2022度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)健局   2022-01-20 23:01

 

 

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2022度單位預(yù)算說(shuō)明

  


 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。


第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、實(shí)施衛(wèi)生健康專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。 

2、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

3、打擊非法行醫(yī),整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。 

4、開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查,查處違法行為。 

5、對(duì)傳染病防治進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為。 

6、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督。 

7、負(fù)責(zé)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理工作,配合打擊“兩非”案件,查處計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件。 

8、對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。 

10、受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào),并組織調(diào)查處理和及時(shí)回復(fù)。 

11、開(kāi)展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局公益一類事業(yè)單位,為副科級(jí),全額撥款事業(yè)編制56名,實(shí)有在職編制54人(不含退休16人),設(shè)置五個(gè)股室:辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。 

)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算925.64萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款925.64萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加73.84萬(wàn)元,主要是年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)納入預(yù)算。 

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算925.64萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出128.55萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出736.04萬(wàn)元,住房保障支出61.05萬(wàn)元。支出較去年增加73.84萬(wàn)元,其中基本支出增加128.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少55.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)納入預(yù)算,并且2021年43.00萬(wàn)元的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做在項(xiàng)目支出的人員類項(xiàng)目,2022年把對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到基本支出的人員經(jīng)費(fèi)了。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>2021年43.00萬(wàn)元的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做在項(xiàng)目支出的人員類項(xiàng)目,2022年把對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到基本支出的人員經(jīng)費(fèi)了。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算925.64萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出128.55萬(wàn)元,占13.89%;衛(wèi)生健康支出736.04萬(wàn)元,占79.51%;住房保障支出61.05萬(wàn)元,占6.60%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為867.64萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)770.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出97.20萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.00萬(wàn)元,主要是分別用于打擊非法行醫(yī)10.00萬(wàn)元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查30.00萬(wàn)元、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法15.00萬(wàn)元。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,主要用于實(shí)施衛(wèi)生健康專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少1.6萬(wàn)元,降低44.44%,主要是因?yàn)?/font>響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,擬召開(kāi)3次會(huì)議,人數(shù)300人,內(nèi)容為職業(yè)衛(wèi)生健康宣傳會(huì)議、學(xué)校衛(wèi)生及二級(jí)供水培訓(xùn)會(huì)議,宣傳相關(guān)法律法規(guī)知識(shí);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為法律知識(shí)培訓(xùn)、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督培訓(xùn)、生活飲用水衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬(wàn)元,內(nèi)容為無(wú)。2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額150.92萬(wàn)元,其中工程類3.00萬(wàn)元,貨物類48.95萬(wàn)元,服務(wù)類98.97萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202112月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)70.45萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)37.17萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)26.45萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)6.83萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于無(wú),資金來(lái)源為無(wú)。

2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為925.64萬(wàn)元,其中,基本支出867.64萬(wàn)元,項(xiàng)目支出58.00萬(wàn)元。2022年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表

(見(jiàn)附件)