岳陽市岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心2022年部門預算公開
來源:區(qū)發(fā)改局   2022-01-20 14:04

岳陽市岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心

2022年度單位預算說明

 



 


 

目錄

 

第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。




第一部分  2022年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

負責對涉嫌違紀案件,刑事案件,行政訴訟與處罰,行政征收、征用與執(zhí)法活動,國家賠償、補償事項及法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形中,涉及的有行產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務價格不明或有爭議的價格進行認定;負責受理社會經(jīng)濟活動中價格行為合理、合法性鑒定認定業(yè)務;為政府價格管理和經(jīng)濟決策提供服務;負責受理單位和個人其它涉及價格方面的事務性工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本部門是政府工作部門,全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、價格認定一室、價格認定二室。本單位共有11人,其中在職人員7人,退休人員4人。

(三)部門預算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算123.91萬元,其中,一般公共預算撥款123.91萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加13.24萬元,主要是因為全區(qū)普遍性人員類的費用有所增加。

(二)支出預算

2022年本單位支出預算123.91萬元,其中,一般公共服務106.20萬元,社會保障和就業(yè)支出8.87萬元,衛(wèi)生健康支出2.57萬元,住房保障支出6.26萬元。支出較去年增加13.24萬元,主要是全區(qū)普遍性人員類的費用有所增加,其中基本支出增加13.24萬元,項目支出與2021年持平,其中基本支出較上年增加主要是因為全區(qū)普遍性人員類的費用有所增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算123.91萬元,其中,一般公共服務支出106.20萬元,占85.71%;社會保障和就業(yè)支出8.87萬元,占7.16%,衛(wèi)生健康支出2.57萬元,占2.08%,住房保障支出6.26萬元,占5.05%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數(shù)為91.91萬元,其中:人員經(jīng)費81.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出10.80萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、工會經(jīng)費、維修()費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數(shù)為32.00萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出32.00萬元,主要用于部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:其他發(fā)展與改革事務支出32.00萬元,主要用于用于涉嫌違紀案件,涉嫌刑事案件,行政訴訟、復議及處罰案件,行政征收、征用及執(zhí)法活動,國家賠償、補償事項等方面

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.60萬元,其中,公務接待費0.60萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.40萬元,降低80.00%,主要原因是響應厲行節(jié)約的原則。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額31.95萬元,其中工程類0.50萬元,貨物類5.55萬元,服務類25.90萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202112月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計6.69萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元;通用設(shè)備原值小計5.38萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計1.31萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為123.91萬元,其中,基本支出91.91萬元,項目支出32.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 


第二部分  單位預算公開表格



700002岳陽市岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心預算公開表.xlsx