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2023年度
樓區(qū)商務(wù)糧食局部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
樓區(qū)商務(wù)糧食局單位概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策,具體組織實(shí)施我區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的活動(dòng),提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作、現(xiàn)代流
通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。
(二)負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(三)策劃全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場體系建設(shè)工作。
(四)協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合主管部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(五)監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo):按分工、分級負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管
理。
(六)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作;執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;
組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
(七)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與
進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作組織;實(shí)施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外從業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
(八)提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)糧食供應(yīng)保障。負(fù)
責(zé)糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。
(九)提出區(qū)級儲(chǔ)備糧的規(guī)模、布局及動(dòng)用區(qū)級儲(chǔ)備糧的建議,會(huì)同有關(guān)部門制定區(qū)級儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)備安全。
(十)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù)。
(十一)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,本部門在編26人,退休68人,離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個(gè)(辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股)。設(shè)2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu):糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。樓區(qū)商務(wù)糧食局2023年部門決算公開單位構(gòu)成:樓區(qū)商務(wù)糧食局單位本級。
第二部分
部門決算表
收入決算表 |
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公開02表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
1452.01 |
1452.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
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公開03表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
1452.01 |
534.83 |
917.18 |
0 |
0 |
0 |
|||
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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部門: |
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1452.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1452.01 |
1452.01 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
7 |
…… |
21 |
||||||||
8 |
22 |
|||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
1452.01 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1452.01 |
1452.01 |
||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
總計(jì) |
14 |
1452.01 |
總計(jì) |
28 |
1452.01 |
1452.01 |
||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門: 公開05表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
1452.01 |
534.83 |
917.18 |
||
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 部門: 公開06表 單位:萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
364.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.30 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
124.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.26 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
65.05 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
||||||||||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
70.07 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
310 |
資本性支出 |
|
||||||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
14.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.41 |
30206 |
電費(fèi) |
2 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.94 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
|
||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.36 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
30.52 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.5 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
125.30 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||||||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
121.87 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.58 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
||||||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
||||||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.88 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
||||||||||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 資本性贈(zèng)與
|
|
||||||||||||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
||||||||||||||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.07 |
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
34.33 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.01 |
|
|
|
||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
489.53 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.30 |
|||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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公開07表 |
|
|||||||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說明) |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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科目代碼 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明:我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說明) |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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部門: |
單位:萬元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1452.01萬元。與上年相比,減少730.15元,減少33.46%,主要是因?yàn)闇p少了菜市場提質(zhì)改造支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1452.01萬元,全部為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1452.01萬元,其中:基本支出534.83萬元,占36.83%;項(xiàng)目支出917.18萬元,占63.17%;上繳上級支出0萬元0;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元0。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1452.01萬元,與上年相比,減少730.15元,減少33.46%,主要是因?yàn)闇p少了菜市場提質(zhì)改造支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1452.01萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少730.15萬元,減少33.46%,主要是因?yàn)闇p少了菜市場提質(zhì)改造支出。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1452.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1452.01萬元,占100%。
。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為741.29萬元,支出決算數(shù)為1452.01萬元,完成年初預(yù)算的195.88%,其中:
1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為365.36元,支出決算為1452.01萬元,完成年初預(yù)算的397.42%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:決算科目調(diào)整,下述八項(xiàng)科目調(diào)入;
2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為93萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為162.33萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為43.17萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為21.59萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.97萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.31萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.94萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.25萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為32.38萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1452.01萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)489.53萬元,占基本支出的91.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)45.30萬元,占基本支出的8.47%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元,支出決算為0.58萬元,完成預(yù)算的29%,其中:
1.因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常;與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元,與上年基本持平。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無因公出國(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元,全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓50人次,主要是省商務(wù)廳和其他縣市商務(wù)部門來我區(qū)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截至2023年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.30萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.10萬元,減少10.12%。主要原因是:單位厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額563.74萬元,其中:政府采購貨物支出50.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出513.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額563.74萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額484.82萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的86%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià),撰寫了績效評價(jià)報(bào)告。
組織開展整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1452.01萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,整體支出績效評價(jià)中,2023年整體支出1452.01萬元,其中:基本支出534.83萬元,項(xiàng)目支出917.18萬元,本部門整體支出績效評價(jià)綜合評分97.34分,評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
2023年本部門未開展項(xiàng)目績效評價(jià),無項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
(二)部門決算中績效評價(jià)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),績效評價(jià)得分為8.34分。全年預(yù)算數(shù)為1740.74萬元,執(zhí)行數(shù)為1452.01萬元,完成預(yù)算的83.41%?冃繕(biāo)完成情況:一是開放型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,完成進(jìn)出口貿(mào)易5.1億元;二是內(nèi)貿(mào)流通持續(xù)穩(wěn)定向好,完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額545.34億元;三是開展糧食安全執(zhí)法檢查12次,確保糧食質(zhì)量安全。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:
績效考核意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),內(nèi)部績效管理制度還不夠完善,評價(jià)體系有待進(jìn)一步健全。預(yù)算編制工作不夠細(xì)化。
下一步改進(jìn)措施:
1、加強(qiáng)績效管理,完善績效管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,重視日常財(cái)務(wù)收支管理,建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。
3、強(qiáng)化監(jiān)督,不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。
4、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費(fèi)’的管理和使用。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件:(岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局)2023年績效自評報(bào)告.docx