2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè),探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位等黨組織的設(shè)置形式和活動(dòng)方式;負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展工作,協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作;組織新時(shí)期黨的建設(shè)的調(diào)查研究,提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)的意見(jiàn)和建議。
(二)按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的方針政策,對(duì)全區(qū)干部工作、干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo),提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、考核、配備的意見(jiàn)和建議;辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù);承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報(bào)手續(xù);負(fù)責(zé)有關(guān)股級(jí)干部的備案審查和審批工作;承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流及安排事宜。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定,對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部不作為、緩作為、亂作為行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。
(四)研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和措施,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
(五)研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革,制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。
(六)主管全區(qū)干部教育工作,研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施;組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直單位和鄉(xiāng)街的干部教育工作。
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促,及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門(mén)反映重大問(wèn)題,提出合理建議。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)黨的機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和區(qū)法院、檢察院機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總,調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況,檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況,組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)共同做好人才工作;參與制定人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和意見(jiàn),選拔、管理區(qū)級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才和優(yōu)秀青年專(zhuān)業(yè)人才。
(十)負(fù)責(zé)做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)工作,指導(dǎo)研究新形勢(shì)下老干部工作的新情況、新問(wèn)題,督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實(shí)情況。
(十一)負(fù)責(zé)全區(qū)干部和黨員的年報(bào)統(tǒng)計(jì)和匯總工作;負(fù)責(zé)管理全區(qū)干部檔案;編纂組織資料。
(十二)負(fù)責(zé)承辦全區(qū)因公出國(guó)(境)人員審查工作和黨員因私出國(guó)(境)保留或停止黨籍的審批工作;負(fù)責(zé)干部有關(guān)歷史遺留問(wèn)題的調(diào)查處理工作。
(十三)負(fù)責(zé)出席全國(guó)和省、市、區(qū)黨代會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作;負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)的組織工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)出席全國(guó)和省、市、區(qū)人民代表大會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好會(huì)議組織工作。
(十四)受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來(lái)信、來(lái)訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
(十五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直單位機(jī)關(guān)黨組織做好機(jī)關(guān)黨的建設(shè);協(xié)助區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治等各項(xiàng)保障工作, 承辦區(qū)直單位機(jī)關(guān)黨委、黨總支、黨支部正、副書(shū)記及委員的任免、考核和培訓(xùn)工作。
(十六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部工作;負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報(bào)送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的完善與實(shí)施;指導(dǎo)離退休干部黨支部建設(shè)工作。
(十七)承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:部?jī)?nèi)設(shè)股室13個(gè):1.辦公室(政策法規(guī)室)2.黨建辦3.黨代表聯(lián)絡(luò)辦 4.干部辦5.公務(wù)員辦6.人才辦7.工資福利信息股8.干部監(jiān)督室9.干部檔案室10.“兩新”工委辦11.區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦12.老干辦13.干部問(wèn)責(zé)辦;二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè):中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心(參公事業(yè)單位),岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心(事業(yè)單位)。編制人數(shù)32人,實(shí)有人數(shù)32人。
(二)決算單位構(gòu)成。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本單位下屬中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本單位本級(jí)和中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1161.77萬(wàn)元。與上年相比,增加194.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.08%,主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加,項(xiàng)目工作增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1161.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1161.77萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1161.77萬(wàn)元,其中:基本支出694.05萬(wàn)元,占59.74%;項(xiàng)目支出467.72萬(wàn)元,占40.26%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1161.77萬(wàn)元,與上年相比,增加194.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.08%,主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加,項(xiàng)目工作增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1161.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加194.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.08%,主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加,項(xiàng)目工作增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,161.77萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1053.92萬(wàn)元,占90.71%;社會(huì)保障和就業(yè)支出50.88萬(wàn)元,占4.38%;衛(wèi)生健康支出19.72萬(wàn)元,占1.70%;住房保障支出37.25萬(wàn)元,占3.21%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,263.37萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1,161.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.96%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加,項(xiàng)目工作增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1054.67萬(wàn)元,支出決算為1053.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:控制費(fèi)用開(kāi)支。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為56.18萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為55.52萬(wàn)元,支出決算為50.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.76萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.35萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.96萬(wàn)元,支出決算為19.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.01%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.68萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為41.64萬(wàn)元,支出決算為37.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出694.05萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)629.89萬(wàn)元,占基本支出的90.76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)64.16萬(wàn)元,占基本支出的9.24%,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.32萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為零,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.32萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算,本年有公務(wù)接待活動(dòng),與上年相比減少4.89萬(wàn)元,減少93.86%,減少的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓20人次,主要是老干部活動(dòng)中心項(xiàng)目調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.16萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少21.52萬(wàn)元,降低25.12%。主要原因是:控制費(fèi)用支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度,本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額242.48萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出101.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出137.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額242.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額242.48萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1,161.77萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出1,161.77萬(wàn)元,其中:基本支出694.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出467.72萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金467.72萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果等次為良好。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1,161.77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1,161.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:對(duì)全區(qū)基層黨組織建設(shè),黨員教育管理,增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力得到了進(jìn)一步發(fā)揮,黨群干群關(guān)系更加密切,取得了良好的社會(huì)效益,服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)96%。本部門(mén)各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:服務(wù)對(duì)象滿意度有進(jìn)一步提升的空間,培訓(xùn)有進(jìn)一步改進(jìn)的空間。下一步改進(jìn)措施:一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度;二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí),力爭(zhēng)把成本降低;三是改進(jìn)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高評(píng)價(jià)水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門(mén)決算表
附件1:2023年部門(mén)決算表_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部.xlsx
二、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2:2023 年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部.docx