岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府辦公室
2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))
注:以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究區(qū)政府各部門(mén)和各街道(鄉(xiāng))請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
4、辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí);督促檢查區(qū)政府各部門(mén)和各街道(鄉(xiāng))對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。
5、組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
6、負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
7、執(zhí)行區(qū)禁毒委員會(huì)的各項(xiàng)決定,開(kāi)展日常工作,負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)部門(mén)開(kāi)展禁毒工作。
8、參與戶(hù)籍準(zhǔn)入審核工作。
9、負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
10、與岳陽(yáng)樓公安分局在戶(hù)籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽(yáng)樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作,區(qū)政府辦公室參與戶(hù)籍準(zhǔn)入審核工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)現(xiàn)有干部職工44人,其中,公務(wù)員編制干部31人,事業(yè)編制職工13人。本部門(mén)內(nèi)設(shè):總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦8個(gè)股室;下設(shè):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁毒宣教中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為包含本單位本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府事務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算978.01萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款978.01萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少23.53萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>厲行節(jié)約。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算978.01萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出793.57萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出104.54萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出30.14萬(wàn)元,住房保障支出49.76萬(wàn)元。支出較去年減少23.53萬(wàn)元,其中基本支出減少0.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少23.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閲?yán)格控制支出,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>控制開(kāi)支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算978.01萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出793.57萬(wàn)元,占81.14%;社會(huì)保障和就業(yè)支出104.54萬(wàn)元,占10.69%;衛(wèi)生健康支出30.14萬(wàn)元,占3.08%;住房保障支出49.76萬(wàn)元,占5.09%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為835.01萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)747.01萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出88.00萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為143.00萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出143.00萬(wàn)元,主要用于文件印發(fā)和上級(jí)文件流轉(zhuǎn)、協(xié)同辦公、會(huì)務(wù)安排、督查工作,議案提案辦理、值班應(yīng)急維穩(wěn)、接待、調(diào)查研究、交通整治等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款88.00萬(wàn)元,比上一年增加10.60萬(wàn)元,增加13.70%。主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加1.00萬(wàn)元,增加100%,主要原因是有一定的接待活動(dòng)。
(三)一般性支出情況
本部門(mén)2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.40萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為對(duì)工作指示內(nèi)容進(jìn)行解讀、落實(shí)改善等。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額169.36萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元,貨物類(lèi)46.16萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)123.20萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)2,356.58萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)2,242.49萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)75.92萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)38.17萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為978.01萬(wàn)元,其中,基本支出835.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出143.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
(見(jiàn)附件)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府辦公室2023年度部門(mén)預(yù)算表.xlsx