中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室2024年度單位預算說明
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
15、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、負責全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位機構編制實名制管理。
2、負責全區(qū)機構編制統(tǒng)計工作。
3、審核納入區(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關、事業(yè)單位(含收取規(guī)費的事業(yè)單位)的人員編制性質、數量、實有人數和領導職數。
4、監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位機構編制及機構改革方案的執(zhí)行情況。
5、負責指導全區(qū)政務類和公益類網上中文域名管理的工作。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機構編制委員會交辦的其他事項。
(二)機構設置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制辦公室行政在編人員7人,事業(yè)編制8人,年末實有人數12人;內設機構4個:綜合辦公室、機構管理股、編制管理股、機構編制監(jiān)督管理股;下設二級機構(副科):機構編制事務中心。
(三)預算單位構成
本單位下屬機構編制事務中心,本次2024年部門預算公開范圍為本單位本級和機構編制事務中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算226.25萬元,其中,一般公共預算撥款226.25萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少7.74萬元,主要是因為厲行節(jié)約。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算226.25萬元,其中,一般公共服務181.88萬元,社會保障和就業(yè)支出25.89萬元,衛(wèi)生健康支出6.27萬元,住房保障支出12.21萬元。支出較去年減少7.74萬元,其中基本支出增加2.26萬元,項目支出減少10.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構改革支出,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算226.25萬元,其中,一般公共服務支出181.88萬元,占80.39%;社會保障和就業(yè)支出25.89萬元,占11.44%;衛(wèi)生健康支出6.27萬元,占2.77%;住房保障支出12.21萬元,占5.40%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數為186.25萬元,其中:人員經費164.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、對個人和家庭的補助;商品和服務支出21.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數為40.00萬元,其中:業(yè)務工作經費支出40.00萬元,主要用于開展對全區(qū)各單位機構編制試點評估工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款21.6萬元,與上年度一致。主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費等費用與上年相同。
(二)“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.70萬元,其中,公務接待費0.70萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致,主要原因是厲行節(jié)約,減少非必要接待活動。
(三)一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額53.60萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類24.00萬元,服務類29.60萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底,本單位固定資產原值合計35.13萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元;通用設備原值小計26.30萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計8.83萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為226.25萬元,其中,基本支出186.25萬元,項目支出40.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個,涉及項目支出的金額為40.00萬元,其中,業(yè)務工作經費項目40.00萬元,2024年度本單位無重點績效項目。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費,是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
(見附件)
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室2024年部門預算公開.xlsx