2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站部門決算
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)健局   2022-09-15 23:15

 

 

 


岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站

2021年部門決算

 

 

 

 

目錄

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站

部門概況

 

 


 

一、 部門職責(zé)

1、岳陽(yáng)樓區(qū)藥具站是負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度避孕藥具需求計(jì)劃,組織實(shí)施避孕藥具儲(chǔ)存、調(diào)撥、宣傳、發(fā)放、咨詢、隨訪。 

2、切實(shí)發(fā)揮藥具的生育調(diào)節(jié)、婦女健康、疾病預(yù)防、生殖健康。 

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)計(jì)劃生育藥具的計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)管理和宣傳及藥管員的培訓(xùn)工作。 

4、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)計(jì)劃生育保健用品市場(chǎng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 

5、承擔(dān)全區(qū)避孕藥具的免費(fèi)發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:根據(jù)編辦核定,現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職編制5人;離退休4人。內(nèi)設(shè)股室1個(gè):辦公室。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站本級(jí)。 


 


第二部分

2021年度部門決算表

(見(jiàn)附件)

  

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明



一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為85.55萬(wàn)元。與上年相比,增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.4%,主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)85.55萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入85.55萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)85.55萬(wàn)元,其中:基本支出85.55萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為85.55萬(wàn)元,與上年相比,增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.4%,主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出85.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.4%,主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出85.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類)支出85.55萬(wàn)元,占100%

   (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為84.68萬(wàn)元,支出決算數(shù)為85.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.03%,其中:

1、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為84.68萬(wàn)元,支出決算為85.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.03%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出85.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)69.70萬(wàn)元,占基本支出的81.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)15.85萬(wàn)元,占基本支出的18.53%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng),與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:無(wú)內(nèi)容。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要是無(wú)發(fā)生接待支出。 

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,我單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出0.00萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于召開無(wú)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于開展無(wú)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);無(wú)舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)84.68萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為85.55萬(wàn)元完成預(yù)算的101.03%。主要包括:1:加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。2:落實(shí)例會(huì)制度,提升業(yè)務(wù)水平。3:嚴(yán)抓出入庫(kù)管理,保證藥具質(zhì)量。4:加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)  提高藥具服務(wù)水平。詳情見(jiàn)附件。




第四部分

名詞解釋


一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分

附件



2021年績(jī)效自評(píng)通知 (藥具站).doc

2021年部門決算公開表(岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站).xlsx