2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
(一)根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策,結(jié)合具體情況,研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問(wèn)題。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。
(三)負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實(shí)行管理市場(chǎng)化。
(五)協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會(huì)務(wù)工作。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會(huì)治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。
(七)負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財(cái)務(wù)和住房公積金管理工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作,組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。
(十)負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定,我中心共設(shè)股室8個(gè)(辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、保衛(wèi)股、政工股、衛(wèi)生健康股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公車平臺(tái)股),二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)(機(jī)關(guān)后勤保障中心)。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門決算匯總,納入2019年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算的只包括中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,794.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
1,794.41 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
9 |
|
|
22 |
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|||||
本年收入合計(jì) |
10 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
|||||
總計(jì) |
13 |
1,794.41 |
總計(jì) |
26 |
1,794.41 |
|||||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||
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公開02表 |
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
|
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|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
1,794.41 |
1,794.41 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,794.41 |
1,794.41 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳及相關(guān)事務(wù) |
1,794.41 |
1,794.41 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,794.41 |
1,794.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
||||||||
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公開03表 |
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳及相關(guān)事務(wù) |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
|
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
|
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|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,794.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1,794.41 |
1,794.41 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
1,794.41 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
1,794.41 |
總計(jì) |
28 |
1,794.41 |
1,794.41 |
0.00 |
1,794.41 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 公開05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
20103 |
政府辦公廳及相關(guān)事務(wù) |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1,794.41 |
1,271.06 |
523.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 公開06表 單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
836.46 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
357.25 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
213.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
28.66 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
48.39 |
30202 |
印刷費(fèi) |
15.10 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
76.64 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
204.82 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.11 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4.10 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.48 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.25 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.01 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.39 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
35.65 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
57.87 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
178.36 |
30214 |
租賃費(fèi) |
6.54 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
40.56 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
30.60 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.30 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.10 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
12.23 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.71 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
22.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
93.37 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
28.33 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
36.79 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
36.79 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
129.26 |
|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
877.02 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
394.04 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 公開07表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
146.10 |
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120.00 |
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120.00 |
26.10 |
98.46 |
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93.36 |
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93.36 |
5.10 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門: 岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 公開08表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門:岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為1794.41萬(wàn)元。與上年相比,減少56.79萬(wàn)元,減少0.3%,主要是因?yàn)槿粘=?jīng)費(fèi)開支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1794.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1794.41萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1794.41萬(wàn)元,其中:基本支出1271.06萬(wàn)元,占71%;項(xiàng)目支出523.35萬(wàn)元,占29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1794.41萬(wàn)元,與上年相比,減少56.79萬(wàn)元,減少0.3%,主要是因?yàn)槿粘=?jīng)費(fèi)開支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1794.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少56.79萬(wàn)元,減少0.3%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)開支減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1794.41萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1794.41萬(wàn)元,占100%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1794.41萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1794.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、一般公共服務(wù)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1794.41萬(wàn)元,支出決算為1794.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1271.06萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)877.02萬(wàn)元,占基本支出的69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)394.04萬(wàn)元,占基本支出的31%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為146.1萬(wàn)元,支出決算為98.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.39%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26.1萬(wàn)元,支出決算為5.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本無(wú)接待,均為加班用餐開支。與上年相比減少3.3萬(wàn)元,減少39.29%,減少的主要原因是本年基本無(wú)接待,均為加班用餐開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為93.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的77.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際購(gòu)置車輛數(shù)比擬購(gòu)置車輛少,與上年相比減少24.74萬(wàn)元,減少20.95%,減少的主要原因是減少購(gòu)置公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.1萬(wàn)元,占5.18%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算93.36萬(wàn)元,占94.82%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)開支內(nèi)容
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要是加班125次,用餐1285人次發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為93.36萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.36萬(wàn)元,主要是油費(fèi)、維修和保險(xiǎn)支出,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為32輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出394.04萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加100.11 萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.06%。主要原因是:因疫情防控等原因,日常辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開支增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)30.6萬(wàn)元,召開會(huì)議1100次,人數(shù)20000人,內(nèi)容為區(qū)委政府所有會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,培訓(xùn)1次,人數(shù)60人;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額24萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛30輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,機(jī)要通信用車10輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車3輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件