2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門: 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
4958.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
4958.56 |
|||||
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
本年收入合計(jì) |
10 |
4958.56 |
本年支出合計(jì) |
23 |
4958.56 |
|||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
|||||
總計(jì) |
13 |
4958.56 |
總計(jì) |
26 |
4958.56 |
|||||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||
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公開02表 |
部門: |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
||||||||
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公開03表 |
部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
|
|
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|
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|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4958.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
…… |
21 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
9 |
4958.56 |
本年支出合計(jì) |
23 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
4958.56 |
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
總計(jì) |
14 |
4958.56 |
總計(jì) |
28 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 公開05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4958.56 |
4958.56 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
4958.56 |
4958.56 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4958.56 |
4958.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
部門: 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 公開06表 單位:萬(wàn)元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
4245.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
695.1 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
964.13 |
30201 |
辦公費(fèi) |
39.93 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
174.47 |
30202 |
印刷費(fèi) |
26.18 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1538.79 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
19.8 |
310 |
資本性支出 |
11.09 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
539.45 |
30205 |
水費(fèi) |
0.46 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
271.46 |
30206 |
電費(fèi) |
9.82 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.92 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
104.17 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.82 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.16 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
199.5 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
13.79 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.39 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
439.58 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31.23 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7.03 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.06 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.41 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
7.03 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
48.03 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
76.28 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
19.4 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
413.21 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
4252.37 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
706.19 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 公開07表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
52.6 |
|
52.6 |
|
20 |
32.6 |
19.4 |
|
19.4 |
0 |
19.4 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 公開08表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:XX單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公開09表 |
|||
部門: |
|
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
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本年支出 |
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基本支出 |
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、 部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī),擬訂規(guī)范性文件、措施,擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系;對(duì)全區(qū)相關(guān)街道(鄉(xiāng))城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市“兩車一廢”(洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店)法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理,行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
5.負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀腊踩捌湫麄、教育等工作?o:p>
6.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位,我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè),二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心),所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算,全部納入2020年部門決算編制范圍。
第二部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表
第三部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為4958.56萬(wàn)元。與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,與上年相比增加19%,主要新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
2020年度支出共計(jì)4958.56萬(wàn)元。與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,與上年相比增加19%%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致所致。
二、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4958.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4958.56萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4958.56萬(wàn)元,其中:基本支出4958.56萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4958.56萬(wàn)元,與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,增加19%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4958.56萬(wàn)元,與2019年相比,增加955.26萬(wàn)元,增加19%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
五、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 4958.56 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加955.26萬(wàn)元,增加19%,主要是新冠肺炎疫情原因,人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4958.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4958.56萬(wàn)元,占100 %;教育(類)支出0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4598.56萬(wàn)元,支出決算為 4958.56 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為4598.56 萬(wàn)元,支出決算為4958.56萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員績(jī)效獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。
3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
六、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出4958.56萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 4252.37萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)706.18萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為19.4 萬(wàn)元,完成預(yù)算的37%,其中:
本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為19.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,控制成本預(yù)算,與上年相比減少134.75萬(wàn)元,減少87.41 %,減少的主要原因是未新增公務(wù)車輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算19.4萬(wàn)元,占100 %。公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元,占0 %。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國(guó)(境)批次0人次,無(wú)開支內(nèi)容。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為19.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.4萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有6輛,電動(dòng)執(zhí)法巡邏車27輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
八、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
詳見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出706.19萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加63.2萬(wàn)元。增長(zhǎng)9.83%,主要原因是疫情原因辦公經(jīng)費(fèi)增加等:
(二)一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.06 萬(wàn)元,用于召開工作會(huì)議,人數(shù)約500人,內(nèi)容為全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作會(huì)議、省住建廳行政執(zhí)法調(diào)研會(huì)議等開支;培訓(xùn)費(fèi)1.41萬(wàn)元,人數(shù)120人,用于燃?xì)獍踩嘤?xùn)等。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。無(wú)授予中小企業(yè)合同
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,共有車輛33輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、27輛電動(dòng)執(zhí)法巡邏車。主要是用于日常執(zhí)法用車;年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件:
1、2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表格
2、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表格公開.xls
2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc