2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門決算
來源:區(qū)環(huán)衛(wèi)局   2021-08-25 11:20

 

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心

部門決算

 

目 錄

第一部分 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心部門概況

 

一、部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定,組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件,制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)參與城市規(guī)劃的評(píng)審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查;負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂(修訂)、評(píng)審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購(gòu)計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購(gòu)招標(biāo)工作,并具體組織實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)對(duì)各街道(鄉(xiāng))環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、督查考評(píng)。

(五)負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)政局經(jīng)建股撥付各街道(鄉(xiāng))相關(guān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)承擔(dān)全區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,負(fù)責(zé)建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處理基礎(chǔ)臺(tái)賬。組織全區(qū)生活垃圾分類工作督查考核并及時(shí)通報(bào)情況。

(七)負(fù)責(zé)全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項(xiàng)應(yīng)急任務(wù),協(xié)助全區(qū)各街道(鄉(xiāng))的垃圾清運(yùn)工作。對(duì)作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進(jìn)行日常管理,對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)轄區(qū)內(nèi)的各路段垃圾清運(yùn)工作進(jìn)行督查。

(八)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:區(qū)環(huán)衛(wèi)中心共設(shè)有7個(gè)股室(辦公室、考評(píng)辦、基建設(shè)備股、綜合管理股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、法制股、垃圾分類股),3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)(環(huán)衛(wèi)作業(yè)一所、環(huán)衛(wèi)作業(yè)二所、環(huán)衛(wèi)作業(yè)三所)、1個(gè)歸口管理單位的正科級(jí)單位(區(qū)市容維護(hù)管理中心,原岳陽(yáng)樂園改制企業(yè)),在編人員30人,退伍安置待編人員4人,區(qū)市容維護(hù)管理中心企業(yè)編制147人,環(huán)衛(wèi)作業(yè)司機(jī)和跟車員勞務(wù)派遣71人。

(二)決算單位構(gòu)成。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:區(qū)環(huán)衛(wèi)中心本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部門決算表


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門: 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

7050.22

一、一般公共服務(wù)支出

14

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

 

三、國(guó)防支出

16

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事業(yè)收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

21

7307.15

 

9

 

 

22

 

本年收入合計(jì)

10

7050.22

本年支出合計(jì)

23

7307.15

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

 

                結(jié)余分配

24

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

278.83

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

21.9

總計(jì)

13

7329.05

總計(jì)

26

7329.05

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


部門收入決算表

部門: 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心                                                                                                               公開02表

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

7050.22 

7050.22 

 

 

 

 

 

 2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

7050.22 

7050.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 


 

部門支出決算表

部門:   區(qū)環(huán)衛(wèi)中心                                                                                                                  公開03表

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

2120501

 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

7307.15

586.97

6720.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

7050.22 

一、一般公共服務(wù)支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

22

7307.15 

 7307.15

 

 

本年收入合計(jì)

9

 

本年支出合計(jì)

23

 

 

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

278.83 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

21.9 

21.9 

 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計(jì)

14

7329.05 

總計(jì)

28

7329.05 

7329.05 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門:區(qū)環(huán)衛(wèi)中心                                                                                                                 公開05表

                                                                                                                                  單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

 7307.15

586.97 

6720.18 

2120501 

 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

7307.15

586.97

6720.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門: 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心                                                                                                                       公開06表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

483.86

302

商品和服務(wù)支出

 39.11

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

30101

  基本工資

105.72 11111111111022111105.72105.72

30201

  辦公費(fèi)

 12.42

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

 

30202

  印刷費(fèi)

 3.74

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

30103

  獎(jiǎng)金

190.16

30203

  咨詢費(fèi)

 

310

資本性支出

 52.24

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30107

  績(jī)效工資

69.22

30205

  水費(fèi)

 0.59

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

45.04 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

28.1

30206

  電費(fèi)

 2.42

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

7.2 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

 6.63

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

26.46

30208

  取暖費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

3.29

30211

  差旅費(fèi)

 

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30113

  住房公積金

21.24

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 0.49

31010

  安置補(bǔ)助

 

30199

  其他工資福利支出

39.67

30214

  租賃費(fèi)

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

0.37

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31022

  無形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

399

其他支出

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

39906

  贈(zèng)與

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 1.24

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

  福利費(fèi)

 

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 5.96

39999

  其他支出

 

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

11.4

30239

  其他交通費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 5.61

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

495.63

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

91.34

注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門:區(qū)環(huán)衛(wèi)中心                                                                                                                     公開07表

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

 

12

 

12

4

5.96

 

5.96

 

5.96

 

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

部門:區(qū)環(huán)衛(wèi)中心                                                                                                                  公開08表

單位:萬元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù))。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少427.11萬元,減少6%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2020年度支出總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少439.55萬元,減少6%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)7,050.23萬元,其中:財(cái)政撥款收入7050.22萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)7,307.15萬元,其中:基本支出586.97萬元,占8.03%;項(xiàng)目支出6720.18萬元,占91.97%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少427.11萬元,減少6%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少427.11萬元,減少6%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出7307.15萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少417.65萬元,減少6%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出7307.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出586.97萬元,占8%;項(xiàng)目支出6720.18萬元,占92%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7329.05萬元,支出決算數(shù)為7307.15萬元,完成年初預(yù)算的99%,其中:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。

年初預(yù)算為7329.05萬元,支出決算為7307.15萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)余。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出586.97萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)495.63萬元,占基本支出的84%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)91.34萬元,占基本支出的16%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬元,支出決算為5.96萬元,完成預(yù)算的37%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0 %,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長(zhǎng))0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致,與上年相比增加3.66萬元,減少100%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12萬元,支出決算為5.96萬元,完成預(yù)算的50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有兩臺(tái)公車被車改辦收回,與上年相比減少3.64萬元,減少38%,減少的主要原因是有兩臺(tái)公車被車改辦收回。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.96萬元,占37 %。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,無支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.96萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬元,主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢費(fèi)支出,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.9萬元,其中:辦公費(fèi)12.42萬元;印刷費(fèi)3.74萬元;水費(fèi)0.59萬元;電費(fèi)2.42萬元;郵電費(fèi)6.63萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.49萬元;其他商品服務(wù)支出5.61萬元,辦公設(shè)備購(gòu)置45.04萬元,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)5.96萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,人數(shù)0人;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額329.63萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出329.63萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額282.93萬元,占政府采購(gòu)支出總額的85 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額46.7萬元,占政府采購(gòu)支出總額的15 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛42輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車42輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

2020年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).docx

2020年整體績(jī)效自評(píng).doc

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心2020年決算公開表.XLS