岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))2022年度部門決算公開
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)健局   2023-09-20 17:44

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局

2022年度部門決算

 

 

目錄

 

第一部分   岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī),組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

(三)組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(四)協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。

(九)負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作,落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)貫徹落實(shí)全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

(十一)承擔(dān)全區(qū)重大會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)指導(dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

(十三)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康樓區(qū)戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系;二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜;三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化;四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工 、與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,落實(shí)全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。 、與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 、與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作,會(huì)同區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。區(qū)衛(wèi)健局對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門,區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。、與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(信訪室)、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股(體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)分共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股(行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)股)、疾病預(yù)防控制股(區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室)、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。年末在編職工43人。

(二)決算單位構(gòu)成。

本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局單位本級(jí)。



第二部分  2022年度部門決算表

(見附件)

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明



一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為3431.45萬(wàn)元。與上年相比,減少462.96萬(wàn)元,減少11.89%,主要是因?yàn)?/font>有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等用于當(dāng)年開支,財(cái)政當(dāng)年撥款減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)3431.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3431.45萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3431.45萬(wàn)元,其中:基本支出1049.06萬(wàn)元,占30.57%;項(xiàng)目支出2382.39萬(wàn)元,占69.43%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3431.45萬(wàn)元,與上年相比,減少462.96萬(wàn)元,減少11.89%,主要是因?yàn)?/font>有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等用于當(dāng)年開支,財(cái)政當(dāng)年撥款減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3431.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加減少462.96萬(wàn)元,減少11.89%,主要是因?yàn)橛猩夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等用于當(dāng)年開支,財(cái)政當(dāng)年撥款減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出3431.45萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;衛(wèi)生健康(類)支出3431.45萬(wàn)元,占100.00%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1126.17萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3431.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的304.70%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為128.85萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為54.17萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為27.09萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.06萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.39萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

6、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為611.33萬(wàn)元,支出決算為1215.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的198.80%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為195.00萬(wàn)元,支出決算為218.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的112.10%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)的毛發(fā)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。

8、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1997.54萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休(項(xiàng))、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))、其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))、事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))和住房公積金(項(xiàng))這些指標(biāo)。

9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為36.87萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8.16萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為58.25萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1049.06萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)956.80萬(wàn)元,占基本支出的91.21%,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

公用經(jīng)費(fèi)92.26萬(wàn)元,占基本支出的8.79%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為3.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.60%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年相比增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.25%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情放開,來(lái)單位學(xué)習(xí)交流調(diào)研人數(shù)增加

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0無(wú)法完成計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,所產(chǎn)生的車輛修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用,與上年相比無(wú)變化,主要原因是控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元,占18.48%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元,占81.52%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓53人次,主要是國(guó)家心血管病中心監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等人員前來(lái)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要是兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,所產(chǎn)生的車輛修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)和其他相關(guān)支出,截至202212月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.26萬(wàn)元比上年決算數(shù)減少185.06萬(wàn)元,降低66.73%。主要原因是:響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開6次會(huì)議,人數(shù)300人,內(nèi)容為發(fā)放區(qū)級(jí)嘉獎(jiǎng)先進(jìn)個(gè)人表彰、疫情防控工作安排和布置、醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)督導(dǎo)等

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的支出決算數(shù)。

本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額146.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出49.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出96.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額146.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額146.18萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出3431.45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出3431.45萬(wàn)元,其中:基本支出1049.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2382.39萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金918.57萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.56%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。

(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為3431.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3431.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。

績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是“個(gè)防”到位,精準(zhǔn)高效。自全區(qū)發(fā)現(xiàn)第一例輸入性病例以來(lái),區(qū)防指迅速啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制,全面開展區(qū)域常態(tài)化核酸檢測(cè)工作,在全區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置90個(gè)便民免費(fèi)采樣點(diǎn),共開展7輪次全員核酸檢測(cè),累計(jì)檢測(cè)535.73余萬(wàn)人次。強(qiáng)化疫苗接種工作,今年以來(lái)開展新冠疫苗接種10余次清零專項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng),全區(qū)新冠疫苗累計(jì)接種163.272萬(wàn)劑,其中18歲及以上人群加強(qiáng)針累計(jì)接種38.56萬(wàn)劑,加強(qiáng)針接種占比為91.97%;60歲及以上人群第一劑疫苗累計(jì)接種9.6萬(wàn)劑,接種覆蓋率達(dá)91.7%。加強(qiáng)集中隔離管控,全區(qū)累計(jì)啟用集中隔離場(chǎng)所11個(gè),備用隔離場(chǎng)所33個(gè),隔離對(duì)象用房4042間,集中隔離點(diǎn)管控9465人。居家隔離3355人,居家健康監(jiān)測(cè)1.34萬(wàn)人。二是積極構(gòu)建醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái),我們持續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),投入資金5850萬(wàn)元,現(xiàn)區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心已于2月底完工,并投入使用;楓橋湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心今年8月主體已完成封頂建設(shè),預(yù)計(jì)年底可以投入使用;區(qū)二人民醫(yī)院和金鶚山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已正式掛牌運(yùn)營(yíng),洛王社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心新建項(xiàng)目,己完成項(xiàng)目前期工作,目前正在辦理招投標(biāo)手續(xù),預(yù)計(jì)12月開工建設(shè)。截至10月31日,全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展門診服務(wù)55.01萬(wàn)人次,住院服務(wù)10784人次,門診收入12617.49萬(wàn)元,住院收入3309.05萬(wàn)元。三是積極構(gòu)建醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。目前,岳陽(yáng)市口腔醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院3家公立醫(yī)院已實(shí)現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)互通。區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院已對(duì)接湖南省全民健康信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了全省互聯(lián)互通,上傳數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)分均達(dá)到90分以上。四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)更加成熟。按照“保基本、強(qiáng)基層”的要求,扎實(shí)開展十四大類55項(xiàng)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。組建 91個(gè)“3+2+1”家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)。截至10月31日,全區(qū)建立居民健康檔案69.27萬(wàn)份,建檔率105%;65歲以上老年人健康體檢3.07萬(wàn)人,老年人健康管理率3.83%;管理高血壓患者3.83萬(wàn)人、糖尿病患者1.43萬(wàn)人,管理率分別達(dá)79.8%和83.6%;管理嚴(yán)重精神障礙患者2910人,規(guī)范管理率達(dá)97.26%;家庭醫(yī)生簽約23.07萬(wàn)人,其中重點(diǎn)人群簽約15.04萬(wàn)人。六是婦幼保健管理服務(wù)更加貼心。堅(jiān)持從人民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題入手,集中辦好重點(diǎn)民生實(shí)事,努力惠及廣大人民群眾。高危孕產(chǎn)婦免費(fèi)篩查2800人,已完成100%;新生兒先心病免費(fèi)篩查2800人,已完成100%;農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查1981人,完成率已達(dá)100.05%;新生兒耳聾基因免費(fèi)篩查3000人,已完成100%。七是生育優(yōu)化惠民政策更加全面。按照區(qū)委要求積極落實(shí)我區(qū)關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的具體措施,多次組織各街道(鄉(xiāng))綜合事業(yè)服務(wù)中心主任召開專題討論會(huì)和征求財(cái)政、發(fā)改、教育、民政等10個(gè)區(qū)直部門意見,形成了初步的方案,已交區(qū)政府辦審核。同時(shí)今年已全面落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)扶助城鎮(zhèn)獨(dú)生子女6.1萬(wàn)人,基本完成惠農(nóng)惠民一卡通核實(shí)、辦理工作,共辦卡4800余張。。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)還有差距。機(jī)構(gòu)建設(shè)發(fā)展舉步維艱,部分機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房較差、器械設(shè)備陳舊短缺,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)有待加強(qiáng)。全系統(tǒng)高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才總量偏少,層次結(jié)構(gòu)不優(yōu),疾控專業(yè)技術(shù)人員不足,服務(wù)能力有待提高。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作還有差距。主要是全區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)信息化基礎(chǔ)建設(shè)還較為落后;我區(qū)信息化建設(shè)平臺(tái)與市級(jí)智慧醫(yī)療信息平臺(tái)在信息互通共享仍然存在卡點(diǎn),優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源難以及時(shí)上下貫通,制約了區(qū)域性醫(yī)聯(lián)體建設(shè)發(fā)展。推動(dòng)“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革的力度還不夠,部門之間聯(lián)動(dòng)不夠暢通,公立醫(yī)院改革和深化人事薪酬改革措施不夠深。三是“將健康融入所有政策”還有差距。隨著新冠肺炎疫情的持續(xù)蔓延,人民生活水平的不斷提高,人民對(duì)健康服務(wù)需求的日益增長(zhǎng)。公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)還不夠健全,突發(fā)公共衛(wèi)生的處置能力還需加強(qiáng),與之相適應(yīng)的財(cái)政投入長(zhǎng)效機(jī)制、醫(yī)保支付方式改革、區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、雙向轉(zhuǎn)診制度等相關(guān)衛(wèi)生健康支持政策還需進(jìn)一步得到落實(shí)。

下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控。圍繞“四防”“五早”“五快”“八實(shí)”的工作要求,始終堅(jiān)持立足于防、始終堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)于早、始終堅(jiān)持制勝于快、始終堅(jiān)持落腳于實(shí),進(jìn)一步規(guī)范管理、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)篩查面、健全工作機(jī)制、強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急準(zhǔn)備、加強(qiáng)指揮系統(tǒng)建設(shè),全力筑牢疫情防控安全防線。二是穩(wěn)步提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。健全醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò),加快基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)投入,持續(xù)開展業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建和必要的醫(yī)療儀器設(shè)備配備,鼓勵(lì)遴選已達(dá)到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)推薦標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建成區(qū)域醫(yī)療次中心,使其達(dá)到二級(jí)醫(yī)院水平。三是健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),形成以專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為核心、以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為網(wǎng)底的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化可及性,充分發(fā)揮岳陽(yáng)樓區(qū)網(wǎng)格化管理網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),將國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)融入網(wǎng)格,做實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。四是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。大力推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn),加快推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)改革,開展藥品耗材集中帶量采購(gòu),深化人事薪酬制度改革,強(qiáng)化醫(yī)藥衛(wèi)生綜合監(jiān)管;構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效分級(jí)診療體系,筑厚基層醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)底,加強(qiáng)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè);織密公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生高質(zhì)量發(fā)展,提升疾病預(yù)防控制能力,科學(xué)防控新冠肺炎疫情,深入推進(jìn)健康樓區(qū)行動(dòng);完善政府投入保障機(jī)制,推動(dòng)公立醫(yī)院改革發(fā)展,健全多層次醫(yī)療保障體系。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局2022年決算公開表.XLS
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局2022年決算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx