2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。
(二)婦女、兒童保健。
(三)婦女病普查及遺傳病篩查。
(四)高危孕婦篩查及產(chǎn)前診斷與接生。
(五)產(chǎn)前診斷與監(jiān)測(cè)與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查。
(六)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理及保健人員培訓(xùn)。
(七)開(kāi)展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗(yàn)科、超聲科、放射科、計(jì)生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科;行政職能科室設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)?、財(cái)務(wù)科、基層服務(wù)科、院感科、質(zhì)控科,F(xiàn)有人數(shù)92人,其中:在職編制47人,離退休45人。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為7516.23萬(wàn)元。與上年相比,增加1413.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.16%,主要是因?yàn)?/font>:1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助;2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)開(kāi)始按月發(fā)放,并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng);3、2021年10月—2022年1月在編人員開(kāi)始調(diào)資,月均調(diào)300元;4、疫情放開(kāi)后我單位的門(mén)診和住院等業(yè)務(wù)收入增加,從而藥品和衛(wèi)生材料等耗材成本增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)6250.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1713.30萬(wàn)元,占27.41%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入4462.96萬(wàn)元,占71.40%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入74.10萬(wàn)元,占1.19%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)6961.12萬(wàn)元,其中:基本支出6961.12萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2979.18萬(wàn)元,與上年相比,增加315.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.84%,主要是因?yàn)?/font>:1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助;2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)開(kāi)始按月發(fā)放,并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng);3、2021年10月—2022年1月在編人員開(kāi)始調(diào)資,月均調(diào)300元;4、五險(xiǎn)一金基數(shù)調(diào)整,單位部分和個(gè)人承擔(dān)部分都增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2424.06萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的34.82%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1026.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.41%,主要是因?yàn)?/font>:1、發(fā)放了2021年和2022年一線防疫人員的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助;2、2022年在職和退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)開(kāi)始按月發(fā)放,并且補(bǔ)發(fā)了2021年在職和退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng);3、2021年10月—2022年1月在編人員開(kāi)始調(diào)資,月均調(diào)300元;4、五險(xiǎn)一金基數(shù)調(diào)整,單位部分和個(gè)人承擔(dān)部分都增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2424.06萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2424.06萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為890.07萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2424.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的272.34%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為109.27萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為54.96萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.48萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.10萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.43萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為607.36萬(wàn)元,支出決算為2424.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的399.11%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政有追加指標(biāo),然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為25.76萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為58.71萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了婦幼保健機(jī)構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2424.06萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1680.25萬(wàn)元,占基本支出的69.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)743.81萬(wàn)元,占基本支出的30.68%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.30萬(wàn)元,支出決算為7.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的115.71%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.30萬(wàn)元,支出決算為0.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年相比增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.09%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情放開(kāi),外單位來(lái)調(diào)研學(xué)習(xí)的人數(shù)增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.17萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有兩輛救護(hù)車(chē),所產(chǎn)生的油料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用,與上年相比增加6.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)1095.00%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度車(chē)輛產(chǎn)生的費(fèi)用是用的單位自有資金支付的,本年度都是用的財(cái)政撥款資金支付的。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬(wàn)元,占1.65%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.17萬(wàn)元,占98.35%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓15人次,主要是與外單位一起業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)、工作技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.17萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.17萬(wàn)元,主要是單位兩輛救護(hù)車(chē)發(fā)生的油料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用等支出,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算4.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。用于開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú)。
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出2424.06萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出7516.23萬(wàn)元,其中:基本支出7516.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為7516.23萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6961.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.61%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù),全力保障母嬰安全。2022年全區(qū)共管理孕產(chǎn)婦5200余人,系統(tǒng)管理率、產(chǎn)后訪視率均達(dá)市級(jí)指標(biāo),無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。樓區(qū)0-6歲兒童共有39494人,兒童健康管理率90%以上,新生兒訪視率95%以上;規(guī)范管理高危兒,均建立雙卡,及時(shí)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)管理,并提出個(gè)性化干預(yù)措施及營(yíng)養(yǎng)評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)。全力做好民生實(shí)事項(xiàng)目,確保民生實(shí)事實(shí)惠于民。2022年度孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查2826人,完成目標(biāo)任務(wù)100.93%;農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查1981人,完成目標(biāo)任務(wù)的100.05%;新生兒耳聾基因免費(fèi)篩查3011人,完成目標(biāo)任務(wù)的100.37%;2022年新增省級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目新生兒免費(fèi)先心病篩查3231人,完成目標(biāo)任務(wù)的115.40%。二是2022年區(qū)婦幼醫(yī)療健康服務(wù)各項(xiàng)工作持續(xù)向上向好,醫(yī)療業(yè)務(wù)總收入3471.24萬(wàn)元(其中:門(mén)診收入2485.1萬(wàn)元,住院收入636.14萬(wàn)元,公共衛(wèi)生服務(wù)收入350萬(wàn)元)。核酸檢測(cè)收入2405.583萬(wàn)元。2021年醫(yī)療業(yè)務(wù)總收入3207.7萬(wàn)元(其中:門(mén)診收入2264萬(wàn)元,住院收入670萬(wàn)元,公共衛(wèi)生服務(wù)收入273.7萬(wàn)元)。業(yè)務(wù)收入比去年增長(zhǎng)了7.5%。2022年門(mén)診人次10萬(wàn)余人次,住院1971人次,手術(shù)1631臺(tái)次。強(qiáng)化人才培養(yǎng)。加快產(chǎn)科、兒科醫(yī)師、助產(chǎn)士人才培養(yǎng),加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)教育,同時(shí)在臨床醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)中廣泛開(kāi)展婦幼健康服務(wù)知識(shí)技能培訓(xùn)。強(qiáng)化服務(wù)保障。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是醫(yī)院崗位設(shè)置與醫(yī)院目前發(fā)展現(xiàn)狀不匹配,科學(xué)分工難以實(shí)現(xiàn)。個(gè)別科室人員結(jié)構(gòu)不盡合理,工作量大,無(wú)法定期加強(qiáng)人員進(jìn)修學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是針對(duì)高危孕產(chǎn)婦這部分人群,區(qū)級(jí)無(wú)相應(yīng)高危管理經(jīng)費(fèi),高危孕產(chǎn)婦依從性低,存在安全隱患,工作難度大。三是衛(wèi)技人員及編制嚴(yán)重不足,出現(xiàn)青黃不接、斷層現(xiàn)象,隊(duì)伍極不穩(wěn)定。根據(jù)衛(wèi)生部《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》(衛(wèi)婦社發(fā)[2006] 489號(hào))規(guī)定區(qū)婦幼保健院至少需配編制124人,區(qū)婦幼保健院目前在編在崗只有29人,很多人都是身兼數(shù)職,既不符合執(zhí)業(yè)要求,也不能適應(yīng)我區(qū)婦幼保健工作發(fā)展的需要。十多年來(lái),由于婦幼保健技術(shù)人員工作調(diào)離及自然減少(調(diào)離、退休),又沒(méi)有畢業(yè)生分配補(bǔ)充,出現(xiàn)青黃不接,斷層現(xiàn)象.為滿(mǎn)足工作需要,只有逐年向外招聘人員,產(chǎn)科、婦?啤罕?频葞状笾饕剖彝馄溉藛T占三分之二,由于編制和待遇原因,一批批外聘人員一旦在醫(yī)院工作嫻熟后則跳槽,迫使醫(yī)院另招新人,造成衛(wèi)生技術(shù)人員特不穩(wěn)定,影響整體技術(shù)水平。特別是產(chǎn)科醫(yī)生的技術(shù)要求很高,面臨的是兩條以上的生命,目前產(chǎn)科至少需配備6名產(chǎn)科住院醫(yī)師、2名產(chǎn)科急診醫(yī)師及2名麻醉科醫(yī)師,而現(xiàn)在產(chǎn)科只有4 名住院醫(yī)師,麻醉科1名聘用醫(yī)師(且資質(zhì)不符)。衛(wèi)生技術(shù)人員嚴(yán)重不足和隊(duì)伍的極不穩(wěn)定,是醫(yī)療安全的嚴(yán)重隱患,嚴(yán)重影響我區(qū)婦幼保健工作的開(kāi)展。四是經(jīng)濟(jì)狀況不容樂(lè)觀。區(qū)婦幼保健院承擔(dān)工作屬于公共衛(wèi)生服務(wù).衛(wèi)生部《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》(衛(wèi)婦社發(fā)[2006]489號(hào))規(guī)定,保健人員應(yīng)全額撥款,而目前財(cái)政對(duì)在編職工只撥付 85%的工資。十多年來(lái),退休 10 多人,調(diào)走 3人,從未增編增員。隨著社會(huì)的發(fā)展,人民群眾的需要,上級(jí)對(duì)婦幼保健工作的要求越來(lái)越高,婦幼保健的工作內(nèi)容越來(lái)越多,為完成各項(xiàng)工作,向外招聘職工30多個(gè),工資、福利待遇全部靠自己?jiǎn)挝唤鉀Q,每年約需 80多萬(wàn)元,全部由單位自行承擔(dān),因而經(jīng)濟(jì)壓力相當(dāng)大。區(qū)婦幼保健院地處市中心,市內(nèi)有多家市級(jí)醫(yī)院、廠礦醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院,因而我院的婦幼臨床服務(wù)所占醫(yī)療市場(chǎng)的份額較少,收入不大,目前微薄的臨床收入全用于支付在編職工工資撥款不足部分及聘用職工工資福利,如果臨床業(yè)務(wù)減少或無(wú),將面臨工作不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的局面。再是產(chǎn)科是醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)中最高的,一旦發(fā)生醫(yī)療糾紛,醫(yī)院將面臨著經(jīng)濟(jì)困境。五是在認(rèn)識(shí)上對(duì)婦幼保健工作存在偏差。有些部門(mén)、有些領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為婦幼保健機(jī)構(gòu)是掙錢(qián)的單位,不知婦幼保健機(jī)構(gòu)屬非營(yíng)利性公共衛(wèi)生單位,也不知道婦幼保健機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況,致使婦幼保健工作得不到足夠的重視。六是村級(jí)婦幼保健網(wǎng)底不全。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)人才培養(yǎng)、信息化系統(tǒng)建設(shè)。1、選送業(yè)務(wù)骨干到省三甲醫(yī)院婦科、兒科專(zhuān)業(yè)進(jìn)修學(xué)習(xí),培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)學(xué)科帶頭人。2、制定系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃,創(chuàng)新人才培養(yǎng)方式。3、進(jìn)一步完善醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)。2023年醫(yī)院深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”智慧醫(yī)療信息化建設(shè)。二是提升服務(wù)水平,解百姓之所憂。提升服務(wù)水平,加強(qiáng)婦科、新生兒科、中醫(yī)婦科、產(chǎn)后康復(fù)等專(zhuān)科建設(shè),打造婦幼專(zhuān)科及服務(wù)品牌。落實(shí)醫(yī)療核心制度,以合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收(計(jì))費(fèi)為重點(diǎn),督促醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn),確保醫(yī)療安全。不斷深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)內(nèi)涵,為患者提供規(guī)范、安全、舒心的醫(yī)療服務(wù),群眾滿(mǎn)意率不斷提高。三是加強(qiáng)宣傳,爭(zhēng)取政府重視。婦幼保健工作同其他公共衛(wèi)生工作一樣,服務(wù)于公眾基本健康,任何時(shí)候都不能偏離服務(wù)于社會(huì)的大目標(biāo),政府重視是開(kāi)展各項(xiàng)工作的重要保障,各級(jí)政府要將婦幼保健工作納入目標(biāo)管理中.婦幼保健機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)多向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),取得政府領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持,衛(wèi)生行政部門(mén)及婦幼保健機(jī)構(gòu)要加大婦幼保健工作宣傳力度,取得廣大民眾的認(rèn)知,懂得婦幼保健機(jī)構(gòu)的重要性。四是加大對(duì)婦幼保健的投入;鶎?jì)D幼保健機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利性公共衛(wèi)生單位,應(yīng)在政府保障機(jī)制下,以促進(jìn)婦幼保健更好地發(fā)展,以更好地保障婦女、兒童的健康,提高出生人口素質(zhì)為目的,服務(wù)于民生,而不以創(chuàng)收為目的,不能以創(chuàng)收來(lái)維持基層?jì)D幼保健工作的發(fā)展。因此政府應(yīng)增強(qiáng)對(duì)婦幼保健的投入,確保人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、建設(shè)經(jīng)費(fèi)等到位解決后顧之憂,順應(yīng)衛(wèi)生戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移,對(duì)婦幼保健實(shí)行政策性?xún)A斜,將區(qū)婦幼保健院的能力建設(shè)列入政府發(fā)展規(guī)劃,以更好地發(fā)展我區(qū)的婦幼保健事業(yè)。五是落實(shí)人員編制,充實(shí)和穩(wěn)定高素質(zhì)的婦幼保健專(zhuān)業(yè)隊(duì)。母嬰安全、婦幼保健離不開(kāi)婦幼保健專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,婦幼保健專(zhuān)業(yè)的發(fā)展需要一支高素質(zhì)的婦幼保健專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍政府醫(yī)改方案要求“到 2011 年,按照衛(wèi)生能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),婦幼保健機(jī)構(gòu)人員比例達(dá)到合理配置”《江西省衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)工程實(shí)施方案》(贛衛(wèi)辦發(fā)[2008]1號(hào))及《江西省各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位人員編制標(biāo)準(zhǔn)試行意見(jiàn)》(贛編發(fā)[1986]第172號(hào))衛(wèi)生部《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》(衛(wèi)婦社發(fā)(2006] 489 號(hào))等規(guī)定縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu):保健人員按110000人口配備,臨床人員按設(shè)立床位數(shù)以1:1.7安排編制,實(shí)行退一補(bǔ)一。有計(jì)劃地以不同方式將大中專(zhuān)畢業(yè)生給予區(qū)婦幼保健院配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,或?qū)F(xiàn)外聘的優(yōu)秀衛(wèi)生技術(shù)人員逐步的解決他們的編制和待遇。完善用人機(jī)制,發(fā)揮人才潛能,以提高婦幼保健機(jī)構(gòu)的整體水平和服務(wù)質(zhì)量,確保母嬰安全,促進(jìn)婦女、兒童健康。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院2022年決算公開(kāi)表.XLS
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院2022年自評(píng)表格.docx