岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站2023年度部門預算公開
來源:區(qū)衛(wèi)健局   2023-01-13 10:52

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站

2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算“三公”經費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

20、國有資本經營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、岳陽樓區(qū)藥具站是負責編制全區(qū)年度避孕藥具需求計劃,組織實施避孕藥具儲存、調撥、宣傳、發(fā)放、咨詢、隨訪。

2、切實發(fā)揮藥具的生育調節(jié)、婦女健康、疾病預防、生殖健康。

3、負責指導鄉(xiāng)級計劃生育藥具的計劃、質量目標管理和宣傳及藥管員的培訓工作。

4、負責對全區(qū)計劃生育保健用品市場進行檢查和監(jiān)督。

5、承擔全區(qū)避孕藥具的免費發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門。

(二)機構設置

岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站內設機構包括:辦公室。根據(jù)編辦核定,現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職編制5人,離退休4人。

(三)預算單位構成

本單位無下屬單位,本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算103.56萬元,其中,一般公共預算撥款103.56萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少6.09萬元,主要是因為新冠病毒疫情放開,一線防疫人員的各方面經費減少。

(二)支出預算

2023年本部門支出預算103.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出21.67萬元,衛(wèi)生健康支出75.94萬元,住房保障支出5.95萬元。支出較去年減少6.09萬元,其中基本支出減少6.09萬元,項目支出與上年度金額一致。其中基本支出較上年減少主要是因為新冠病毒疫情放開,一線防疫人員的各方面經費減少,項目支出與上年度金額一致主要是因為本部門嚴格控制項目經費預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算103.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出21.67萬元,占20.93%;衛(wèi)生健康支出75.94萬元,占73.33%住房保障支出5.95萬元,5.75%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為95.56萬元,其中:人員經費86.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金伙食補助費、退休費、其他對個人的家庭補助;商品和服務支出9.00萬元,主要包括:勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為8.00萬元,其中:業(yè)務工作經費支出8.00萬元,主要用于計劃生育藥具管理專項等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經費開支。

(二)“三公”經費預算

本部門2023年“三公”經費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.20萬元,降低100.00%,主要原因是響應國家號召,厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費預算。

(三)一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額8.74萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類6.14萬元,服務類2.60萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至202212月底,本部門固定資產原值合計14.94萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元;通用設備原值小計9.94萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計5.00萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。

截至202212月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為103.56萬元,其中,基本支出95.56萬元,項目支出8.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

(見附件)

岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站2023年度部門預算公開表.xlsx