歸檔時間:2023-09-11
2019年區(qū)法律援助中心部門決算公開
來源:區(qū)司法局   2020-10-30 13:04

目 錄

第一部分 區(qū)法律援助中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心2019年度部門決算表

第三部分 區(qū)法律援助2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 區(qū)法律援助中心概況

一、主要職能

岳陽樓區(qū)法律援助中心主要職責(zé)為代表政府實施法律援助工作 ,對受援對象提供法律服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

區(qū)法律援助中心部門決算編制范圍僅包括區(qū)法律援助中心本級,本中心下設(shè)辦公室、法律援助業(yè)務(wù)股、公共法律服務(wù)股。

第二部分 區(qū)法律援助中心2019年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分 區(qū)法律援助中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計 102.53萬元,支出總計 102.53萬元。因法律援助中心2019年才單獨預(yù)算,2018年無決算,故無對比分析。

二、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計102.53 萬元,其中:財政撥款收入102.53萬元,占 100 %。

三、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計102.53萬元,其中:基本支出41.81萬元,占 40.78%。

四、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收支總決算102.53萬元。因法律援助中心2019年才單獨預(yù)算,2018年無決算,故無對比分析。

五、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出 102.53萬元,占本年支出合計的 100 %。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度財政撥款支出 102.53萬元,其中人員經(jīng)費41.81萬元,占比40.78%,日常公用經(jīng)費60.72萬元,占比59.22%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

六、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出102.53萬元,其中:人員經(jīng)費41.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費60.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于區(qū)法律援助中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0.87萬元;因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費共支出0.87萬元。其中,公務(wù)接待費0.87萬元,占100%;接待批次9次,接待人數(shù)為56人次。因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。2019年度“三公”經(jīng)費比年初預(yù)算減少0.13萬元, “三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管得力,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

八、關(guān)于法律援助中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度,區(qū)法律援助機關(guān)運行經(jīng)費支出60.72萬元。因法律援助中心2019年才單獨預(yù)算,2018年無決算,故無對比分析。

(二)政府采購支出情況。2019年度,區(qū)法律援助中心政府采購支出總額  0  萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定,對照績效目標(biāo),對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律,防止了違法違紀行為的發(fā)生;認真落實了有關(guān)資金要求,主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門核撥給區(qū)法律援助中心的財政預(yù)算資金。

二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費:指樓區(qū)財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映區(qū)商調(diào)中心公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映區(qū)商調(diào)中心公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映區(qū)商調(diào)中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 2019年法律援助中心部門決算20210607163447546.xls