岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定,組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件,制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)參與城市規(guī)劃的評(píng)審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查;負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂(修訂)、評(píng)審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)工作社會(huì)從業(yè)單位的資質(zhì)審批、合同簽訂和行業(yè)管理。
(三)負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購(gòu)計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購(gòu)招標(biāo)工作,并具體組織實(shí)施。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評(píng)管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計(jì)。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督和審計(jì)。
(六)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:根據(jù)編辦核定,我中心內(nèi)設(shè)股室7個(gè):辦公室、計(jì)財(cái)審計(jì)股、考評(píng)辦、法規(guī)股、綜合管理股、基建設(shè)備股,作業(yè)所。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
(見附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為4098.49萬(wàn)元。與上年相比,減少3230.56萬(wàn)元,減少44.08%,主要是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)屬于代編預(yù)算,經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)4076.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4076.59萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4098.49萬(wàn)元,其中:基本支出523.95萬(wàn)元,占12.78%;項(xiàng)目支出3574.54萬(wàn)元,占87.22%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4098.49萬(wàn)元。與上年相比,減少3230.56萬(wàn)元,減少44.08%,主要是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)屬于代編預(yù)算,經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4098.49萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,減少3208.66萬(wàn)元,減少44.08%,主要是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)屬于代編預(yù)算,經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4098.49萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4098.49萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1875.54萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4098.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的218.52%,其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))
年初預(yù)算為1808.80萬(wàn)元,支出決算為4098.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的226.59%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分環(huán)衛(wèi)工人工資及社保下達(dá)至我單位支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.55萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為27.83萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.53萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.74萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為13.03萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為20.84萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出523.95萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)442.33萬(wàn)元,占基本支出的84.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)81.62萬(wàn)元,占基本支出的15.58%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.00萬(wàn)元,支出決算為9.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.54%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為0.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出;與上年相比增加0.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)的主要原因是考評(píng)、督查、迎檢產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.00萬(wàn)元,支出決算為9.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行;與上年相比增加3.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.01%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車車齡大,老化嚴(yán)重,維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.30萬(wàn)元,占3.23%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.00萬(wàn)元,占96.77%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.30萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組14個(gè)、來(lái)賓77人次,主要是交流學(xué)習(xí)環(huán)境衛(wèi)生方面的事務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元,主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢費(fèi)支出,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開支培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元,用于開展1次培訓(xùn),人數(shù)1人,內(nèi)容為繼續(xù)教育學(xué)習(xí);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額813.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出806.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額813.72萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛50輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車46輛、其他用車3輛,其他用車主要是督查衛(wèi)生用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1875.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4098.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的218.52%。主要包括:環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、日常作業(yè)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行及機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、突發(fā)問(wèn)題處理等。詳情見附件。
環(huán)衛(wèi)清掃工具與設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1500.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1332.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.82%。主要包括:1、勞保維穩(wěn)費(fèi):主要用于購(gòu)買口罩、手套、服裝、雨鞋、維穩(wěn)、慰問(wèn)用品等;2、機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費(fèi):作業(yè)所日常機(jī)械作業(yè)、協(xié)助各鄉(xiāng)、辦開展衛(wèi)生整治、清運(yùn)建筑垃圾工作;3、培訓(xùn)費(fèi):環(huán)衛(wèi)工人、專干業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);4、應(yīng)急整治經(jīng)費(fèi):主要用于保險(xiǎn)理賠外事故補(bǔ)償費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)批示、衛(wèi)生死角及市民舉報(bào)處理、建筑垃圾整治、迎檢(含文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi))、大城管12345整改、12345信息處理等;5、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi):主要用于垃圾屋新建與維修、垃圾桶更換與維護(hù)、機(jī)械化添置等;6、垃圾分類經(jīng)費(fèi):主要用于城市生活垃圾分類工作的開展;7、工具費(fèi):主要用于購(gòu)買板車、大、小掃把、鋼鍬、撮箕等勞動(dòng)清掃工具。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年績(jī)效自評(píng)表.doc
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年決算公開表.xlsx