開表.xlsx