2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院
部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院
概況
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;
(二)負(fù)責(zé)處理本區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)管轄的勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件;
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員隊(duì)伍建設(shè)工作,專、兼職勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)聘用管理;
(四)承擔(dān)區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)日常工作;
(五)承辦區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院機(jī)構(gòu)包括:調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院本級(jí),為二級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表 |
||||||||||
公開(kāi)01表 |
||||||||||
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
128.90 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20 |
|||||||
八、其他收入 |
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
152.85 |
||||||
9 |
22 |
|||||||||
本年收入合計(jì) |
10 |
128.90 |
本年支出合計(jì) |
23 |
152.85 |
|||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
23.95 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
||||||
總計(jì) |
13 |
152.85 |
總計(jì) |
26 |
152.85 |
|||||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
收入決算表 |
||||||||||
公開(kāi)02表 |
||||||||||
部門: |
岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
128.90 |
128.90 |
||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.90 |
128.90 |
|||||||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
128.90 |
128.90 |
|||||||
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
128.90 |
128.90 |
|||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
公開(kāi)03表 |
|||||||||
部門: |
岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
152.85 |
152.85 |
|||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
152.85 |
152.85 |
||||||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
152.85 |
152.85 |
||||||
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
152.85 |
152.85 |
||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
公開(kāi)04表 |
||||||||||
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
128.90 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
21 |
||||||||
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22 |
152.85 |
|||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
128.90 |
本年支出合計(jì) |
23 |
152.85 |
|||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
23.95 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
總計(jì) |
14 |
152.85 |
總計(jì) |
28 |
152.85 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院公開(kāi)05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
152.85 |
152.85 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
152.85 |
152.85 |
||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
152.85 |
152.85 |
||
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
152.85 |
152.85 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院公開(kāi)06表 單位:萬(wàn)元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
122.29 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.57 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
29.01 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.31 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
63.21 |
30202 |
印刷費(fèi) |
10.54 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.05 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
||
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.14 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.86 |
30206 |
電費(fèi) |
1.15 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.95 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.66 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.39 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.04 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
5.93 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.10 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
7.18 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.47 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.1 |
399 |
其他支出 |
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.22 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.56 |
||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.97 |
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
122.29 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
30.57 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院公開(kāi)07表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.00 |
3.00 |
0.47 |
0.47 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院公開(kāi)08表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
|||||
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0 |
0 |
|||||
2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:本單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門: |
岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 |
單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
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20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0 |
0 |
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2080112 |
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為152.85萬(wàn)元。與上年相比,增加26.00萬(wàn)元,增加20.50%。主要是人員工資收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)128.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入128.90萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)152.85萬(wàn)元,其中:基本支出152.85萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為152.85萬(wàn)元,與上年相比,增加26.00萬(wàn)元,增加20.50%,主要是因?yàn)槿藛T工資收入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出152.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加26.00萬(wàn)元,增加20.50%,主要是因?yàn)槿藛T工資收入增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出152.85萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出152.85萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為152.85萬(wàn)元,支出決算數(shù)為152.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 152.85萬(wàn)元,支出決算為 152.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)相等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出152.85萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)122.29萬(wàn)元,占基本支出的80.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費(fèi)30.56萬(wàn)元,占基本支出的19.99%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元,支出決算為0.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.67%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元,支出決算為0.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.86萬(wàn)元,減少64.66%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.47萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓118人次。主要是工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.56萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),與年初預(yù)算數(shù)一致。
十、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)無(wú)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,用于開(kāi)展無(wú)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是無(wú)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額19.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.545萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生;認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求,主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件