岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2023年度部門預算公開
來源:區(qū)人力資源和社會保障局   2023-01-13 09:40


岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊

2023年度部門預算說明

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明

  

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊負責在全區(qū)開展普法教育工作,宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

2、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊認真接待群眾來信、來訪,及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴。對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調(diào)查取證,并提出處理意見。妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件,協(xié)調(diào)勞動關系,維護社會穩(wěn)定。

3、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊認真接待群眾來信、來訪,及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴。

4、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調(diào)查取證,并提出處理意見。

5、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊及時妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件,協(xié)調(diào)勞動關系,維護社會穩(wěn)定。

6、岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊負責建立農(nóng)民工工資保證金制度,督促用工單位繳納工資保障金,查處惡意拖欠工資(農(nóng)民工工資)案件;負責對工資保障金進行管理。

(二)機構設置

編制人數(shù)15人,其中:在職人員13人,離退休2人。其中:副科級領導職數(shù)1人,正股級領導職數(shù)4人。內(nèi)設機構為三個執(zhí)法中隊、一個立案中隊、一個舉報投訴接待室和一個綜合辦公室。

(三)預算單位構成

本單位無下屬單位,本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

 (一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算230.58萬元,其中,一般公共預算撥款230.58萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加10.42萬元,主要是因為人員工資福利調(diào)整以及加大對全區(qū)范圍內(nèi)勞動執(zhí)法力度。

(二)支出預算

2023年本部門支出預算230.58萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出209.13萬元,衛(wèi)生健康支出7.90萬元,住房保障支出13.55萬元。支出較去年增加10.42萬元,其中基本支出增加7.42萬元,項目支出較去年增加了3.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利調(diào)整,項目支出增加主要是因為加大對全區(qū)范圍內(nèi)勞動執(zhí)法力度。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算230.58萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出209.13萬元,占90.70%;衛(wèi)生健康支出7.90萬元,占3.42%;住房保障支出13.55萬元占5.88%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為211.58萬元,其中:人員經(jīng)費188.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出23.40萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為19.00萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出16.00萬元,主要用于勞動保障執(zhí)法工作等方面;公務用車運行維護費支出3.00萬元,主要用于執(zhí)法公務用車運行維護等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.80萬元,其中,公務接待費0.80萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費3.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費3.00萬元。與上年相比無變化,無法計算百分比,主要原因是根據(jù)上年度實際情況安排。

(三)一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額42.30萬元,其中,貨物類12.30萬元;工程類0.00萬元;服務類30.00萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202212月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計7.50萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元;通用設備原值小計6.85萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計0.65萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至202212月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為230.58萬元,其中,基本支出211.58萬元,項目支出19.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23-242023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

(見附件)

 

岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2023年度部門預算公開表.xlsx