第一部分:
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質)
23、項目支出預算明細表(按部門預算經濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
第二部分:
岳陽樓區(qū)濱湖小學2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質量。
⑷根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
⑸堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業(yè);⑺做好安全防范,保證學生的人身安全。
2、機構設置
根據(jù)編辦核定,我校共有教職工28人,其中:在職編制14人;離退休14人。無內設股室。
二、部門預算單位構成
我校為一級預算單位,實行財政全額撥款,沒有下設二級機構。本單位預算報告編制范圍包括濱湖小學(本級)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我校本級預算。我校2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。
(一)收入預算:2019年年初預算數(shù)172.58萬元,其中,一般公共預算撥款172.58萬元。收入較去年 210.38 萬元減少 37.8 萬元,主要原因是教師人員的減少。
(二)支出預算:2019年年初預算數(shù)172.58萬元,其中:教育支出112.54萬元,社會保障和就業(yè)支出45.25萬元,衛(wèi)生健康支出4.93萬元,住房保障支出9.86萬元。支出較去年減少 37.8 萬元,主要原因是教師人員減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入172.58萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數(shù)為172.58萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元,與上年持平。
五、政府性基金預算收入支出決算情況:本單位2019年度無政府性基金收支。
六、其他重要事項的情況說明
1、學校公用經費
2019年學校公用經費,當年一般公共預算撥款7.08萬元,比2018年預算減少0.54萬元,下降7.6%。主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。
3、政府采購情況
2019年我校政府采購預算總額 0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。政府工程采購預算0萬元。
4、國有資產占用使用情況說明:無國有資產預算。本校共有公務用車輛0輛,2019年擬配置公務用車0輛。
5、預算績效目標說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為172.58萬元,其中,基本支出 172.58萬元,項目支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第三部分:
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質)
23、項目支出預算明細表(按部門預算經濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表