2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心部門(mén)決算
來(lái)源:預(yù)算國(guó)庫(kù)   2024-08-20 11:19

2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心

部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)政府采購(gòu)管理制度,并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)編報(bào)政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表,分析全區(qū)政府采購(gòu)信息。

(三)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政府采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)管和投訴處理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:無(wú)內(nèi)設(shè)股室,本部門(mén)共有編制人數(shù)6人,實(shí)有人數(shù)4人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心單位本級(jí)。

 

 

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為71.66萬(wàn)元。與上年相比,減少2.87萬(wàn)元,減少3.85%,主要是因?yàn)槟曛腥藛T調(diào)整。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)71.66萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入70.07萬(wàn)元,占97.78%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1.59萬(wàn)元,占2.22%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)71.66萬(wàn)元,其中:基本支出71.66萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為70.07萬(wàn)元,與上年相比,減少4.46萬(wàn)元,減少5.98%,主要是因?yàn)槟曛腥藛T調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出70.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.78%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少4.46萬(wàn)元,減少5.98%,主要是因?yàn)槟曛腥藛T調(diào)整。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出70.07萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出64.39萬(wàn)元,占91.89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.03萬(wàn)元,占4.33%;衛(wèi)生健康支出0.85萬(wàn)元,占1.21%;住房保障支出1.80萬(wàn)元,占2.57%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為77.43萬(wàn)元,支出決算數(shù)為70.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.49%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為38.60萬(wàn)元,支出決算為45.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療計(jì)入了此項(xiàng)。

2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為22.00萬(wàn)元,支出決算為18.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.18%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:響應(yīng)政策要求,厲行節(jié)約,壓縮行政開(kāi)支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.46萬(wàn)元,支出決算為2.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.73萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.73萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)部分支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)()其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.19萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助()財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元,支出決算為0.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的27.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調(diào)整。

8、衛(wèi)生健康類(lèi)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療()公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.52萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行支出。

9、衛(wèi)生健康類(lèi)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療()事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.36萬(wàn)元,支出決算為0.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的36.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調(diào)整,以及決算時(shí)將此項(xiàng)支出部分計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行支出。

10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出()住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.62萬(wàn)元,支出決算為1.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的49.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出70.07萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)45.95萬(wàn)元,占基本支出的65.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)24.12萬(wàn)元,占基本支出的34.42%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?span>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至20231231日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.12萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少7.53萬(wàn)元,降低23.79%。主要原因是:年中人員調(diào)整。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額28.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的28.57%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的23.08%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出71.66萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出71.66萬(wàn)元,其中:基本支出71.66萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分90分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為71.66萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為71.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是得益于單位各項(xiàng)職能高效有序地運(yùn)轉(zhuǎn)與財(cái)政績(jī)效監(jiān)控機(jī)制的到位,單位績(jī)效目標(biāo)完成情況較好;二是單位的工作成績(jī)與當(dāng)前形勢(shì)發(fā)展的需要仍有一定差距。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:雖然財(cái)政資金使用規(guī)范,但也還存在可用財(cái)力偏小,不能滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要,資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問(wèn)題,需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善,進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理,提高財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用程序,搞好專(zhuān)項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督,把各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金用好用實(shí),使各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益;提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度,嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序;二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用程序,搞好專(zhuān)項(xiàng)資金的事前、事中、事后的監(jiān)督,把各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金用好用實(shí),使各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金達(dá)到最好的使用效益;提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會(huì)計(jì)制度,嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)賬程序。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心.xlsx