岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會(huì)化服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開
來源:區(qū)實(shí)事辦   2023-01-13 10:45

  

岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會(huì)化服務(wù)中心

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

10、一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明


 

一、部門基本概

(一)職能職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策,從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃,并組織實(shí)施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo),督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制,鄉(xiāng)(街)、村(社區(qū))、禁毒委成員部門責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作,指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會(huì)化服務(wù)中心是區(qū)政府內(nèi)設(shè)股室,核定全額撥款事業(yè)編制5名,其中主任1名(由區(qū)政府辦副主任兼任)。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算218.26萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款218.26萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)部門經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加19.62萬元,主要是因?yàn)楣べY福利結(jié)構(gòu)調(diào)整、事務(wù)增加。

(二)支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算218.26萬元,其中,一般公共服務(wù)支出200.94萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.17萬元,衛(wèi)生健康支出2.29萬元,住房保障支出4.86萬元。支出較去年增加19.62萬元,其中基本支出增加18.12萬元,項(xiàng)目支出增加1.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY福利結(jié)構(gòu)調(diào)整,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槭聞?wù)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算218.26萬元,其中,一般公共服務(wù)支出200.94萬元,92.06%;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.17萬元,4.66%;衛(wèi)生健康支出2.29萬元,占1.05%;住房保障支出4.86萬元,占2.23%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為73.26萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)64.26萬元,主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出9.00萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為145.00萬元,其中:編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元,主要用于業(yè)務(wù)處理等方面;業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出140.00萬元,主要用于禁毒預(yù)防教育、禁毒宣傳、污水檢測等方面

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

部門不屬于行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

部門2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致,主要原因是厲行節(jié)儉。

(三)一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

部門2023年政府采購預(yù)算總額41.95萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類2.95萬元,服務(wù)類39.00萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202212月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)124.88萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)103.76萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)8.20萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.92萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至202212月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023部門整體支出績效目標(biāo)的金額為218.26萬元,其中,基本支出73.26萬元,項(xiàng)目支出145.00萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

(見附件)

岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒社會(huì)化服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算表.xlsx