岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心
2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))
注:以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議;擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策,宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作,嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān);負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo);組織開(kāi)展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機(jī)制的推廣工作,負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)組織全區(qū)重點(diǎn)耗能單位以及項(xiàng)目企業(yè)開(kāi)展能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育、宣傳工作,配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作;負(fù)責(zé)政府節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況考核的組織工作;負(fù)責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào),并處罰違法用能行為;節(jié)能主管部門(mén)交辦的其它工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)是政府工作部門(mén),全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、能源辦、資環(huán)辦。本單位在職人員9人,無(wú)退休人員。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位,本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算160.96萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款160.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加28.87萬(wàn)元,主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算160.96萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)132.20萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出16.87萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元,住房保障支出8.03萬(wàn)元。支出較去年增加28.87萬(wàn)元,其中基本支出增加33.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少4.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加且一般公共服務(wù)支出增加以及公用經(jīng)費(fèi)增加等,項(xiàng)目支出減少主要是根據(jù)單位實(shí)際情況下調(diào)工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算160.96萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出132.20萬(wàn)元,占82.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.87萬(wàn)元,占10.48%,衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元,占2.40%,住房保障支出8.03萬(wàn)元,占4.99%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為120.46萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)106.06萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出14.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為40.50萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.50萬(wàn)元,主要用于:1、能耗雙控(節(jié)能評(píng)審、節(jié)能監(jiān)察)31.50萬(wàn)元,主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報(bào)、處罰工作;2、輸油輸氣安全生產(chǎn)9.00萬(wàn)元,主要用于安全距離內(nèi)第三方施工等非法違法問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治,重大安全隱患整改,安全警示牌制作,宣傳欄宣傳海報(bào)等安全生產(chǎn)宣傳, 四不兩直檢查,督查企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任等方面;
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.40萬(wàn)元,比上一年增加3.60萬(wàn)元,增加33.33%。主要原因是人員增加2位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加0.50萬(wàn)元,增加50%,主要原因是防止公務(wù)接待費(fèi)用的不足。
(三)一般性支出情況
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額54.90萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0.90萬(wàn)元,貨物類(lèi)13.28萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)40.72萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)18.12萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)8.66萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.46萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為160.96萬(wàn)元,其中,基本支出120.46萬(wàn)元,項(xiàng)目支出40.50萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
(見(jiàn)附件)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx