2020年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門決算  
來源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   2021-08-25 10:47

2020年度岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、普及和推廣工作;負(fù)責(zé)新肥料及病蟲害控防指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點(diǎn)項(xiàng)目的技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位,下設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣股三個(gè)股室構(gòu)成。本單位為二級(jí)預(yù)算單位,沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位,因此納入2020年部門決算公開范圍的為本單位本級(jí)決算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心單位2020年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

225.26 

一、一般公共服務(wù)支出

14

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

0 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

0 

三、國防支出

16

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

0 

四、公共安全支出

17

 

五、事業(yè)收入

5

0 

五、教育支出

18

 

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

0 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

0 

七、農(nóng)林水支出

20

201.23 

八、其他收入

8

 0

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合計(jì)

10

225.26 

本年支出合計(jì)

23

 201.23

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

0 

                結(jié)余分配

24

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

0 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 24.03

總計(jì)

13

225.26 

總計(jì)

26

 225.26

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 213

 農(nóng)林水支出

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 21301

 農(nóng)業(yè)農(nóng)村

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 2130106

 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 213

農(nóng)林水支出 

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村 

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 2130106

 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

225.26 

一、一般公共服務(wù)支出

15

 0

0 

0 

 0

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0 

二、外交支出

16

 0

0 

0 

0 

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

0 

三、國防支出

17

 0

0 

0 

0 

 

4

0 

四、公共安全支出

18

 0

 0

0 

0 

 

5

0 

五、教育支出

19

 0

0 

0 

0 

 

6

0 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 0

0 

 0

0 

 

7

0 

七、農(nóng)林水支出

21

201.23 

201.23 

0 

0 

 

8

 0

 

22

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

225.26 

本年支出合計(jì)

23

201.23 

201.23 

0 

 0

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

24.03 

24.03 

 0

 0

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

0 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0 

 

26

 

 

 

 

          國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

0 

 

27

 

 

 

 

總計(jì)

14

225.26 

總計(jì)

28

225.26 

225.26 

 0

 0

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門:                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

201.23 

148.86 

52.37 

 213

農(nóng)林水支出 

 201.23

 148.86

 52.37

 21301

 農(nóng)業(yè)農(nóng)村

 201.23

 148.86

 52.37

 2130106

 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

 201.23

 148.86

 52.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 


 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  部門:                                                                                                                                公開06表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 122.52

302

商品和服務(wù)支出

25.06

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 0

30101

  基本工資

 25.21

30201

  辦公費(fèi)

3.11 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 0

30102

  津貼補(bǔ)貼

 6.12

30202

  印刷費(fèi)

0 

30702

  國外債務(wù)付息

 0

30103

  獎(jiǎng)金

 50.43

30203

  咨詢費(fèi)

 0

310

資本性支出

 0

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 7.31

30204

  手續(xù)費(fèi)

 0

31001

  房屋建筑物購建

 0

30107

  績(jī)效工資

 8.23

30205

  水費(fèi)

 0

31002

  辦公設(shè)備購置

 0

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

 6.38

30206

  電費(fèi)

 0

31003

  專用設(shè)備購置

 0

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 0

30207

  郵電費(fèi)

 0

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 0

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

 2.37

30208

  取暖費(fèi)

 0

31006

  大型修繕

 0

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 0

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 0

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 0

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

 1.2

30211

  差旅費(fèi)

 0.19

31008

  物資儲(chǔ)備

 0

30113

  住房公積金

 4.71

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 0

31009

  土地補(bǔ)償

 0

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 4.2

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 0.64

31010

  安置補(bǔ)助

 0

30199

  其他工資福利支出

6.36 

30214

  租賃費(fèi)

 0

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 0

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1.28 

30215

  會(huì)議費(fèi)

 0

31012

  拆遷補(bǔ)償

 0

30301

  離休費(fèi)

 0

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 0

31013

  公務(wù)用車購置

 0

30302

  退休費(fèi)

 0

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

 0

31019

  其他交通工具購置

 0

30303

  退職(役)費(fèi)

 0

30218

  專用材料費(fèi)

 0

31021

  文物和陳列品購置

 0

30304

  撫恤金

 0

30224

  被裝購置費(fèi)

 0

31022

  無形資產(chǎn)購置

 0

30305

  生活補(bǔ)助

 1.1

30225

  專用燃料費(fèi)

 0

31099

  其他資本性支出

 0

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 0

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 0

399

其他支出

 0

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 0

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 0

39906

  贈(zèng)與

 0

30308

  助學(xué)金

 0

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 6.34

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

 0

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 0

30229

  福利費(fèi)

 11

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 0

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 0

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 0

39999

  其他支出

 0

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

 0.1

30239

  其他交通費(fèi)用

 3.78

 

 

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 0.08

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 0

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 123.8

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 25.06

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07表

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2

 0

 0

 0

 0

2 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0 

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù))。


 

 

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

0 

 0

0 

 500006

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為225.26萬元。與上年相比,增加168.79萬元,增長(zhǎng)298.9%,主要是因?yàn)楸締挝挥?019年6月28日成立,2019年8月22才正式收支入賬,共計(jì)才4個(gè)月的收入支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)225.26萬元,其中:財(cái)政撥款收入225.26萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)201.23萬元,其中:基本支出148.86萬元,占74%;項(xiàng)目支出52.37萬元,占26%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為225.26萬元,與上年相比,增加168.79萬元,增長(zhǎng)298.9%,主要是因?yàn)楸締挝挥?019年6月28日成立,2019年共計(jì)才4個(gè)月的收入支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出201.23萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加144.76萬元,增長(zhǎng)256.4%,主要是因?yàn)楸締挝挥?019年6月28日成立,2019年共計(jì)才4個(gè)月的收入支出。

 

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 

2020年度財(cái)政撥款支出201.23萬元,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出(類)201.23萬元,占100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為117.6萬元,支出決算數(shù)為201.23萬元,完成年初預(yù)算的171.2%,其中:

1、一般公共服務(wù)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為117.6萬元,支出決算為148.86萬元,完成年初預(yù)算的126.58%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、2020年新進(jìn)職工9名,人頭經(jīng)費(fèi)增加;2、2021比2019年多6個(gè)月份的支出。

2、一般公共服務(wù)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9萬元,項(xiàng)目支出決算為52.37萬元,完成年初預(yù)算的581.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、2019年年末項(xiàng)目結(jié)余8.37萬元,轉(zhuǎn)入2020年;2、2021年追加了高素質(zhì)農(nóng)民教育培訓(xùn)15萬元和農(nóng)機(jī)推廣專項(xiàng)資金專項(xiàng)支出20萬元;

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出148.86萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)123.8萬元,占基本支出的83.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)25.06萬元,占基本支出的16.9%,主要包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年無三公經(jīng)費(fèi)支出,與上年相比減少2萬元,減少100%,減少的主要原因是2020年無三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人0次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.06萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加16.96萬元,增長(zhǎng)209.4%。主要原因是:1、本單位屬于岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)職工混崗混編,年初預(yù)算按在編人員做的預(yù)算,實(shí)際工作人員比在編人員多8人;2、2020年向局機(jī)關(guān)申請(qǐng)了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,詳見第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

第五部分

 

附件

 2020年農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心決算表.xls

樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo).doc1.doc