岳陽樓區(qū)金融辦2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織擬訂金融領域有關規(guī)范性文件草案;組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;組織擬訂加強全區(qū)金融行業(yè)服務、促進金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
2、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運行情況,負責推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新,完善金融業(yè)整體布局,指導推進全區(qū)金融市場體系建設。
3、負責聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機構;協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機構進行監(jiān)管;組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業(yè)對接,引導協(xié)調(diào)和鼓勵金融機構加大對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度。
4、組織協(xié)調(diào)實施金融突發(fā)事件應急工作,會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動,整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序,防范化解處置各類金融風險,維護金融穩(wěn)定。
5、會同有關部門推進全區(qū)社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建,推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
6、組織推進全區(qū)全方位多層次資本市場建設與發(fā)展;指導和推進企業(yè)改制上市等直接融資工作;指導協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購,負責全區(qū)上市后備資源培育工作。
7、負責對轄區(qū)內(nèi)融資擔保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機構實施監(jiān)管,強化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的監(jiān)管;協(xié)調(diào)相關部門加強對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發(fā)展工作。
8、負責地方金融監(jiān)管職責范圍內(nèi)的金融消費者(投資者)權益保護工作,負責金融知識宣傳和投資者風險教育工作。
9、指導地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設和管理。
10、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據(jù)編辦核定,我辦內(nèi)設股室2個,綜合辦公室、金融監(jiān)管股,二級機構1個(岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心),共有人數(shù)19人,其中:在職編制19人。
(三)預算單位構成
本單位下屬機構岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心,本次2024年部門預算公開范圍為本單位本級和金融證券服務中心。
有下屬單位未獨立核算,查看公開數(shù)據(jù)包括下屬單位數(shù)據(jù)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算388.89萬元,其中,一般公共預算撥款388.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空!
一般公共預算撥款收入2024年較2023年減少48.09萬元,其中,基本支出減少25.09萬元,主要原因是2024年職業(yè)年金、公務員醫(yī)療補助兩項社保福利未納入預算,金額為15.8萬元,人員編制減少1人,相應工資福利支出減少9.29萬元,項目支出減少23萬元,主要原因是,厲行節(jié)約壓縮開支。
(二)支出預算
2024年本部門支出預算388.89萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出31.78萬元,占比8.17%,衛(wèi)生健康支出 10.81萬元,占比2.78%,金融支出325.87萬元,占比83.8%,住房保障 20.43萬元,占比5.25%。
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為2.55萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為27.24萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)年初預算為1.19萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為0.8萬元。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為 10.81萬元。
6、金融支出(類)金融部門行政支出(款)行政運行(項)年初預算325.87萬元。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算20.43萬元。
支出預算2024年較2023年減少48.09萬元,其中,基本支出減少25.09萬元,主要原因是2024年職業(yè)年金、公務員醫(yī)療補助兩項社保福利未納入預算,金額為15.8萬元,人員編制減少1人,相應工資福利支出減少9.29萬元,項目支出減少23萬元,主要原因是,厲行節(jié)約壓縮開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算388.89萬元,其中,其中,社會保障和就業(yè)支出31.78萬元,占比8.17%,衛(wèi)生健康支出 10.81萬元,占比2.78%,金融支出325.87萬元,占比83.8%,住房保障 20.43萬元,占比5.25%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為296.89萬元,其中:人員經(jīng)費262.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出34.2萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為92萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出92萬元,主要用于防范和打擊非法集資宣傳,金融事務管理等方面。包括常態(tài)化開展風險隱患排查,依法保障信訪穩(wěn)定,發(fā)展資本市場、推進招商引企、深化銀企對接、全力增強市場活力、防范金融風險、加強金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)、優(yōu)化營商環(huán)境等。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空!
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.2萬元,比上一年減少1.8萬元,降低5%,經(jīng)費根據(jù)人員編制定額預算。主要原因是2024年人員編制減少1人。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.71萬元,其中,公務接待費1.71萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.79萬元,降低31.6%,主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
(三)一般性支出情況
本部門2024年會議費預算0.5萬元,擬召開2次會議,優(yōu)化金融環(huán)境工作推進會議,中信保誠保險公司引進對接會議,人數(shù)65人,內(nèi)容為促進金融行業(yè)發(fā)展、深化銀企對接,全力增強市場活力。2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額57.18萬元,其中工程類0萬元,貨物類8.58萬元,服務類48.6萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計32.39萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計21.81萬元;專用設備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計10.58萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為388.89萬元,其中,基本支出296.89萬元,項目支出92萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。
納入2024年項目支出績效目標的項目1個,涉及項目支出的金額為92萬元,其中,業(yè)務工作經(jīng)費項目92萬元;詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。2024年度無重點績效項目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格