中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2024年部門預算公開
來源:政協(xié)辦   2024-01-08 10:25

 

 

中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2024年度單位預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按單位預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按單位預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按單位預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按單位預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按單位預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按單位預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

 

 

第一部分  2024單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內部關系的重大問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商,促進各項重大決策的民主化與科學化。對全區(qū)各級黨政機關貫徹執(zhí)行憲法、法律法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況,國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃及財政預算的執(zhí)行情況,黨政機關及其工作人員履行職責、遵紀守法、勤政廉政的情況,通過提建議、咨詢、批評等方式進行民主監(jiān)督。

2、密切聯(lián)系各界人士,反映社會各方面的意見和要求,為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道,做好組織協(xié)調服務工作。

3、組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關心的重要問題進行視察和調查,通過建議案、提案和其它形式,向黨政領導機關提出建設性的意見和建議,為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設獻計獻策。

4、協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系,化解矛盾,維護安定團結,不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。

5、宣傳和貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)一祖國的方針政策,積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團結,促進祖國統(tǒng)—大業(yè)的實現(xiàn)。

(二)機構設置

根據(jù)編辦核定,政協(xié)在編39人,退休29人,設辦公室(加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子)和5個專門委員會(提案和委員學習聯(lián)絡委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會)。辦公室下設岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心,為全額撥款事業(yè)單位。

(三)預算單位構成

本單位無下屬單位,本次2024年單位預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1,027.41萬元,其中,一般公共預算撥款1,027.41萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少88.99萬元,主要是因為厲行節(jié)儉,基本支出和項目支出都有所減少。

(二)支出預算

2024年本單位支出預算1,027.41萬元,其中,一般公共服務1,027.41萬元,一般公共服務支出800.97萬元社會保障和就業(yè)支出154.24萬元,衛(wèi)生健康支出 24.8萬元,住房保障支出47.33萬元。支出較去年減少88.99萬元,其中基本支出減少48.99萬元,項目支出減少40萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為工資福利結構有所調整,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1,027.41萬元,其中,一般公共服務支出800.97萬元,占77.96%社會保障和就業(yè)支出 154.24萬元,占15.01%;衛(wèi)生健康支出24.87萬元,占2.42%;住房保障支出47.33萬元,占 4.61%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為753.41萬元,其中:人員經(jīng)費674.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出79.20萬元,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為274.00萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出274.00萬元,主要用于委員工作、委員履職能力提升、“政協(xié)云”運行、老干費、專題調研、資料征集編印、政協(xié)會議等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年政府性基金預算撥款支出預算0.00萬元,2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 79.20 萬元,比上一年減少2.20萬元,降低2.70%。主要原因是厲行節(jié)儉。

(二)“三公”經(jīng)費預算

單位2024“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年一致,主要原因是未做相關預算支出。

(三)一般性支出情況

2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

單位2024年政府采購預算總額311.4萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類42.90萬元,服務類268.50萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202312月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計 62.36 萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元;通用設備原值小計41.65萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計 20.71萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至202312月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于,資金來源為。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

單位所有支出實行績效目標管理。納入2024單位整體支出績效目標的金額為1,027.41萬元,其中,基本支出753.41萬元,項目支出274.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個,涉及項目支出的金額為274.00萬元,其中,  業(yè)務工作經(jīng)費項目274.00萬元;2024年度本單位無重點績效項目,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經(jīng)費,是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  單位預算公開表

(見附件)


101001 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2024年部門預算公開表.xlsx