岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所2022年度部門決算公開
來(lái)源:岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所   2023-09-20 15:41

 


2022年度岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化行業(yè)的考核考評(píng)工作。

(二)負(fù)責(zé)編制全區(qū)園林綠化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃起草,報(bào)區(qū)人民政府同意后組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)全區(qū)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督及技木指導(dǎo)工作;協(xié)助城市管理執(zhí)法部門對(duì)破壞城市綠地,擅自砍伐、移植和重修剪城市大樹案件的查處。

(四)負(fù)責(zé)全區(qū)城市古樹名木及后備資源、城市大樹的監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。

(五)負(fù)責(zé)全區(qū)園林城市、森林城市創(chuàng)建和園林式單位評(píng)選等工作。

(六)負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化數(shù)據(jù)采集、分析等工作。

(七)負(fù)責(zé)全區(qū)園林科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和園林植物病蟲害調(diào)查研究及信息發(fā)布。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:財(cái)務(wù)股、辦公室、科研信息股三個(gè)股室組成。人員構(gòu)成:核定事業(yè)編制15個(gè),目前在編10人,其中高級(jí)職稱有3人,中級(jí)職稱有5人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市園林科學(xué)研究所本級(jí)。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

(見附件)

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為193.53萬(wàn)元。因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)193.53萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入193.53萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)193.53萬(wàn)元,其中:基本支出159.70萬(wàn)元,占82.52%;項(xiàng)目支出33.83萬(wàn)元,占17.48%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為193.53萬(wàn)元。因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出193.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出193.53萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.11萬(wàn)元,占0.06%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12.96萬(wàn)元,占6.70%;衛(wèi)生健康(類)支出5.51萬(wàn)元,占2.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出165.56萬(wàn)元,占85.55%;住房保障(類)支出9.24萬(wàn)元,占4.77%;其他(類)支出0.15萬(wàn)元,占0.08%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為171.68萬(wàn)元,支出決算數(shù)為193.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.73%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.11萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為11.76萬(wàn)元,支出決算為11.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.67萬(wàn)元,支出決算為0.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.74萬(wàn)元,支出決算為0.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)部分計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.51萬(wàn)元,支出決算為5.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。

年初預(yù)算為129.77萬(wàn)元,支出決算為131.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時(shí)部分計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、住房公積金。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為33.57萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分預(yù)算時(shí)計(jì)入事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,部分年中追加預(yù)算。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為12.56萬(wàn)元,支出決算為9.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)部分計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.15萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加預(yù)算。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.79萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.88萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出159.70萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)141.17萬(wàn)元,占基本支出的88.40%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)18.53萬(wàn)元,占基本支出的11.60%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.30萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.30萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待;因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);因本單位屬于2022年下沉單位,2022年以前是自收自支單位,未做決算公開,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至20221231日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.15萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開1次會(huì)議,人數(shù)30人,內(nèi)容為提升我區(qū)園林綠化技術(shù)水平。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元,支出決算為0.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的44.00%。用于開展1次培訓(xùn),人數(shù)35人,內(nèi)容為園林綠化技術(shù)。

本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額36.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出193.53萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出193.53萬(wàn)元,其中:基本支出159.70萬(wàn)元,項(xiàng)目支出33.83萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為193.53萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為193.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成;二是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;三是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;四是三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi),“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:主要存在問(wèn)題是年初預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)多于預(yù)算申報(bào)數(shù)。下一步改進(jìn)措施:一是完善各項(xiàng)管理制度。在原有制度的基礎(chǔ)上,完善了各項(xiàng)規(guī)章制度。二是加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度,合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件