岳陽樓區(qū)投資促進
事務中心
2024年度單位預算說明
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產占有和使用情況表
24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
岳陽樓區(qū)投資促進事務中心是負責本區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃等的全額事業(yè)單位。主要職責為:
根據(jù)授權,組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃,指導投資促進活動;負責區(qū)級重大經貿合作項目的調度、跟蹤和服務工作。提供招商引資項目的代辦服務。編印全區(qū)招商引資項目,建立招商引資項目庫,并指導全區(qū)大型招商活動。
(二)機構設置
根據(jù)編辦核定,我中心為副科級公益一類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)單位編制7名,其中副科級領導職數(shù)1名,正股級領導職數(shù)2名。設一個內設機構:辦公室。
我中心為獨立核算預算單位,納入2024年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)投資促進事務中心本級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算98.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入98.57萬元。收入較去年增加18.78萬元,主要是基本支出中人員經費增加,項目經費增加。
(二)支出預算
2024年本部門支出預算98.57萬元,其中,一般公共服務支出82.90萬元,社會保障和就業(yè)支出7.58萬元,衛(wèi)生健康支出2.75萬元,住房保障支出5.33萬元。支出較去年增加18.78萬元,主要是基本支出中人員經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算98.57萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù)78.56萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:其他商貿事務支出20萬元,主要用于招商項目包裝策劃等。
四、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年本部門機關運行經費10.80萬元,比上年預算減少1.8萬元,比上年預算上升12%,主要是人員增加。
(二)“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算與2022年持平。
(三)一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元,未安排會議費預算;培訓費預算0萬元,未安排培訓費預算;未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。
(四)政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額3.9萬元,其中,貨物類采購預算3.9萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為98.57萬元,其中,基本支出78.57萬元,項目支出20萬元。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
300002 岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務中心.xlsx