岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心2022年部門預算公開
來源:預算國庫   2022-01-20 09:54

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心2022年度

單位預算說明

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產占有和使用情況表

25、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2022年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、負責宣傳貫徹落實工傷保險政策和法律法規(guī)。 

2、認真執(zhí)行市工傷保險基金征繳和管理政策、待遇項目、給付標準以及工傷保險費社會統(tǒng)籌政策和工傷保險行業(yè)差別費率等辦法。 

3、負責對用人單位參加工傷保險的情況進行督促檢查,組織有關部門指導參保單位開展工傷預防和安全衛(wèi)生教育培訓工作,協(xié)調處理工傷保險工作中的各種關系和糾紛。 

4、承辦樓區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

(二)機構設置

岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心為岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局下屬副科級一類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制11名,F有人數7人,其中:在職全額編制7人。內設征繳股、辦公室。

(三)預算單位構成本單位無下屬單位,本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算113.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入113.07萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加0.56萬元,主要是衛(wèi)生保障支出、住房保障支出按政策調整后相對增長。

(二)支出預算

2022年本部門支出預算113.07萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出99.57萬元,衛(wèi)生健康支出5.58萬元,住房保障支出7.93萬元。支出較去年增加0.56萬元,其中基本支出增加5.56萬元,項目支出減少5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員運轉類費用入基本支出,衛(wèi)生保障支出、住房保障支出按政策調整后相對增長,項目支出減少主要是因為人員運轉類費用入基本支出,不再計入項目支出。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算113.07萬元,其中,一般公共服務支出109.07萬元,占96.46%;項目科目支出4萬元,占3.54%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為109.07萬元,其中:人員經費96.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;商品和服務支出12.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為4萬元,其中:業(yè)務工作經費支出3.16萬元,主要用于征繳宣傳的印刷和出版服務等方面;運行維護經費0.84萬元,主要用于網絡服務等方面。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經費支出。

(二)“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數0.6萬元,其中,公務接待費0.6萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.4萬元,降低70%,主要原因是厲行節(jié)約,進一步減少支出。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額16.6萬元,其中工程類0萬元,貨物類2.13萬元,服務類14.47萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2021年12月底,本單位固定資產原值合計7.17萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計6.91萬元;專用設備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計0.26萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。

截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為113.07萬元,其中,基本支出109.07萬元,項目支出4萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

第二部分  單位預算公開表格


200008岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心.xlsx