區(qū)財政局2015年度“三公”經費決算表和收入支出決算表
來源:樓區(qū)財政局 2016-07-11 15:25
一、部門職責
負責組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案,參與制定各項區(qū)級經濟政策;承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任,負責編制年度區(qū)本級預決算并組織執(zhí)行;負責辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款;監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的建議或措施。
二、機構設置
共有內設股室及二級機構23個,其中二級機構分別是采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、資金中心、國庫集中支付中心、鄉(xiāng)財局、非稅局、行資中心、評審中心。
三、《“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表》
單位:萬元
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
因公出國(境)團組批次 |
因公出國(境)人數(shù) |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
公務接待批次 |
公務接待人數(shù) |
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小計 |
公務用車購置數(shù) |
公務用車保有量 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26.7 |
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|
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1.13 |
|
4 |
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1.13 |
25.57 |
123 |
3900 |
注:2015年度決算是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,1欄=(2+5+10),5欄=(8+9)欄。
四、2015年度“三公”經費決算情況說明
2015年度“三公”經費實際支出決算數(shù)為26.7萬元。公務用車4臺,實際發(fā)生運行費1.13萬元。本年度公務接待123批次共接待3900人,實際發(fā)生招待費25.57萬元。本年度沒有公務用車購置費,沒有因公出國(境)費。