2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)部門決算公開(kāi)
來(lái)源:部門決算公開(kāi)   2024-08-20 14:35

  2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)部門決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)

  概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

 。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

  (三)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

 。ㄋ模└鶕(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

 。ㄎ澹﹫(jiān)持教書育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

 。┳ズ媒處熽(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

  (七)做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:后勤處,政教處,教導(dǎo)處,辦公室。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工38人,其中:在職編制24人;離退休14人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

 。ū砀褚(jiàn)附件1)

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)349.13萬(wàn)元。與上年相比,減少38.22萬(wàn)元,減少9.87%,主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)349.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入314.59萬(wàn)元,占90.11%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入34.54萬(wàn)元,占9.89%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)349.13萬(wàn)元,其中:基本支出349.13萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)314.59萬(wàn)元,與上年相比,減少57.25萬(wàn)元,減少15.40%,主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出314.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.11%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少57.25萬(wàn)元,減少15.40%,主要是因?yàn)槲覇挝唤搪毠ず蛯W(xué)生人數(shù)減少,教學(xué)所需的消耗性開(kāi)支減少。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出314.59萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;教育(類)支出235.02萬(wàn)元,占74.71%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出51.36萬(wàn)元,占16.33%;衛(wèi)生健康(類)支出11.34萬(wàn)元,占3.60%;住房保障(類)支出16.87萬(wàn)元,占5.36%。

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.93萬(wàn)元,支出決算數(shù)為314.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.19%,其中:

  1、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為195.34萬(wàn)元,支出決算為182.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.66%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了其他普通教育支出。

  2、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為18.83萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了小學(xué)教育。

  3、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為22.47萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。

  4、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.76萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分人員工資調(diào)整,支出增加。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為35.99萬(wàn)元,支出決算為26.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了其他普通教育支出。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為26.43萬(wàn)元,支出決算為22.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,社會(huì)保障配套減少。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為13.21萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.92萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1.10萬(wàn)元,支出決算為1.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

  年初預(yù)算為0.73萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了其他衛(wèi)生健康支出。

  11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.99萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了事業(yè)單位離退休。

  12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為9.30萬(wàn)元,支出決算為8.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.30%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,衛(wèi)生醫(yī)療保障配套減少。

  13、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

  14、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.48萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

  15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為19.82萬(wàn)元,支出決算為16.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,住房保障配套減少。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出314.59萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)257.89萬(wàn)元,占基本支出的81.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)56.70萬(wàn)元,占基本支出的18.02%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng),與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于召開(kāi)2次會(huì)議,人數(shù)146人,內(nèi)容為日常工作的布置與總結(jié)、工作計(jì)劃會(huì)議。

  培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.38萬(wàn)元,支出決算為1.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的297.37%。用于開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)122人,內(nèi)容為學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力培訓(xùn)。

  本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

  組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出314.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出349.13萬(wàn)元,其中:基本支出349.13萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

  本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  (二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為349.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為349.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:

  積極提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展,強(qiáng)化教學(xué)常規(guī)量化工作。教師做好自己的常規(guī)工作才是提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵,本學(xué)期學(xué)校依托總校指導(dǎo)教導(dǎo)處按時(shí)對(duì)每位教師的常規(guī)工作進(jìn)行檢查,并且將教學(xué)常規(guī)工作量化到周、月,進(jìn)一步明確教研組長(zhǎng)職責(zé)針對(duì)教學(xué)常規(guī)中的問(wèn)題采取對(duì)事不對(duì)人的原則及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)講評(píng),為教學(xué)質(zhì)量真正提升積攢后勁。

  穩(wěn)步推進(jìn)“活力校園”建設(shè),積極提升學(xué)生身體素質(zhì),我校開(kāi)展了許多新穎有趣的特色體育活動(dòng)。如跳繩競(jìng)賽活動(dòng)、班級(jí)籃球賽活動(dòng)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等,通過(guò)多種多樣的活動(dòng)鍛煉孩子的體育技能,提高孩子的身體素質(zhì)。

  積極創(chuàng)建“文明校園”,培養(yǎng)學(xué)生環(huán)保意識(shí),改變學(xué)生行為習(xí)慣,文明校園初見(jiàn)成效。學(xué)校學(xué)生人數(shù)少,但校園面積大,衛(wèi)生打掃難度高,愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)要求。因此本年度在南湖總校的指導(dǎo)下德育處開(kāi)展了創(chuàng)建“文明校園”的活動(dòng)。在習(xí)慣養(yǎng)成上下功夫,幫助學(xué)生養(yǎng)成垃圾不落地,零食不入園的好習(xí)慣。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐,目前學(xué)生們的行為習(xí)慣已有明顯好轉(zhuǎn),整個(gè)校園整潔干凈。

  長(zhǎng)期堅(jiān)持“詩(shī)聯(lián)校園”、“綠化校園”的特色發(fā)展,特色校園初見(jiàn)端倪。我們依托傳統(tǒng)節(jié)日文化,結(jié)合總校經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo),開(kāi)展了多次新穎有趣的特色活動(dòng)。本學(xué)期我校給每個(gè)班級(jí)配備圖書角,培養(yǎng)學(xué)生的閱讀能力。除此之外,還有“櫻園拾趣,綠野習(xí)陶”研學(xué)活動(dòng)校園訪性侵活動(dòng)、“巧手做燈籠,濃情慶中秋”活動(dòng)、“情滿金秋,愛(ài)在重陽(yáng)”敬老活動(dòng)、端午節(jié)活動(dòng)、畢業(yè)季活動(dòng)等等各式各樣的活動(dòng)都效果顯著,反響良好,多次得到局里的肯定和家長(zhǎng)的表?yè)P(yáng)。同時(shí)“詩(shī)聯(lián)校園”、“綠化校園”一直是我校的兩點(diǎn)特色,我們一直在堅(jiān)持著。學(xué)校在師資力量匱乏的前提下還堅(jiān)持帶領(lǐng)孩子們上好每節(jié)勞動(dòng)課,讓種菜、養(yǎng)花成了我校的一道風(fēng)景線。

 。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  1、黨員政治學(xué)習(xí)和執(zhí)行力還有待加強(qiáng);

  2、教師職業(yè)道德教育還要強(qiáng)化;

  3、工作的創(chuàng)新精神還有待提高;

  4、聽(tīng)評(píng)課制度和教學(xué)常規(guī)檢查反饋評(píng)價(jià)機(jī)制還有待完善;

  5、工作的精細(xì)度還有待提升。

 。ㄋ模┫乱徊礁倪M(jìn)措施

  1、進(jìn)一步完善學(xué)校管理制度。堅(jiān)持制度管人,制度育人,增強(qiáng)教師的凝聚力和幸福歸宿感。

  2、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)與發(fā)展。強(qiáng)化師德建設(shè),重視專業(yè)培訓(xùn),努力打造一支思想道德過(guò)硬、業(yè)務(wù)能力一流、無(wú)私奉獻(xiàn)和愛(ài)崗敬業(yè)的教師隊(duì)伍。

  3、以先進(jìn)理念引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展。堅(jiān)持以教學(xué)為中心,育人為根本,發(fā)展為主題的辦學(xué)思想。努力推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展,努力提高教育質(zhì)量,辦人民滿意的學(xué)校。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  九、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  十、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  第五部分

  附 件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)2023年決算公開(kāi)表.xlsx

2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx