2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況
一、 部門職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益;團(tuán)結(jié)教育殘疾人,為殘疾人服務(wù);履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股。我單位共有人員編制27人,實(shí)有人數(shù)27人。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè):岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)單位本級(jí)及岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心構(gòu)成。
第二部分
部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為923.88萬(wàn)元。與上年相比,增加344.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.58%,主要是因?yàn)樵黾赢?dāng)年殘保金收入及人員工資福利自然晉升。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)923.88萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入923.88萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)923.88萬(wàn)元,其中:基本支出382.29萬(wàn)元,占41.38%;項(xiàng)目支出541.59萬(wàn)元,占58.62%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)923.88萬(wàn)元,與上年相比,增加344.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.58%,主要是因?yàn)樵黾赢?dāng)年殘保金收入及人員工資福利自然晉升。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出923.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加344.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.58%,主要是因?yàn)樵黾赢?dāng)年殘保金支出及人員工資福利自然增長(zhǎng)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出923.88萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出890.66萬(wàn)元,占96.40%,衛(wèi)生健康支出13.21萬(wàn)元,占1.43%,住房保障支出20.01萬(wàn)元,占2.17%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為538.07萬(wàn)元,支出決算數(shù)為923.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171.70%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為503.73萬(wàn)元,支出決算為890.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的176.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加當(dāng)年殘保金支出及人員工資福利自然增長(zhǎng)支出。
2、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為14.20萬(wàn)元,支出決算為13.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年有人員減少相關(guān)支出減少。
3、住房保障支出
年初預(yù)算為20.14萬(wàn)元,支出決算為20.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年有人員減少相關(guān)支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出382.29萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)309.2萬(wàn)元,占基本支出的80.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)73.08萬(wàn)元,占基本支出的19.12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.50元,支出決算為4.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的66.31%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.50萬(wàn)元,支出決算為4.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的66.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位一直嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年相比增加1.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.78%,增長(zhǎng)的主要原因就是今年舉辦了相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.31萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.31萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組16個(gè)、來(lái)賓359人次,主要是及兄弟單位參觀學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.08萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加4.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%。主要原因是:物價(jià)上漲,辦公印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.68萬(wàn)元,用于開(kāi)展召開(kāi)鄉(xiāng)街辦事處殘疾人動(dòng)態(tài)更新會(huì)議,人數(shù)120人,內(nèi)容為開(kāi)展召開(kāi)鄉(xiāng)街辦事處殘疾人動(dòng)態(tài)更新;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額184.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出45.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出45.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出96.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額184.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額184.79萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為920.88萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為923.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.00%。主要包括:完成單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。詳情見(jiàn)附件。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為79萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為79萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。主要包括:一是開(kāi)展0-17歲兒童進(jìn)行康復(fù)救助任務(wù)數(shù)270人;二是開(kāi)展殘疾兒童輔具適配及矯形器免費(fèi)安裝。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)開(kāi)支。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開(kāi)表格岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)表.xls
2、2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc