岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局
2022年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī),組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
(三)組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
(四)協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
(七)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作,落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)貫徹落實(shí)全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
(十一)承擔(dān)全區(qū)重大會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十二)指導(dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
(十三)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康樓區(qū)戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系;二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜;三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化;四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工 ①、與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,落實(shí)全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。 ②、與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 ③、與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作,會(huì)同區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。區(qū)衛(wèi)健局對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門,區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。④、與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(信訪室)、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股(體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)分共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股(行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)股)、疾病預(yù)防控制股(區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室)、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。年末在編職工43人。
(二)決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
(見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為3431.45萬(wàn)元。與上年相比,減少462.96萬(wàn)元,減少11.89%,主要是因?yàn)?/font>有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等用于當(dāng)年開支,財(cái)政當(dāng)年撥款減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3431.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3431.45萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3431.45萬(wàn)元,其中:基本支出1049.06萬(wàn)元,占30.57%;項(xiàng)目支出2382.39萬(wàn)元,占69.43%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3431.45萬(wàn)元,與上年相比,減少462.96萬(wàn)元,減少11.89%,主要是因?yàn)?/font>有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等用于當(dāng)年開支,財(cái)政當(dāng)年撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3431.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加減少462.96萬(wàn)元,減少11.89%,主要是因?yàn)橛猩夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等用于當(dāng)年開支,財(cái)政當(dāng)年撥款減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3431.45萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;衛(wèi)生健康(類)支出3431.45萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1126.17萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3431.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的304.70%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為128.85萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為54.17萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.09萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.06萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.39萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
6、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為611.33萬(wàn)元,支出決算為1215.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的198.80%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重性精神病監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼、適獨(dú)對(duì)象春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和三結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為195.00萬(wàn)元,支出決算為218.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的112.10%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)的毛發(fā)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。
8、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1997.54萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了事業(yè)單位離退休(項(xiàng))、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))、其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))、事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))和住房公積金(項(xiàng))這些指標(biāo)。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為36.87萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.16萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為58.25萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1049.06萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)956.80萬(wàn)元,占基本支出的91.21%,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)92.26萬(wàn)元,占基本支出的8.79%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為3.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.60%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為0.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年相比增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.25%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情放開,來(lái)單位學(xué)習(xí)交流調(diào)研人數(shù)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法完成計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,所產(chǎn)生的車輛修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用,與上年相比無(wú)變化,主要原因是控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元,占18.48%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元,占81.52%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓53人次,主要是國(guó)家心血管病中心監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等人員前來(lái)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要是兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,所產(chǎn)生的車輛修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)和其他相關(guān)支出,截至2022年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.26萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少185.06萬(wàn)元,降低66.73%。主要原因是:響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開6次會(huì)議,人數(shù)300人,內(nèi)容為發(fā)放區(qū)級(jí)嘉獎(jiǎng)先進(jìn)個(gè)人表彰、疫情防控工作安排和布置、醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)督導(dǎo)等。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的支出決算數(shù)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額146.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出49.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出96.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額146.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額146.18萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出3431.45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出3431.45萬(wàn)元,其中:基本支出1049.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2382.39萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金918.57萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.56%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為3431.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3431.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是“個(gè)防”到位,精準(zhǔn)高效。自全區(qū)發(fā)現(xiàn)第一例輸入性病例以來(lái),區(qū)防指迅速啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制,全面開展區(qū)域常態(tài)化核酸檢測(cè)工作,在全區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置90個(gè)便民免費(fèi)采樣點(diǎn),共開展7輪次全員核酸檢測(cè),累計(jì)檢測(cè)535.73余萬(wàn)人次。強(qiáng)化疫苗接種工作,今年以來(lái)開展新冠疫苗接種10余次清零專項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng),全區(qū)新冠疫苗累計(jì)接種163.272萬(wàn)劑,其中18歲及以上人群加強(qiáng)針累計(jì)接種38.56萬(wàn)劑,加強(qiáng)針接種占比為91.97%;60歲及以上人群第一劑疫苗累計(jì)接種9.6萬(wàn)劑,接種覆蓋率達(dá)91.7%。加強(qiáng)集中隔離管控,全區(qū)累計(jì)啟用集中隔離場(chǎng)所11個(gè),備用隔離場(chǎng)所33個(gè),隔離對(duì)象用房4042間,集中隔離點(diǎn)管控9465人。居家隔離3355人,居家健康監(jiān)測(cè)1.34萬(wàn)人。二是積極構(gòu)建醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái),我們持續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),投入資金5850萬(wàn)元,現(xiàn)區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心已于2月底完工,并投入使用;楓橋湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心今年8月主體已完成封頂建設(shè),預(yù)計(jì)年底可以投入使用;區(qū)二人民醫(yī)院和金鶚山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已正式掛牌運(yùn)營(yíng),洛王社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心新建項(xiàng)目,己完成項(xiàng)目前期工作,目前正在辦理招投標(biāo)手續(xù),預(yù)計(jì)12月開工建設(shè)。截至10月31日,全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展門診服務(wù)55.01萬(wàn)人次,住院服務(wù)10784人次,門診收入12617.49萬(wàn)元,住院收入3309.05萬(wàn)元。三是積極構(gòu)建醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。目前,岳陽(yáng)市口腔醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院3家公立醫(yī)院已實(shí)現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)互通。區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院已對(duì)接湖南省全民健康信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了全省互聯(lián)互通,上傳數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)分均達(dá)到90分以上。四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)更加成熟。按照“保基本、強(qiáng)基層”的要求,扎實(shí)開展十四大類55項(xiàng)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。組建 91個(gè)“3+2+1”家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)。截至10月31日,全區(qū)建立居民健康檔案69.27萬(wàn)份,建檔率105%;65歲以上老年人健康體檢3.07萬(wàn)人,老年人健康管理率3.83%;管理高血壓患者3.83萬(wàn)人、糖尿病患者1.43萬(wàn)人,管理率分別達(dá)79.8%和83.6%;管理嚴(yán)重精神障礙患者2910人,規(guī)范管理率達(dá)97.26%;家庭醫(yī)生簽約23.07萬(wàn)人,其中重點(diǎn)人群簽約15.04萬(wàn)人。六是婦幼保健管理服務(wù)更加貼心。堅(jiān)持從人民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題入手,集中辦好重點(diǎn)民生實(shí)事,努力惠及廣大人民群眾。高危孕產(chǎn)婦免費(fèi)篩查2800人,已完成100%;新生兒先心病免費(fèi)篩查2800人,已完成100%;農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查1981人,完成率已達(dá)100.05%;新生兒耳聾基因免費(fèi)篩查3000人,已完成100%。七是生育優(yōu)化惠民政策更加全面。按照區(qū)委要求積極落實(shí)我區(qū)關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的具體措施,多次組織各街道(鄉(xiāng))綜合事業(yè)服務(wù)中心主任召開專題討論會(huì)和征求財(cái)政、發(fā)改、教育、民政等10個(gè)區(qū)直部門意見,形成了初步的方案,已交區(qū)政府辦審核。同時(shí)今年已全面落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)扶助城鎮(zhèn)獨(dú)生子女6.1萬(wàn)人,基本完成惠農(nóng)惠民一卡通核實(shí)、辦理工作,共辦卡4800余張。。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)還有差距。機(jī)構(gòu)建設(shè)發(fā)展舉步維艱,部分機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房較差、器械設(shè)備陳舊短缺,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)有待加強(qiáng)。全系統(tǒng)高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才總量偏少,層次結(jié)構(gòu)不優(yōu),疾控專業(yè)技術(shù)人員不足,服務(wù)能力有待提高。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作還有差距。主要是全區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)信息化基礎(chǔ)建設(shè)還較為落后;我區(qū)信息化建設(shè)平臺(tái)與市級(jí)智慧醫(yī)療信息平臺(tái)在信息互通共享仍然存在卡點(diǎn),優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源難以及時(shí)上下貫通,制約了區(qū)域性醫(yī)聯(lián)體建設(shè)發(fā)展。推動(dòng)“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革的力度還不夠,部門之間聯(lián)動(dòng)不夠暢通,公立醫(yī)院改革和深化人事薪酬改革措施不夠深。三是“將健康融入所有政策”還有差距。隨著新冠肺炎疫情的持續(xù)蔓延,人民生活水平的不斷提高,人民對(duì)健康服務(wù)需求的日益增長(zhǎng)。公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)還不夠健全,突發(fā)公共衛(wèi)生的處置能力還需加強(qiáng),與之相適應(yīng)的財(cái)政投入長(zhǎng)效機(jī)制、醫(yī)保支付方式改革、區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、雙向轉(zhuǎn)診制度等相關(guān)衛(wèi)生健康支持政策還需進(jìn)一步得到落實(shí)。
下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控。圍繞“四防”“五早”“五快”“八實(shí)”的工作要求,始終堅(jiān)持立足于防、始終堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)于早、始終堅(jiān)持制勝于快、始終堅(jiān)持落腳于實(shí),進(jìn)一步規(guī)范管理、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)篩查面、健全工作機(jī)制、強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急準(zhǔn)備、加強(qiáng)指揮系統(tǒng)建設(shè),全力筑牢疫情防控安全防線。二是穩(wěn)步提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。健全醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò),加快基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)投入,持續(xù)開展業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建和必要的醫(yī)療儀器設(shè)備配備,鼓勵(lì)遴選已達(dá)到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)推薦標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建成區(qū)域醫(yī)療次中心,使其達(dá)到二級(jí)醫(yī)院水平。三是健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),形成以專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為核心、以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為網(wǎng)底的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化可及性,充分發(fā)揮岳陽(yáng)樓區(qū)網(wǎng)格化管理網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),將國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)融入網(wǎng)格,做實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。四是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。大力推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn),加快推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)改革,開展藥品耗材集中帶量采購(gòu),深化人事薪酬制度改革,強(qiáng)化醫(yī)藥衛(wèi)生綜合監(jiān)管;構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效分級(jí)診療體系,筑厚基層醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)底,加強(qiáng)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè);織密公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生高質(zhì)量發(fā)展,提升疾病預(yù)防控制能力,科學(xué)防控新冠肺炎疫情,深入推進(jìn)健康樓區(qū)行動(dòng);完善政府投入保障機(jī)制,推動(dòng)公立醫(yī)院改革發(fā)展,健全多層次醫(yī)療保障體系。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局2022年決算公開表.XLS
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局2022年決算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx