2022年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與岳陽(yáng)樓區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,在區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,履行紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)91人,實(shí)有人數(shù)85 人。內(nèi)設(shè)股室22個(gè),分別為:辦公室,組織部,信訪室,案件監(jiān)督管理室,黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,案件審理室,第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室,干部監(jiān)督室,9個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
(二)決算單位構(gòu)成
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年單位決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1,797.51萬(wàn)元。與上年相比,增加172.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.63%,主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,797.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,797.51萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,797.51萬(wàn)元,其中:基本支出1,479.65萬(wàn)元,占82.32%;項(xiàng)目支出317.86萬(wàn)元,占17.68%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支均為1,797.51萬(wàn)元,與上年相比,增加172.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.63%,主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,797.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加172.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.63%,主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,797.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1,601.98萬(wàn)元,占89.12%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出88.29萬(wàn)元,占4.91%;衛(wèi)生健康(類)支出43.81萬(wàn)元,占2.44%;住房保障(類)支出63.43萬(wàn)元,占3.53%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,935.44萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1,797.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.87%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1,024.30萬(wàn)元,支出決算為1,601.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的156.40%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算細(xì)化到行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),決算金額全部計(jì)入行政運(yùn)行。
2、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為620.07萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算細(xì)化到行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),決算金額全部計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為84.52萬(wàn)元,支出決算為88.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年金等支出在決算時(shí)計(jì)入。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為42.26萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.19萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.28萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為54.43萬(wàn)元,支出決算為43.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.49%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位醫(yī)療基數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.53萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為89.86萬(wàn)元,支出決算為63.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房保障支出調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,479.65萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,341.16萬(wàn)元,占基本支出的90.64%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)138.49萬(wàn)元,占基本支出的9.36%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元,支出決算為22.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的139.38%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元,支出決算為22.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的139.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是監(jiān)督辦案等相關(guān)工作開(kāi)支的增長(zhǎng),與上年相比減少3.37萬(wàn)元,減少13.13%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算22.30萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/font>2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.30萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組270個(gè)、來(lái)賓2735人次,主要是辦案發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.49萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少46.31 萬(wàn)元,降低25.06%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整,厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算17.00萬(wàn)元,支出決算為3.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的18.35%。用于召開(kāi)1次會(huì)議,人數(shù)700人,內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為1.39萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為零,無(wú)法計(jì)算百分比。用于2次培訓(xùn),人數(shù)500人,內(nèi)容為“啄木鳥(niǎo)課堂”暨干部學(xué)法、二十大精神學(xué)習(xí)專題培訓(xùn)。本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額337.38萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出75.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出127.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出134.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額337.38萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額337.38萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1,797.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1,797.51萬(wàn)元,其中:基本支出1,479.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出317.86萬(wàn)元,本單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金317.86萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)單位決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,797.51萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1,797.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”,政治監(jiān)督持續(xù)增強(qiáng);二是積極履行監(jiān)督首責(zé),監(jiān)督治理成效日益凸顯;三是從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)反腐,“三不”一體推進(jìn)成果鞏固拓展;四是穩(wěn)步推進(jìn)巡察全覆蓋,利劍作用充分彰顯;五是扎實(shí)推進(jìn)“清廉湖南”建設(shè),黨風(fēng)政風(fēng)社風(fēng)更加清朗;六是全面加強(qiáng)自身建設(shè),“鐵軍”底色愈加鮮明。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:本單位預(yù)算有待提升。
下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算管理。詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門決算公開(kāi)表.xls
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門決算績(jī)效自評(píng).docx