岳陽樓區(qū)禁違辦2020年部門決算公開
來源:區(qū)禁違辦   2021-08-25 15:01

2020年度岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室單位概況

一、 部門職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研;協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng);完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度,對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評(píng);協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)綜合辦公室

負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作;負(fù)

責(zé)起草工作計(jì)劃、總結(jié)、內(nèi)部制度;負(fù)責(zé)文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作;負(fù)責(zé)本單位日常管理等工作。

(二)督查考核室

負(fù)責(zé)建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺(tái)賬和紙質(zhì)檔案;負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查;負(fù)責(zé)違法建設(shè)案件的交辦、督辦;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處,村、社區(qū)禁違拆違治違工作進(jìn)行綜合性考評(píng);負(fù)責(zé)督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài),規(guī)范執(zhí)法行為。

(三)政工室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、職稱申報(bào)、績效考核、計(jì)劃生育、工會(huì)及食堂后勤管理等工作。

(四)政策法規(guī)室

負(fù)責(zé)宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策;承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)集體土地上村(居)民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織;負(fù)責(zé)協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設(shè)申報(bào)、審批工作。

(五)信訪工作室

承擔(dān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)舉報(bào)熱線的建設(shè)、運(yùn)行、管理工作;負(fù)責(zé)回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報(bào);負(fù)責(zé)受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報(bào)。

機(jī)關(guān)黨支部負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作。

工會(huì)組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

本級(jí)單位決算和所屬單位決算在內(nèi)全部支出在本級(jí)決算內(nèi)開支。

第二部分

 

部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門: 岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

1000.54 

一、一般公共服務(wù)支出

14

1000.54  

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計(jì)

10

1000.54 

本年支出合計(jì)

23

1000.54

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

結(jié)余分配

24

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

總計(jì)

13

1000.54 

總計(jì)

26

1000.54

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1000.54 

1000.54 

一般公共服務(wù)支出

1,000.54

1,000.54

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,000.54

1,000.54

行政運(yùn)行

785.90

785.90

一般行政管理事務(wù)

214.64

214.64

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表

公開03表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室 

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

1,000.54

785.90

214.64

一般公共服務(wù)支出

1,000.54

785.90

214.64

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,000.54

785.90

214.64

行政運(yùn)行

785.90

785.90

 

一般行政管理事務(wù)

214.64

 

214.64

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1000.54 

一、一般公共服務(wù)支出

15

1000.54

1000.54

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計(jì)

9

1000.54 

本年支出合計(jì)

23

1000.54 

1000.54

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

13

27

總計(jì)

14

1000.54 

總計(jì)

28

1000.54 

1000.54

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室                                                                                       公開05表

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

1,000.54

785.90

214.64

一般公共服務(wù)支出

1,000.54

785.90

214.64

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1,000.54

785.90

214.64

行政運(yùn)行

785.90

785.90

 

一般行政管理事務(wù)

214.64

 

214.64

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室                                                                                                    公開06表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

655.20

302

商品和服務(wù)支出

342.08

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

基本工資

150.15

30201

辦公費(fèi)

19.04

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30102

津貼補(bǔ)貼

4.59

30202

印刷費(fèi)

3.92

30702

國外債務(wù)付息

30103

獎(jiǎng)金

 

30203

咨詢費(fèi)

 

310

資本性支出

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30204

手續(xù)費(fèi)

 

31001

房屋建筑物購建

30107

績效工資

281.33

30205

水費(fèi)

0.02

31002

辦公設(shè)備購置

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

41.15

30206

電費(fèi)

0.46

31003

專用設(shè)備購置

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

郵電費(fèi)

1.49

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

38.83

30208

取暖費(fèi)

 

31006

大型修繕

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.09

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

4.40

30211

差旅費(fèi)

0.22

31008

物資儲(chǔ)備

30113

住房公積金

31.14

30212

因公出國(境)費(fèi)用

 

31009

土地補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

 

30213

維修(護(hù))費(fèi)

12.70

31010

安置補(bǔ)助

30199

其他工資福利支出

103.61

30214

租賃費(fèi)

0.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3.27

30215

會(huì)議費(fèi)

 

31012

拆遷補(bǔ)償

30301

離休費(fèi)

 

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.58

31013

公務(wù)用車購置

30302

退休費(fèi)

 

30217

公務(wù)接待費(fèi)

9.02

31019

其他交通工具購置

30303

退職(役)費(fèi)

 

30218

專用材料費(fèi)

 

31021

文物和陳列品購置

30304

撫恤金

 

30224

被裝購置費(fèi)

 

31022

無形資產(chǎn)購置

30305

生活補(bǔ)助

0.00

30225

專用燃料費(fèi)

 

31099

其他資本性支出

30306

救濟(jì)費(fèi)

 

30226

勞務(wù)費(fèi)

18.89

399

其他支出

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

24.00

39906

贈(zèng)與

30308

助學(xué)金

 

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

39907

國家賠償費(fèi)用支出

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

福利費(fèi)

 

39908

對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

39999

其他支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

3.27

30239

其他交通費(fèi)用

26.28

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

30240

稅金及附加費(fèi)用

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

223.38

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

658.47

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

342.08

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室                                                                                                     公開07表

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.00

 

 

 

12.00

16.00

9.02

 

 

 

 

9.02

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門:  岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室                                                                                    公開08表

單位:萬元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室 

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

0 

0

0 

注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為1000.54萬元。與上年相比,減少132.74萬元,減少8.82%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1000.54萬元,其中:財(cái)政撥款收入1000.54萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1000.54萬元,其中:基本支出785.9萬元,占78.54%;項(xiàng)目支出214.64萬元,占21.45%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1000.54萬元,與上年相比,減少132.74萬元,減少8.82%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1000.54萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少132.74萬元,減少8.82%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1000.54萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1000.54萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1334.97萬元,支出決算數(shù)為1000.54萬元,完成年初預(yù)算的74.95%,其中:

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1334.97萬元,支出決算為1000.54萬元,完成年初預(yù)算的74.95%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1000.54萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)658.47萬元,占基本支出的82.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……;公用經(jīng)費(fèi)342.08萬元,占基本支出的17.23%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28萬元,支出決算為9.02萬元,完成預(yù)算的32.21%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬元,支出決算為9.02萬元,完成預(yù)算的56.25%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比增加6.9333萬元,增長76.8%,減少(增長)的主要原因是因疫情影響,疫情值班工作人員工作餐加大,約為2250人次。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.02萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.02萬元,全年共接待268批次,人數(shù)2250人次,主要是因疫情影響,用于疫情值班工作人員工作餐費(fèi)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.55萬元,比上年決算數(shù)減少19.85萬元,降低17.18%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,開支培訓(xùn)費(fèi)1.58萬元,用于開展禁違業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,人數(shù)約200多人,內(nèi)容為禁違業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門的整體支出及項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告見附件。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購:就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼:反映政府對(duì)各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補(bǔ)貼。

事業(yè)單位補(bǔ)貼:反映對(duì)事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

其他交通工具購置:反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī)等)購置支出(含車輛購置稅)。

其他資本性支出:反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購買國內(nèi)外影片播映權(quán)、購置圖書等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋)

(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋)

第五部分

附件