中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門決算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)紀(jì)委   2024-08-20 15:04

 


 

2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算


 

 

目錄

 

第一部分  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與岳陽(yáng)樓區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,在區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,履行紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能部門和直屬單位,區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個(gè)內(nèi)設(shè)職能部門。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位,區(qū)紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立11個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。編制人數(shù)91人,在職編制85,離退休20人。

決算單位構(gòu)成。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本部門下屬岳陽(yáng)樓區(qū)廉政警示教育中心,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本部門本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)廉政警示教育中心。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2,444.06萬(wàn)元。與上年相比,增加646.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.97%,主要是因?yàn)榧o(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作及辦案場(chǎng)所、設(shè)備、專網(wǎng)等維護(hù)項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2,444.06萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2,430.69萬(wàn)元,占99.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入13.37萬(wàn)元,占0.55%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2,444.06萬(wàn)元,其中:基本支出1,553.03萬(wàn)元,占63.54%;項(xiàng)目支出891.03萬(wàn)元,占36.46%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,430.69萬(wàn)元,與上年相比,增加633.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.23%,主要是因?yàn)榧o(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作及辦案場(chǎng)所、設(shè)備、專網(wǎng)等維護(hù)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2,430.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.45%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加633.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.23%,主要是因?yàn)榧o(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作及辦案場(chǎng)所、設(shè)備、專網(wǎng)等維護(hù)項(xiàng)目增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2,430.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2215.83萬(wàn)元,占91.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出102.87萬(wàn)元,占4.23%;衛(wèi)生健康支出39.96萬(wàn)元,占1.64%;住房保障支出72.03萬(wàn)元,占2.96%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,087.73萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2,430.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.43%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1717.46萬(wàn)元,支出決算為2215.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作及辦案場(chǎng)所、設(shè)備、專網(wǎng)等維護(hù)項(xiàng)目增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為43.74萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政運(yùn)行。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為118.09萬(wàn)元,支出決算為102.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.11%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員變動(dòng)使人員經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為59.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為5.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.62萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為40.15萬(wàn)元,支出決算為39.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.53%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員變動(dòng)使人員經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政單位醫(yī)療。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為88.57萬(wàn)元,支出決算為72.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.33%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員變動(dòng)使人員經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1,552.82萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,346.67萬(wàn)元,占基本支出的86.72%,主要包括基本工資津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)206.15萬(wàn)元,占基本支出的13.28%,主要包括辦公費(fèi)印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.31%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少21.93萬(wàn)元,減少98.34%,減少的主要原因是監(jiān)督辦案等相關(guān)工作減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓120人次,主要是辦案發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至202312月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.15萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加67.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.86%。主要原因是:統(tǒng)計(jì)口徑不同,本年新增其他交通費(fèi)用支出,辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算17.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú)。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.46萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為零,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展3次培訓(xùn),人數(shù)180人,內(nèi)容為《黨章》學(xué)習(xí)培訓(xùn)、“全媒大腦”新聞實(shí)訓(xùn)營(yíng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額475.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出162.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出47.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出266.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額475.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額475.75萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202312月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1,797.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出1,797.51萬(wàn)元,其中:基本支出1,479.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出317.86萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0.00個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0.00個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0.00個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分0.00分,自評(píng)結(jié)果等次為0.00

(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為0.00分。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”,政治監(jiān)督持續(xù)增強(qiáng);二是積極履行監(jiān)督首責(zé),監(jiān)督治理成效日益凸顯;三是從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)反腐,“三不”一體推進(jìn)成果鞏固拓展;四是穩(wěn)步推進(jìn)巡察全覆蓋,利劍作用充分彰顯;五是扎實(shí)推進(jìn)“清廉湖南”建設(shè),黨風(fēng)政風(fēng)社風(fēng)更加清朗;六是全面加強(qiáng)自身建設(shè),“鐵軍”底色愈加鮮明;七是全區(qū)黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn),黨內(nèi)政治生態(tài)氣象更新,反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利,全面從嚴(yán)治黨取得重大成果。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是辦文辦會(huì)辦事的水平還不高,以文輔政的作用發(fā)揮還不夠;二是調(diào)查研究工作不夠深不夠?qū),建言獻(xiàn)策水平不夠高;三是督查落實(shí)能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。四是制度管理落實(shí)不夠全。五是隊(duì)伍素質(zhì)還不夠高,自我學(xué)習(xí)還不夠,慵懶散的情況時(shí)有發(fā)生,謀事想事成事的水平還要進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施:一是在以文輔政上聚焦用力、持續(xù)提升。在調(diào)查研究、文稿起草、公文處理、政務(wù)信息等重點(diǎn)工作上,堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流,力求調(diào)查研究高質(zhì)高效、文稿起草精益求精、公文處理規(guī)范高效,全面提升政務(wù)服務(wù)工作水平;二是在督查落實(shí)上聚焦用力、持續(xù)提升。聚焦區(qū)紀(jì)委常委會(huì)部署的重點(diǎn)工作,集中力量抓好督查督辦,進(jìn)一步提高督查督辦質(zhì)量、強(qiáng)化督導(dǎo)問(wèn)責(zé),確保政令暢通,各項(xiàng)決策部署落實(shí)落地;三是在協(xié)調(diào)聯(lián)系上聚焦用力、持續(xù)提升。進(jìn)一步加強(qiáng)上下、內(nèi)外之間的協(xié)調(diào)聯(lián)系,對(duì)上爭(zhēng)取關(guān)心支持,對(duì)下進(jìn)行督促指導(dǎo),對(duì)內(nèi)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,對(duì)外促進(jìn)交流學(xué)習(xí),全力推進(jìn)各項(xiàng)制度落實(shí)落細(xì),切實(shí)成為區(qū)紀(jì)委常委會(huì)的得力助手四是在隊(duì)伍建設(shè)上聚焦用力、持續(xù)提升。按照政治上強(qiáng)、業(yè)務(wù)上精、作風(fēng)上硬、工作上實(shí)、廉政上好的總體要求,全面加強(qiáng)辦公室干部的思想、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè),樹(shù)立雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng),不斷提高工作效率。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 


一、2023年度部門決算表

附件1:2023年度部門決算表_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì).xlsx

二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件2:2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì).docx