2021年
岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心部門概況
一、 部門職責(zé)
認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策,從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃,并組織實(shí)施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo),督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制,對于鄉(xiāng)(街)、村(社區(qū))、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作,指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)5人,實(shí)有人數(shù)4人。內(nèi)設(shè)股室0個。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心本級。
第二部分2021年度部門決算表
(見附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為446.74萬元。與上年相比,增加106.52萬元,增長31.31%,主要是因?yàn)樵黾恿诵@禁毒教育基地建設(shè)等項(xiàng)目開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計446.74萬元,其中:財政撥款收入446.74萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計446.74萬元,其中:基本支出272.85萬元,占61.08%;項(xiàng)目支出173.89萬元,占38.92%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為446.74萬元,與上年相比,增加106.52萬元,增長31.31%,主要是因?yàn)樵黾恿诵@禁毒教育基地建設(shè)等項(xiàng)目開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出446.74萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,財政撥款支出增加106.52萬元,增長31.31%,主要是因?yàn)樵黾恿诵@禁毒教育基地建設(shè)等項(xiàng)目開支。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出446.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出438.52萬元,占98.16%;社會保障和就業(yè)(類)支出3.69萬元,占0.83%;衛(wèi)生健康支出(類)支出1.73萬元,占0.39%;住房保障支出(類)支出2.80萬元,占0.62%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為559.69萬元,支出決算數(shù)為446.74萬元,完成年初預(yù)算的79.82%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為547.30萬元,支出決算為438.52萬元,完成年初預(yù)算的80.12%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.37萬元,支出決算為3.69萬元,完成年初預(yù)算的84.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為2.19萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項(xiàng)支出計入了事業(yè)運(yùn)行。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出
年初預(yù)算為0.23萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項(xiàng)支出計入了事業(yè)運(yùn)行。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助
年初預(yù)算為0.27萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項(xiàng)支出計入了事業(yè)運(yùn)行。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.05萬元,支出決算為1.73萬元,完成年初預(yù)算的84.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為3.28萬元,支出決算為2.80萬元,完成年初預(yù)算的85.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出446.74萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)46.14萬元,占基本支出的10.33%,主要包括:基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)400.60萬元,占基本支出的89.67%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.40萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常;與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.40萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無接待,與上年相比減少1.00萬元,減少100.00%,減少的主要原因是本年度無接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心更新公務(wù)用車0輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元,用于1次培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查禁毒辦成員單位和各社區(qū)的禁毒工作,動員社會各方面力量共同參與禁毒工作;舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額61.43萬元,其中:政府采購貨物支出14.38萬元、政府采購工程支出4.01萬元、政府采購服務(wù)支出43.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.13萬元,占政府采購支出總額的62.07%,其中:授予小微企業(yè)合同金額38.13萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62.10%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的62.09%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的62.06%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心整體績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo),整體績效自評得分為87分。全年預(yù)算數(shù)為559.69萬元,執(zhí)行數(shù)為446.74萬元,完成預(yù)算的79.82%。岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心整體績效自評綜述:本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為86分。全年預(yù)算數(shù)為200.00萬元,執(zhí)行數(shù)為173.89萬元,完成預(yù)算的86.95%。岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心項(xiàng)目績效自評綜述:此項(xiàng)目在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,禁毒辦會同區(qū)政府督查室、財政局評審中心對工程項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān),校園禁毒文化館項(xiàng)目績效自評綜述:主要解決青少年禁毒、防毒、識毒等知識。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件