岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2023年度單位決算公開
來(lái)源:預(yù)算國(guó)庫(kù)   2024-08-20 17:22

  2023年度

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心概況

  一、 部門職責(zé)

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策,協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作規(guī)章和政策,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財(cái)政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:根據(jù)編辦核定,我中心為岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu),實(shí)行獨(dú)立核算。本中心無(wú)其他二級(jí)機(jī)構(gòu)、無(wú)內(nèi)設(shè)股室。2023年報(bào)告編制范圍僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心本級(jí)決算。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位本級(jí)。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心沒(méi)有下屬單位或機(jī)構(gòu),所以2023年決算報(bào)告編制范圍僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心本級(jí)決算。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)891.38萬(wàn)元。與上年相比,減少1975.2萬(wàn)元,減少68.9%,主要是因?yàn)橐?guī)范了區(qū)直業(yè)務(wù)單位的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)資金撥付流程,代發(fā)的補(bǔ)貼資金不在進(jìn)入我單位結(jié)算戶計(jì)算收入,直接由區(qū)直業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)至區(qū)一卡通代發(fā)戶。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)891.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入891.23萬(wàn)元,占99.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.15萬(wàn)元,占0.02%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)891.38萬(wàn)元,其中:基本支出727.64萬(wàn)元,占81.63%;項(xiàng)目支出163.74萬(wàn)元,占18.37%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)891.38萬(wàn)元,與上年相比,減少1975.2萬(wàn)元,減少68.9%,主要是因?yàn)橐?guī)范了區(qū)直業(yè)務(wù)單位的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)資金撥付流程,代發(fā)的補(bǔ)貼資金不在進(jìn)入我單位結(jié)算戶計(jì)算收入,直接由區(qū)直業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)至區(qū)一卡通代發(fā)戶。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出891.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1975.2萬(wàn)元,減少68.9%,主要是因?yàn)橐?guī)范了區(qū)直業(yè)務(wù)單位的惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼代發(fā)資金撥付流程,代發(fā)的補(bǔ)貼資金不在進(jìn)入我單位結(jié)算戶計(jì)算收入,直接由區(qū)直業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)至區(qū)一卡通代發(fā)戶。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出891.38萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出684.84萬(wàn)元,占76.83%;科學(xué)技術(shù)支出(類)3萬(wàn)元,占0.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出105.85萬(wàn)元,占11.87%;衛(wèi)生健康支出(類)支出29.41萬(wàn)元,占3.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出13萬(wàn)元,占1.46%;住房保障支出(類)支出55.13萬(wàn)元,占6.18%;其他支出(類)支出0.15萬(wàn)元,占0.02%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為863.39萬(wàn)元,支出決算數(shù)為891.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.24%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了部分管理業(yè)務(wù)。

  2、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為630.97萬(wàn)元,支出決算為667.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.82%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了部分管理事務(wù),還有部分人員調(diào)整。

  3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了部分管理事務(wù)。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為71.62萬(wàn)元,支出決算為75.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.74%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分人員增減調(diào)整。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為3.1萬(wàn)元,支出決算為3.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為35.23萬(wàn)元,支出決算為24.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的69.25%。主要原因是部分補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2.07萬(wàn)元,支出決算為2.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分人員增減調(diào)整。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為30.88萬(wàn)元,支出決算為29.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分人員增減調(diào)整。

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:指標(biāo)調(diào)整。

  10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為53.71萬(wàn)元,支出決算為55.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.64%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分人員增減調(diào)整。

  11、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:指標(biāo)調(diào)劑。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出727.64萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)633.84萬(wàn)元,占基本支出的87.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

  公用經(jīng)費(fèi)93.8萬(wàn)元,占基本支出的12.9%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,今年為財(cái)政撥款口徑)

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少0.04萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0次,主要是財(cái)政所協(xié)稅護(hù)稅發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,0(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

  2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.8萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加 2萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%。主要原因是:增了一些管理業(yè)務(wù)活動(dòng)。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,計(jì)劃用于事業(yè)單位人員培訓(xùn),2023年決算開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上培訓(xùn)學(xué)習(xí);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。(注:三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況)

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額93.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出93.8 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額93.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額93.8萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況

  2023年度整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為100分。2023年用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)891.38萬(wàn)元,其中1.人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的及社會(huì)保障繳費(fèi)605.56萬(wàn)元;2.機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出93.8萬(wàn)元;3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.27萬(wàn)元;三公經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2023年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元,2023年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的 0%。單位屬岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu),固定資產(chǎn)納入樓區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一管理。2023年本單位決算報(bào)表中項(xiàng)目支出金額163.75萬(wàn)元,其中10.35萬(wàn)元為惠民惠農(nóng)明白條打印等宣傳開支,153.4萬(wàn)元為15個(gè)財(cái)政所的公用經(jīng)費(fèi)開支調(diào)整。

  2023年度整體績(jī)效自評(píng)綜述:2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下,結(jié)合中心的實(shí)際,整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  2023年度我單位決算數(shù)與預(yù)算數(shù)有偏離的主要原因是2023年我單位的人員部分調(diào)整和部分業(yè)務(wù)的小幅度增加。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋)

2023年自評(píng)報(bào)告(鄉(xiāng)財(cái)中心).docx 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心.xlsx