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2019年度岳陽樓區(qū)政府辦決算公開
來源:區(qū)政府辦   2020-10-30 17:06

2019年度樓區(qū)政府部門決算

目  錄

第一部分樓區(qū)政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分樓區(qū)政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分樓區(qū)政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分區(qū)政府概況

一、 部門職責(zé)

(一)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(二)研究區(qū)政府各部門和各街道(鄉(xiāng))請示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

(三)負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的組織工作,協(xié)助實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

(四)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

(五)辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí);督促檢查區(qū)政府各部門和各街道(鄉(xiāng))對區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。

(六)組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

(七)負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。

(八)執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項(xiàng)決定,開展日常工作,負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。

(九)參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

(十)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作,區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)總值班室。承擔(dān)區(qū)政府值班工作,收集和綜合重要政務(wù)信息,向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告;負(fù)責(zé)上情下達(dá),下情上報(bào),及時(shí)妥善處理各級各類電話、傳真、電報(bào)的接收、登記、報(bào)批和傳遞工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室內(nèi)部安全保衛(wèi)、報(bào)刊信件和文件收發(fā)工作;接待來訪人員;為區(qū)政府辦公室工作人員提供后勤服務(wù)。

(二)文電室。負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室有關(guān)公文起草、核稿和印制工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府各部門和各街道(鄉(xiāng))文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(三)綜合室。負(fù)責(zé)制定區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理制度,協(xié)助區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室有關(guān)工作的督促檢查;負(fù)責(zé)上級、同級單位文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)文電保密、機(jī)要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府接待工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室公共資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作;監(jiān)督下級單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。參與岳陽樓區(qū)戶籍準(zhǔn)入審核工作。

(四)行政室。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府的全體會議、常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議以及區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會議的會議組織、會議記錄和會議紀(jì)要的起草工作。

(五)督查室。負(fù)責(zé)辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí);督促檢查區(qū)政府決策部署的貫徹落實(shí)情況,并報(bào)告區(qū)政府;負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議和其他重要會議決定事項(xiàng)的督辦落實(shí);負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)績效考核、省市區(qū)重點(diǎn)民生實(shí)事辦理等工作。

(六)政工人事室。負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的黨建和人事工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室黨組會議及其他有關(guān)會議的會務(wù)組織、會議記錄、整理工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室及所屬事業(yè)單位有關(guān)人員出國(境)的政審工作;負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作。

(七)建議提案室。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作;負(fù)責(zé)上級及本級人大、政協(xié)來文的辦理工作;負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)會議、活動(dòng)聯(lián)系工作。

(八)禁毒辦。貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于禁毒工作的一系列方針政策,從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃,并組織實(shí)施;根據(jù)省、市責(zé)任書的要求,分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo),制定簽訂年度禁毒工作責(zé)任書,督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制,對各街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)禁毒委成員單位責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核;開展禁毒調(diào)查研究,及時(shí)分析掌握全區(qū)毒情動(dòng)向和工作進(jìn)展情況,提出對策和建議;組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作,指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和工作開展;組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒工作;指導(dǎo)禁毒基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè),組織開展禁毒理論調(diào)查研究,制定禁毒工作規(guī)范,組織開展建設(shè)禁毒信息系統(tǒng),指導(dǎo)禁毒系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料的規(guī)范化建設(shè);指導(dǎo)禁毒隊(duì)伍建設(shè),檢查、督促各級禁毒專門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、裝備的計(jì)劃、管理;承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分 區(qū)政府2019年度部門決算表

納入2019年部門決算編制范圍的二級決算單位包括:政府辦本級(公開表格附后)

第三部分區(qū)政府2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)政府2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計(jì)916.49萬元。與2018年相比,減少115.44萬元,減少11.18 %,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、重點(diǎn)辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;另外貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

2019年度支出共計(jì)916.49萬元。與2018年相比,減少115.44萬元,減少11.18%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、重點(diǎn)辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;另外貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

二、關(guān)于區(qū)政府2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)916.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入916.49萬元,占100 %;事業(yè)收入 0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、關(guān)于區(qū)政府2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)916.49萬元,其中:基本支出916.49萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。

四、關(guān)于區(qū)政府2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)916.49萬元,與2018年相比,減少115.44萬元,減少11.18%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、重點(diǎn)辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;另外貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)916.49萬元,與2018年相比,減少115.44萬元,減少11.18%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、重點(diǎn)辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;另外貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

五、關(guān)于區(qū)政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出916.49萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少115.44萬元,減少11.18%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、重點(diǎn)辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;另外貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.49萬元,其中:基本支出916.49萬元,項(xiàng)目支出0萬元,基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.49萬元,比年初預(yù)算740.95萬元減少了0萬元,其中:基本支出916.49萬元,比年初預(yù)算740.95萬元增加了175.53萬元;項(xiàng)目支出0萬元,比年初預(yù)算0萬元增加了0萬元。

六、關(guān)于區(qū)政府2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出916.49萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)587.75萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)328.75萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于區(qū)政府2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為51.2萬元,支出決算為20.61萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)3.76萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出16.85萬元。公務(wù)接待大部為本單位干部職工加班工作用餐。全年我辦共接待28批次,接待人數(shù)260人次。

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加0萬元,減少增長0%,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù),該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為47.2萬元,支出決算為16.85萬元,完成預(yù)算的35.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公函不接待 ,與上年相比增加0.75萬元,增加4.65%,增加的主要原因是加班用餐有所增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元,支出決算為3.76萬元,完成預(yù)算的94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)決算0萬元,占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.76萬元,占94%。公務(wù)接待費(fèi)決算16.85萬元,占 35.7 %。具體情況如下:

1、因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0 %。全年安排因公出國(境)0 批次 0 人次,開支內(nèi)容為無 。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4萬元,支出決算為3.76萬元,完成預(yù)算的94%。

其中: 公務(wù)用車運(yùn)行支出3.76萬元。主要是用于督查、調(diào)研租車費(fèi)等支出。

本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為47.2萬元,支出決算為16.85萬元,完成預(yù)算的35.7%,主要是公務(wù)接待和工作加班用餐。

八、關(guān)于區(qū)政府2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%。比上年增加0%,本年支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0 %。比上年增加0 %,項(xiàng)目支出 0萬元,比上年增加0 %,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于區(qū)政府2019年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.74萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加99.81萬元。增長 30.3 %,主要原因是:疫情加班導(dǎo)致。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元,用于無 ,人數(shù)約0人,內(nèi)容為 無  ;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,用于無 等。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

附件:2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

部門(單位)名稱:岳陽樓區(qū)人民政府

預(yù) 算 編 碼:102001

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組

2019年度岳陽樓區(qū)人民政府部門決算公開表格.xls

政府辦2019績效自評表格.doc

2019年政府辦決算公開表.xls