2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算
目 錄
第一部分區(qū)行政審批局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 區(qū)行政審批局單位概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī),全力推進(jìn)“放管服”改革,創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機(jī)制。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄編制工作;指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單錄入和維護(hù)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項(xiàng)日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)及中介服務(wù)事項(xiàng)的清理整頓工作,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整;承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(三)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制,推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新,提升政務(wù)服務(wù)水平,推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦,對(duì)各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理;組織對(duì)使用區(qū)本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)方案評(píng)審和竣工驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作,推進(jìn)各級(jí)各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
(五)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)(政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi))工作。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
(七)負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核;負(fù)責(zé)“市長(zhǎng)信箱”“區(qū)長(zhǎng)信箱”中人民群眾來(lái)信來(lái)訪的轉(zhuǎn)交、督辦,及時(shí)公開(kāi)辦理結(jié)果。
(八)協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化,牽頭落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵(lì)市場(chǎng)主體投資的政策,保護(hù)投資者權(quán)益,促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境,優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境;指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)對(duì)行政審批涉及的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題有關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開(kāi)發(fā)利用和信息資源共享等工作;開(kāi)發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫(kù),提供綜合信息服務(wù);加強(qiáng)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理,推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
(十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道(鄉(xiāng))行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作;指導(dǎo)社區(qū)(村)便民服務(wù)工作。
(十一)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工人事股、行政審批制度改革股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室(法制股)、電子政務(wù)管理股、政務(wù)公開(kāi)股(熱線管理股)。設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成
本部門為一級(jí)預(yù)算單位,直屬機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心未單獨(dú)預(yù)算、未單獨(dú)核算,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出已包括在岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批局本級(jí)決算中。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表 |
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|
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|
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公開(kāi)01表 |
|||||
部門: 區(qū)行政審批局 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
742.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
748.36 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0.00 |
|||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
…… |
20 |
|
|||||
八、其他收入 |
8 |
5.66 |
|
21 |
|
|||||
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
本年收入合計(jì) |
10 |
748.36 |
本年支出合計(jì) |
23 |
748.36 |
|||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
|||||
總計(jì) |
13 |
748.36 |
總計(jì) |
26 |
748.36 |
|||||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
部門: |
區(qū)行政審批局 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
748.36 |
742.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
748.36 |
742.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
748.36 |
742.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
369.04 |
369.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
368.94 |
368.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
10.37 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
部門: |
|
區(qū)行政審批局 |
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
748.36 |
373.75 |
374.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
748.36 |
373.75 |
374.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
748.36 |
373.75 |
374.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
369.04 |
369.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
368.94 |
0.00 |
368.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
10.37 |
4.71 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||
部門:區(qū)行政審批局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
742.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
742.70 |
742.70 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
9 |
742.70 |
本年支出合計(jì) |
23 |
742.70 |
742.70 |
0.00 |
0.00 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
總計(jì) |
14 |
742.70 |
總計(jì) |
28 |
742.70 |
742.70 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門: 區(qū)委網(wǎng)信辦 公開(kāi)05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
742.70 |
369.04 |
373.65 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
742.69 |
369.04 |
373.65 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
742.69 |
369.04 |
373.65 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
369.04 |
369.04 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
368.94 |
0.00 |
368.94 |
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
4.71 |
0.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
部門: 區(qū)行政審批服務(wù)局 公開(kāi)06表 單位:萬(wàn)元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
237.27 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
131.77 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
163.03 |
30201 |
辦公費(fèi) |
7.79 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
15.10 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
45.46 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
2.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
4.59 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.91 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.50 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.94 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.26 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.52 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
0.28 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.04 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
19.75 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
46.41 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
19.78 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.56 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.65 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
237.27 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
131.77 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門: 區(qū)行政審批服務(wù)局 公開(kāi)07表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門: 區(qū)行政審批服務(wù)局 公開(kāi)08表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:區(qū)委網(wǎng)信辦單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||
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|
公開(kāi)09表 |
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部門: |
|
區(qū)行政審批服務(wù)局 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
|||||
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為748.36萬(wàn)元。本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)748.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入742.70萬(wàn)元,占99.24%;上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入均0萬(wàn)元,占0%;其他收入5.66萬(wàn)元,占0.76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)748.36萬(wàn)元,其中:基本支出373.75萬(wàn)元,占49.94%;項(xiàng)目支出374.61萬(wàn)元,占50.06%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出均為0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為742.70萬(wàn)元,本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出742.70萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.24%,本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出742.70萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出742.70萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為460.62萬(wàn)元,支出決算為742.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的161.24%,其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為206.91萬(wàn)元,支出決算為369.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的178.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨聘人員增加18名,費(fèi)用相應(yīng)增加。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為249.00萬(wàn)元,支出決算為368.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的148.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了印章雕刻系統(tǒng)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.71萬(wàn)元,支出決算為4.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。與年初數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出369.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)237.27萬(wàn)元,占基本支出的64.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)131.77萬(wàn)元,占基本支出的35.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算均為0萬(wàn)元。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.77萬(wàn)元,本單位為2019年新成立單位,2019年無(wú)預(yù)算和決算數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)均為0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,2020年度整體績(jī)效評(píng)價(jià)見(jiàn)附件。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu):就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼:反映政府對(duì)各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營(yíng)利組織的補(bǔ)貼。
事業(yè)單位補(bǔ)貼:反映對(duì)事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他交通工具購(gòu)置:反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī)等)購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。
其他資本性支出:反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂(lè)、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購(gòu)買國(guó)內(nèi)外影片播映權(quán)、購(gòu)置圖書(shū)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件