岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)健局   2023-09-20 18:54

 

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)

城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

一)根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策。

二)擬定本街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的章程、方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

三)以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對(duì)象,以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點(diǎn)、承擔(dān)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。

四)負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

五)落實(shí)分級(jí)診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度;負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷,傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè),預(yù)防接種,結(jié)核病,艾滋病等重大傳染病預(yù)防,常見(jiàn)傳染病防治,地方病,寄生蟲(chóng)病防治,健康檔案管理,愛(ài)國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)等。

(六)負(fù)責(zé)殘疾康復(fù),疾病恢復(fù)期康復(fù),家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:財(cái)務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費(fèi)室、工會(huì)辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護(hù)理部、藥房、會(huì)議室等。核定編制32人,現(xiàn)有在編人員17人,退休人員16人

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位本級(jí)。

 

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1192.06萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1192.06萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入609.79萬(wàn)元,占51.15%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入582.27萬(wàn)元,占48.85%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1192.06萬(wàn)元,其中:基本支出1192.06萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為609.79萬(wàn)元,因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出609.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的51.15%,因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出609.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類(lèi))支出609.79萬(wàn)元,占100.00%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為291.74萬(wàn)元,支出決算數(shù)為609.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的209.02%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為36.09萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為17.11萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8.56萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.94萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.07萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為30.60萬(wàn)元,支出決算為609.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的1992.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),單位所有支出都是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)支付的。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8.02萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為170.35萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

9、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為19.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出609.79萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)425.19萬(wàn)元,占基本支出的69.73%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)184.60萬(wàn)元,占基本支出的30.27%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng);因?yàn)楸締挝?/font>2022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算,以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出609.79萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1192.06萬(wàn)元,其中:基本支出1192.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1192.06萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1192.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是疫情全面放開(kāi)后,我單位對(duì)65歲以上老年人安排了工作人員與社區(qū)一對(duì)一銜接,開(kāi)展網(wǎng)格化精細(xì)管理,全面摸排轄區(qū)重點(diǎn)人群情況,實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理。通過(guò)有效的醫(yī)防融合,業(yè)務(wù)收入得到明顯增長(zhǎng),業(yè)務(wù)總收入 610.4萬(wàn)元,門(mén)診27874人次,門(mén)診收入425.4萬(wàn)元,住院310人次,住院收入69.9萬(wàn)元,其他收入115.1萬(wàn)元。建立居民健康檔案30756份;管理65歲以上老年人4305人,免費(fèi)體檢2830人;管理高血壓2514人、糖尿病939人、重性精神病92人;完成8240人次的常規(guī)疫苗接種;舉辦健康講座14次,健康咨詢(xún)及義診12次;公衛(wèi)考核綜合排名由半年度第11名沖刺至年終考核的第6名。二是在杭瑞高速冷水鋪出口設(shè)立24小時(shí)核酸采樣點(diǎn),派出15位業(yè)務(wù)骨干輪流堅(jiān)守近12個(gè)月;把新冠接種送上門(mén),把服務(wù)送到家,開(kāi)啟了一對(duì)一上門(mén)接種服務(wù),有力促進(jìn)了疫苗“應(yīng)接盡接”;先后派出多名醫(yī)務(wù)人員去隔離點(diǎn)工作并在12月承擔(dān)了匯佳隔離點(diǎn)醫(yī)療救治工作;為落實(shí)國(guó)家疫情防控“新十條”指導(dǎo)意見(jiàn),迅速將新冠防控從預(yù)防向救治進(jìn)行轉(zhuǎn)變,開(kāi)設(shè)了發(fā)熱門(mén)診,設(shè)立了氧療區(qū),優(yōu)化市民就診流程,滿(mǎn)足居民就醫(yī)需求,開(kāi)展了重點(diǎn)人群健康管理摸排工作,實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理,達(dá)到了“保健康、防重癥”的目的。截至12月,累計(jì)核酸采樣384000余人次,累計(jì)接種新冠疫苗67476針次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是患者對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心缺少認(rèn)知。多數(shù)居民對(duì)我中心了解有限,以為是辦低保、養(yǎng)老之類(lèi)的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽(tīng)到的話(huà)就是:這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可,認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒(méi)有、藥品不全,對(duì)醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是硬件條件有限,服務(wù)單一。我中心先后經(jīng)過(guò)兩次搬遷,盡管條件和環(huán)境改觀很大,但所用的樓房全是80年代末所建,配套設(shè)施落后,設(shè)計(jì)跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少,擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件設(shè)施跟不上需求。三是分級(jí)診療單向傳遞。為解決大醫(yī)院的門(mén)庭若市、社區(qū)中心門(mén)可羅雀的問(wèn)題,衛(wèi)生主管部門(mén)多次對(duì)社區(qū)和醫(yī)院“雙向轉(zhuǎn)診”進(jìn)行倡導(dǎo)部署,但是如何建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)與二、三級(jí)醫(yī)院之間利益共享和信息互傳、互認(rèn)的機(jī)制還急待解決和落實(shí)。我中心能做到持續(xù)向大醫(yī)院轉(zhuǎn)送病人,但上級(jí)醫(yī)院很少向我中心下轉(zhuǎn)患者。下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)抓經(jīng)濟(jì)杠桿,激發(fā)員工活力。今年的業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)為2400萬(wàn)元(比去年增長(zhǎng)20%),強(qiáng)化成本核算,確保利益最大化,成本控制在40%以?xún)?nèi)。獎(jiǎng)懲分明,充分發(fā)揮績(jī)效考核“指揮棒”作用,提高員工待遇,由去年人均年收入9.5萬(wàn)元提高到10萬(wàn)元左右,全面激發(fā)員工活力。二是規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量,促進(jìn)能力提升。推進(jìn)6s管理,突出醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量主題,加快人才隊(duì)伍建設(shè),一方面引進(jìn)緊缺人才;另一方面選派2名優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員去省、市級(jí)醫(yī)院為期半年的充電學(xué)習(xí),臨床醫(yī)務(wù)人員每季度到上級(jí)醫(yī)院輪崗學(xué)習(xí)。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)表.XLS
岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx