岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)保密局   2023-09-20 11:48

 

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門(mén)決算

 

 

目錄

  

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局是負(fù)責(zé)依法履行保密行政管理職能,履行法律、法規(guī)、規(guī)則授予的國(guó)家秘密載體的復(fù)制定點(diǎn)和出境及涉密通信辦公自動(dòng)化計(jì)算信息系統(tǒng)的保密檢查審批;

(二)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)泄密事件的查處,對(duì)違反保密規(guī)定的人實(shí)行處罰;

(三)負(fù)責(zé)制定全區(qū)保密工作的計(jì)劃并組織實(shí)施;

(四)組織協(xié)調(diào)保密技術(shù)檢查;

(五)負(fù)責(zé)全區(qū)保密干部管理和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)區(qū)委保密委日常事務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:在編人數(shù)2人,內(nèi)設(shè)股室1個(gè):辦公室

(二)決算單位構(gòu)成。

本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,2022年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局本級(jí)。

 

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為77.90萬(wàn)元。與上年相比,增加22.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.46%,主要是因?yàn)?/font>新增業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)77.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入77.90萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)77.90萬(wàn)元,其中:基本支出58.18萬(wàn)元,占74.69%;項(xiàng)目支出19.72萬(wàn)元,占25.31%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為77.90萬(wàn)元,與上年相比,增加22.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.46%,主要是因?yàn)?/span>新增業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出77.90萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加22.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.46%,主要是因?yàn)?/font>新增業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目支出。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出77.90萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出73.35萬(wàn)元,占94.16%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出2.11萬(wàn)元,占2.71%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0.97萬(wàn)元,占1.24%;住房保障(類(lèi))支出1.47萬(wàn)元,占1.89%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為76.78萬(wàn)元,支出決算數(shù)為77.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.46%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為73.35萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算計(jì)入國(guó)家保密支出,人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

2、公共安全支出(類(lèi))國(guó)家保密(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為24.26萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行。

3、公共安全支出(類(lèi))國(guó)家保密(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為37.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政運(yùn)行。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為7.79萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元,支出決算為2.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致有異。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入無(wú)此項(xiàng)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.11萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.14萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

9、衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.45萬(wàn)元,支出決算為0.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致有異。

10、衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.29萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。

11、住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.39萬(wàn)元,支出決算為1.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致有異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出58.18萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)44.06萬(wàn)元,占基本支出的75.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)14.12萬(wàn)元,占基本支出的24.27%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng),與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截202212月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.12萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少12.65 萬(wàn)元,降低47.25%。主要原因是:厲行節(jié)儉

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度,本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額36.32萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出31.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額36.32萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.32元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出77.90萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中,2022年整體支出77.9萬(wàn)元,其中:基本支出58.18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出19.72萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金19.72萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

(二)部門(mén)決算中績(jī)效結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為77.90萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為77.90萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是強(qiáng)化宣傳教育,增強(qiáng)保密觀念;二是加強(qiáng)制度建設(shè),落實(shí)規(guī)范管理;三是嚴(yán)格督促檢查,確保涉密安全。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:主要存在問(wèn)題項(xiàng)目資金預(yù)算掌控不力。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)實(shí)際需要,按照目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟(jì)合理性的原則,科學(xué)、合理、真實(shí)地編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算;二是秉著立減節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)的支出。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件