中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會2024年部門預算公開
來源:區(qū)紀委   2024-01-08 19:38

 

 

中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會2024年度單位預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

 

 

 

第一部分  2024單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱的體制,在區(qū)委、區(qū)政府和市紀委監(jiān)委的雙重領導下開展工作,履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進全面從嚴治黨,加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。

(二)機構(gòu)設置

現(xiàn)有在職編制85年末實有人數(shù)85人;離退休20人。區(qū)紀委監(jiān)委組織機構(gòu)包括:區(qū)紀委監(jiān)委機關內(nèi)設職能部門和直屬單位,區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組。區(qū)紀委監(jiān)委機關設立辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個內(nèi)設職能部門。區(qū)紀委監(jiān)委機關下設岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位,區(qū)紀委監(jiān)委設立11個派駐紀檢監(jiān)察組。

(三)預算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算2030.63萬元,其中,一般公共預算撥款2030.63萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少57.10萬元,主要是因為厲行節(jié)約。

(二)支出預算

2024年本單位支出預算2030.63萬元,其中,一般公共服務支出1709.25萬元,社會保障和就業(yè)支出184.35萬元,衛(wèi)生健康支出46.45萬元,住房保障支出90.58萬元。支出較去年減少57.10萬元,其中基本支出減少1.10萬元,項目支出減少56.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算2030.63萬元,其中,一般公共服務支出1709.25萬元,占84.17%社會保障和就業(yè)支出184.35萬元,占9.08%衛(wèi)生健康支出46.45萬元,占2.29%;住房保障支出90.58萬元,占4.46%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為1446.63萬元,其中:人員經(jīng)費1259.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、對個人和家庭的補助;商品和服務支出187.00萬元,主要包括:辦公費、郵電費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為584.00萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出549.00萬元,主要用于保障執(zhí)紀監(jiān)督及審查調(diào)查工作順利開展,深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作以及保障區(qū)廉政警示教育中心日常工作的開展及運行等方面;運行維護經(jīng)費35.00萬元,主要用于保證單位平穩(wěn)運行等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款187.00萬元,比上一年增加2.20萬元,增加1.19%主要原因是工資福利調(diào)整。

(二)“三公”經(jīng)費預算

單位2024“三公”經(jīng)費預算數(shù)10.00萬元,其中,公務接待費10.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少6.00萬元,降低37.50%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

單位2024年會議費預算17.00萬元,擬召開12次會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為區(qū)紀委全會、工作講評會、專題會等。

2024年度本單位未計劃安排培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

單位2024年政府采購預算總額464.00萬元,其中工程類12.00萬元,貨物類375.00萬元,服務類77.00萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202312月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計467.12萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.16萬元;通用設備原值小計418.83萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計48.13萬元。本單位形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至202312月底,單位有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

單位所有支出實行績效目標管理。納入2024單位整體支出績效目標的金額為2030.63萬元,其中,基本支出1446.63萬元,項目支出584.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個,涉及項目支出的金額為584.00萬元,其中,業(yè)務工作經(jīng)費項目549.00萬元,運行維護費項目35.00萬元;2024年度本單位無重點績效項目詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經(jīng)費,是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  單位預算公開表格

(見附件)


中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會2024年預算公開表.xlsx